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信息名称: 常州市武进区人民政府办公室2019年度部门决算公开
索 引 号: 014133058/2020-00102
主题分类: 财政 体裁分类: 其他 组配分类: 财政预决算
文件编号: 发布机构: 政府办  
产生日期: 2020-08-28 发布日期: 2020-08-28 废止日期:有效
内容概述: 常州市武进区人民政府办公室2019年度部门决算

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常州市武进区人民政府办公室2019年度部门决算公开
 

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

   一.部门主要职能

(一)按照区政府要求,抓好党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府重大决策部署的贯彻落实。

(二)负责区政府会议和全区性重要活动的准备和组织工作,协助区政府领导组织实施会议决定事项。

(三)协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故。

(四)根据区政府领导指示,协调区政府各职能部门工作。

(五)围绕中心工作,开展调查研究,发挥参谋助手作用。

协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文,起草区政府领导部分讲话和其他文稿。

(六)办理上级党委、政府及部委办局和区外其他地区发送区政府的文电。研究区政府各部门和各镇、开发区、街道向区政府请示的事项,提出审核处理意见,报区政府领导审批。

(七)负责区政府的值班工作,及时报告重要情况和突发事件信息,传达和督促落实区委、区政府领导的批示指示。

(八)负责统一刻制、颁发、启用区政府各部门、直属单位及各镇、开发区、街道印章,按规定管理使用区政府印章、介绍信。

(九)督促、检查区政府各部门和各镇、开发区、街道对区政府文件、指示和区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的贯彻执行情况,并向区政府领导报告。

(十)负责省、市和区人大、政协交区政府的有关议案、建议、提案的办理工作。

(十一)负责政务信息的上报工作;组织调查研究,搜集整理信息,准确及时地向区政府领导反映情况,提出建议。

(十二)负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

(十三)负责全区电子政务的规划、管理和组织建设工作。

(十四)负责全区大数据政策制定、开放共享、统筹管理工作;负责全区政务数据资源管理工作。

(十五)负责莅临武进的上级领导和团组的接待工作及区领导出访的联络服务工作。

(十六)承办区委、区政府交办的其他事宜。

    二、部门机构设置及决算单位构成情况

    1.根据2019年机构改革后部门新的职责分工,本部门内设机构包括: 文电机要科(总值班室)、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科(联络接待科)、信息督查科(政务公开科)、外事工作科、电子政务科、行政管理科; 

合署办公单位区政府研究室内设机构为:部门领导、综合研究科、改革研究科。

本部门下属单位包括:武进区电子政务中心(大数据管理局)、武进对外联络中心(由原武进区接待办及武进区文印中心整合而成)共2个独立编制财政全额拨款事业单位。

    2.从决算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:常州市武进区人民政府办公室、武进区政府研究室、武进对外联络中心、武进区电子政务中心(大数据管理局)。

     三、2019年度主要工作完成情况

    1.围绕全区大局,着力提升政务服务水平。一是着力提升办文办会水平。严格遵循行文规则,严把公文运转和审批程序,对所有报送区政府的文件坚持“一个口子进”,对所有发出的文件实行“一个漏斗出”,政府公文质量进一步提高,全年共登记、办理密码电报88份,登记发文350号,办理办文单90余份,发送通知1590余个,接收上级公文781份,同级公文2890余个。认真撰写各类文稿,完成区政府领导讲话和署名文章300余篇,文稿质量持续提升。坚持高效快捷、严谨细致,精心筹办重大项目攻坚年暨三年行动决胜年大会、9.28科技经贸洽谈会、重大项目集中开工等一系列大型活动,承办全区领导干部会议等各类会议90余次,没有出现大的差错。二是着力提升政务调研水平。今年以来,围绕我区2019年政府工作的总体要求,聚焦社会关注、影响深远的课题,深入开展调研,分析形势,反映现状,剖析问题,提出有针对性的意见建议。撰写全面优化营商环境、加快发展民宿、加强信用体系建设、完善现代金融体系等调研文章,分析现状,查找不足,提出了一定的思考与建议,得到区主要领导和分管领导的充分肯定。三是着力优化信息服务。坚持把信息工作摆在重要位置,对上派员赴省政府办信息处跟学,对内组织全区15个单位在我办跟学,取得良好成效。全年共收到全区各部门报送的信息1500余条,经加工、编辑、整理后向省、市两级信息处各报送450余条,下达约稿任务60余篇,被省级以上录用90条,市级录用160条,排名全市第一,在全省县区直报点中名列前茅。坚持把社会关注的热点作为信息公开的重点,全年共发布带索引号的信息105条,指导各单位发布重点领域信息1280条,发布政策解读36条;严肃对待政府信息依申请公开,收到向区政府及政府办申请的政府信息公开办件43件,已办结34件;协助常州市处理15件。所有办件均妥善处理,至今未发生复议、诉讼败诉案件。四是着力提升督查水平。重视人大代表建议、政协委员提案的办理和督查工作。今年共收到区人大代表建议143件,政协委员提案196件,常州市建议提案17件,目前全部办理完毕,第三方测评结果显示区级建议、提案的满意率分别为99.30%、100%。做好领导批示件交办工作。今年以来,交办各类领导批示件245件,及时督促相关单位做好答复上报工作,并做好线上、线下同步归档,除个别需要多部门协调配合的问题,已全部办理完毕。全年共登记、处理群众来信90封,均转至区信访局妥善处理。

