第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度主要工作完成情况
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
区政府办
(一)按照区政府要求,抓好党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府重大决策部署的贯彻落实。
(二)负责区政府会议和全区性重要活动的准备和组织工作,协助区政府领导组织实施会议决定事项。
(三)协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故。
(四)根据区政府领导指示,协调区政府各职能部门工作。
(五)协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文,起草区政府领导部分讲话和其他文稿。
(六)办理上级党委、政府及部委办局和区外其他地区发送区政府的文电。研究区政府各部门和各镇、开发区、街道向区政府请示的事项,提出审核处理意见,报