    2.树立一流意识,着力加强各项业务建设。一是做优电子政务平台。紧紧围绕政务数据资源整合共享要求,扎实开展电子政务项目管理、政府门户网站普查、电子政务外网整合、协同工作平台升级等重点工作,切实保障区级政务平台运行,全力推动电子政务工作向规范化、标准化迈进。区政府门户网站共计发布各类信息2.1万余条,收到网上来信1155封,组织开展各类专题、专访、政民互动158期,被省、市政府网站录用信息434条,在2018年全省县(区)级网站考核中名列第一;区协同工作平台发布各类信息774条,各单位通过平台累计发文总数超9900份,累计签收14.8万余次;政企通公众号累计发布各类信息1100余条,武进重点企业群累计发布各类信息900余条,区电子政务外网不间断运行8016小时。全年组织采编《决策参考》电子版30期,摘录《武进网络热点》10期,出刊《“中国•武进”政府门户网站工作情况通报》8期,《区“三合一”阳光政务平台工作简报》4期。武进重点企业微信群制作信息专刊37期,企业群通报7期。二是全面强化外事服务。强化因公出国(境)审批管理,按照计划控制、总量管理的原则,编订了武进区因公出国(境)团组计划,严控团组规模,整合同方向团组,确保团组个数和党政人员数量在去年基础上零增长,全年办理上报因公出国(境)团组64批次,党政人员81人次。积极开展对外交流与合作。密切与澳门方面的联系,实现苏澳合作园区共建共赢。积极密切使领馆联系,扩大武进的影响力,大力提高涉外服务水平,完善了涉外、涉港涉澳重大事件应急管理网络和机制,涉外管理工作机制不断健全。积极参加常州市荣誉市民的推荐和材料报送工作,我区爱科(常州)农业机械有限公司的阿利斯泰尔 麦克利兰荣获2019年度常州市荣誉市民。为企业团组因公出国(境)提供绿色通道,第一时间办理出国团组手续,使企业出国团组顺利成行。三是做好服务接待保障。以服务于我区经济社会发展大局为根本,坚持“有利公务、简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费”的原则,严格执行中央八项规定和省市区一系列公务接待规范要求,强化管理,优化服务,圆满地完成了各项接待任务。今年以来,共接待来宾287余批次,约7500人次,其中接待国家级领导2批,省部级领导10批次,各级代表团、检查组、调研组近百批次,保障大小会议近200个。在接待中始终坚持以让领导满意、让来宾满意、让机关满意为标准,认真完成好各项接待任务,充分展示了武进接待工作的窗口形象。四是扎实做好后勤保障。严格落实财务、人事、劳资、公车管理等工作制度,认真做好公务员招录、党务、离退休人员活动、住院职工探视慰问、办公设施设备维护修理等日常事务,顺利完成了各项服务保障任务,保证了办公室工作的正常运转。特别是,财务工作严谨细致,做到了日清月结,帐目清晰,收支平衡;公车管理规范严格、调度合理、安全无误,确保了公务用车和行车安全。五是统筹做好安全生产各项工作。建立健全全区应急救援管理体系,持续压实安全生产责任,深入开展重点行业领域隐患排查整治和“安全生产精准执法年”活动,扎实做好国务院安全生产专项整治督导迎检工作,强化属地党委政府领导责任、部门监管责任和企业主体责任,推动区安委办和各专委会实体化运行,组织开展全区安全生产巡查,深入开展安全生产专项整治行动,加大安全生产执法力度,提高企业本质安全水平,全区安全生产形势总体平稳。


第二部分 常州市武进区人民政府办公室2019年度部门决算表

 常州市武进区人民政府办公室2019年度部门决算表.docx

第三部分  2019年度决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明

    常州市武进区人民政府办公室2019年度收入、支出总计   3727.04 万元,与上年相比收、支总计各减少  764.85  万元,减少   17.03  %。其中:

   (一)收入总计  3727.04  万元。包括:

    1.财政拨款收入   3727.04   万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少 764.85   万元,减少 17.03    %。主要原因为政策性增资,以及基本医疗保险、基本养老保险缴费基数自然增长,使得基本支出增加 174.13 万元;本年由于减少电子政务外网改造项目,以及机构改革划出法制工作经费及金融上市工作经费项目,使得项目支出减少 938.98 万元,综合作用使得本年支出减少  764.85   万元,从而使收入预算相应减少  764.85 万元。

    2.上级补助收入   0   万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少) 0   万元。主要原因是本部门无上级补助收入。

    3.事业收入   0   万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0  万元。主要原因是本部门无事业收入。

    4.经营收入   0   万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元。主要原因是本部门无经营收入。

    5.附属单位上缴收入  0    万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)   0 万元。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

    6.其他收入  0   万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加(减少)  0  万元。主要原因是本部门无其他收入。

    7.用事业基金弥补收支差额   0  万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。本部门无此类情况

    8.年初结转和结余   0   万元,本部门无年初结转和结余。

    (二)支出总计   3727.04 万元。包括:

    1.一般公共服务(类)支出  3067.84  万元,主要用于本办、合署办公单位以及下属单位按照职能开展的各项管理和协调活动发生的基本支出和项目支出,与上年相比减少     887.74 万元,减少 22.44  %。主要原因一是上年在本科目中核算的养老保险缴费及职业年金缴费,本年归并在社会保障和就业支出科目中核算,二是本年由于减少电子政务外网改造项目,以及机构改革划出法制工作经费及金融上市工作经费项目,使得该科目下项目支出减少。

    2.社会保障和就业支出  152.8  万元,主要用于本办、合署办公单位以及下属单位职工基本养老保险缴费及职业年金缴费,与上年相比增加  152.8  万元,增长 100% 。主要原因是上年职工基本养老保险缴费及职业年金缴费在一般公共服务(类)支出科目下核算。

    3.卫生健康支出  45.79  万元,主要用于单位职工医疗保障支出。与上年相比增加  3.37  万元,增加7.94 %。主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。

    4.住房保障支出 460.61   万元,用于按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、购房补贴以及提租补贴支出,比上年减少 33.28万元,减少6.74 %。主要原因是机构改革单位人员减少。

    5.结余分配  0  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)   0 %。主要原因是本部门无结余,所以无结余分配。

    6.年末结转和结余  0 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。本部门无年末结转和结余。

    二、收入决算情况说明

    常州市武进区人民政府办公室本年收入合计  3727.04 万元,其中:财政拨款收入 3727.04 万元,占 100  %;上级补助收入   0  万元,占  0  %;事业收入   0  万元,占  0  %;经营收入    0  万元,占  0  %;附属单位上缴收入    0  万元,占  0  %;其他收入   0  万元,占  0  %。

    三、支出决算情况说明

    常州市武进区人民政府办公室本年支出合计 3727.04  万元,其中:基本支出  3008.35 万元,占 80.72  %;项目支出  718.69  万元,占 19.28 %;经营支出 0 万元,占  0 %;对附属单位补助支出0 万元,占  0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    常州市武进区人民政府办公室2019年度财政拨款收、支总决算 3727.04  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少  764.85   万元,减少 17.03%。主要原因一是一般公共服务支出收支减少 887.74万元,本年机构改革单位人员减少、基本养老保险缴费及职业年金缴费从本科目中剥离出并调整为独立核算的社会保障和就业支出功能科目,以及项目支出减少,使得一般公共服务支出收支减少;二是社会保障和就业支出收支增加 152.8 万元,上年基本养老保险缴费、职业年金缴费在一般公共服务支出(类)功能科目核算,本年单独归并在本类级功能科目核算;三是卫生健康支出收支增加 3.37 万元,原因是人员减少及基本医疗保险缴费基数增长的综合作用;四是住房保障支出收支减少 33.28 万元,原因是机构改革单位人员减少。

    五、财政拨款支出决算情况说明

    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

常州市武进区人民政府办公室2019年财政拨款支出  3727.04 万元,占本年支出合计的 100  %。常州市武进区人民政府办公室2019年度财政拨款支出年初预算为  2816.55  万元,支出决算为  3727.04万元,完成年初预算的 132.33 %。其中: 

    (一)一般公共服务(类)

    1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为  995.52万元,支出决算为 2100.26 万元,完成年初预算的 210.97 %。决算数大于预算数的主要原因是年内政策性调整工资福利支出。

    2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为 286 万元,支出决算为 114.01万元,完成年初预算的39.86%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央及省委省政府有关规定,厉行节约严格控制和压减专项业务费支出。

    3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 160.22万元,支出决算为107.3万元,完成年初预算的 66.97 %。决算数小于预算数的主要原因是年内厉行节约,严格按照中央八项规定省委省政府十项规定控制支出范围支出标准。

    4.统计信息事务(款)信息事务(项)。年初预算为 657.59万元,支出决算为746.27万元,完成年初预算的 113.49 %。决算数大于预算数的主要原因是,本办下属独立核算事业单位武进区电子政务中心本年度基本养老保险缴费基数的自然增长及年内政策性调资,使得本年该科目下基本支出增加,上年结转的区电子政务外网改造项目经费,按照合同在本年支付5%尾款逾50万元,从而使得本年该功能科目项目经费支出增加。

    (二)社会保障和就业支出(类)

    1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 150.62 万元,支出决算为 124.59 万元,完成年初预算的 82.72 %。决算数小于预算数的主要原因为机构改革单位划出部分职能和相应人员,致使单位人员减少。

    2、行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 60.24 万元,支出决算为 28.21 万元,完成年初预算的 46.83 %。决算数小于预算数的原因为机构改革单位划出部分职能和相应人员,致使单位人员减少;二是年内职业年金尚未完全支付。

    (三)卫生健康支出 (类)

    1、行政事业单医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为  23.04万元,支出决算为 21.33 万元,完成年初预算的 92.58 %。决算数小于预算数的主要原因为机构改革单位行政人员减少。

    2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 6.28 万元,支出决算为 8.75 万元,完成年初预算的 139.33 %。决算数大于预算数的主要原因是事业人员基本医疗保险缴费基数增长。

    3、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出。年初预算为 16.12 万元,支出决算为 15.71 万元,完成年初预算的 97.46 %。决算数小于预算数的主要原因为机构改革单位人员减少。

   (四)住房保障支出(类)

    1、住房保障支出(款)住房公积金(项)支出。年初预算为 162.35万元,支出决算为 146.4 万元,完成年初预算的 90.18 %。决算数小于预算数的主要原因为机构改革单位人员减少。

    2、住房保障支出(款)提租补贴(项)支出。年初预算为 143.88万元,支出决算为 167.58 万元,完成年初预算的116.47 %。决算数大于预算数的主要原因为年内政策性调整提租补贴计提比例。

    3、住房保障支出(款)购房补贴(项)支出。年初预算为 154.69万元,支出决算为 146.63万元,完成年初预算的94.79%。决算数小于预算数的主要原因为年内政策性调整购房补贴计提比例及机构改革单位新职工人数减少。

    六、财政拨款基本支出决算情况说明

    常州市武进区人民政府办公室2019年度财政拨款基本支出  3008.35 万元,其中:

    (一)人员经费  2851.57  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费  156.78 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市武进区人民政府办公室2019年一般公共预算财政拨款支出  3727.04 万元,与上年相比减少  764.85 万元,减少  17.03  %。主要原因是政策性增资,以及基本医疗保险、基本养老保险缴费基数自然增长,使得基本支出增加 174.13 万元;本年由于减少电子政务外网改造项目,以及机构改革划出法制工作经费及金融上市工作经费项目,使得本年项目经费减少 938.98 万元,综合作用使得本年支出减少764.85   万元。

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    常州市武进区人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 3008.35  万元,其中:

   (一)人员经费  2851.57  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费  156.78 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

    常州市武进区人民政府办公室2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 6.89  万元,占“三公”经费的  5.83 %;公务用车购置及运行费支出  0 万元,占“三公”经费的   0 %;公务接待费支出  111.37  万元,占“三公”经费的 94.17  %。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费决算支出 6.89  万元,比上年决算增加  6.26 万元,主要原因为2019年该费用为区外办1名工作人员参加全国友协组织的赴德培训费用,在外21天,在外时间较长,上年该费用为金融办2名工作人员参加新城悦赴港上市费用,行程不同,在外时间也不同;决算数大于预算数的主要原因是该赴外培训支出未能纳入年初预算,因为编制年初预算时该培训任务尚未明确。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  1 个,累计  1 人次。开支内容主要为:区外办1名工作人员参加全国友协组织的在外21天的赴德培训费用。

    2.公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中:

    (1)公务用车购置决算支出  0 万元,比上年决算增加(减少)  0 万元,主要原因为公务用车制度改革后,单位不再购置公务用车,决算数同本年预算数,主要原因也是公务用车制度改革后,单位不再购置公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆,主要为公务用车制度改革后,单位不再购置公务用车。

    (2)公务用车运行维护费决算支出   0   万元,比上年决算增加(减少) 0  万元,主要原因为公务用车制度改革后,单位不再保有自有公务用车,所以不再产生公务用车运行维护费;决算数同本年预算数,与上年决算数持平。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0  辆。

    3.公务接待费 111.37  万元,完成预算的  69.1  %,比上年决算减少  11.76 万元,主要原因为厉行节约,严格按照中央八项规定和省委省政府十项规定严控接待范围接待标准;决算数小于预算数的主要原因同为厉行节约,严格按照中央八项规定和省委省政府十项规定严控接待范围接待标准。其中:国内公务接待支出  111.37 万元,接待  291 批次,  7533 人次,主要为接待党和国家领导人2批次,省部级领导10批次,各类党政代表团组51批次,各类检查组、督查组、调研组44批次,商务接待79批次等。国(境)外公务接待支出  0 万元,接待 0  批次, 0  人次,主要为无国境外公务接待费用支出。

    常州市武进区人民政府办公室2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  39.62 万元,完成预算的  49.53  %,比上年决算减少  8.17 万元,主要原因为厉行节约,减少现场会议增加电视电话会议、严控会议时间、严控会议费开支范围开支标准;决算数小于预算数的主要原因为减少现场会议增加电视电话会议、严控会议时间、严控办会费用。2019年度全年召开会议  167 个,参加会议 15000  人次。主要为召开下列会议:区委扩大会议、区政府扩大会议、四套班子领导联席会议、全区党建工作会议、冬春水利建设工作会议、安全生产工作会议、生态文明点评会、城市长效综合管理点评会、党管武装会议、征兵工作会议、全市重点项目督查推进会、各级电视电话会议等。

    常州市武进区人民政府办公室2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 25.11  万元,完成预算的   139.5 %,比上年决算减少  15.67 万元,主要原因为上下年度培训费用主要为单位组织的公务员创新能力提升培训班费用,由于机构改革单位人员减少,参加培训人员减少,所以费用相应减少;决算数大于预算数的主要原因是公务员创新能力提升培训班费用未能纳入年初预算,编制2019年部门预算时,拟举办的培训班尚在报批中。2019年度全年组织培训3个,组织培训311人次。主要为培训“互联网+监管”数据采集业务、区电子政务外网业务、及组织公务员创新能力提升培训班。

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    常州市武进区人民政府办公室2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    十一、机关运行经费支出决算情况说明

    2019年本部门机关运行经费支出 149.68 万元,比2018年减少 60.34 万元,降低 28.73 %。主要原因是:机构改革单位行政人员减少及政策性取消公务用车交通费包干。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    2019年度政府采购支出总额 483.98 万元,其中:政府采购货物支出7.02万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 476.96 万元。授予中小企业合同金额   164.99万元,占政府采购支出总额的 34.09  %,其中:授予小微企业合同金额 1.73 万元,占政府采购支出总额的  0.36 %。

    十三、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价50万元(含)以上的通用设备 4 台(套)(交换机3台240.9万元、应用软件1套58万元),单价100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

    十四、预算绩效评价工作开展情况

    2019年度,本部门单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计 0 万元;本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金 0 万元;本部门单位共  0  个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计 0万元。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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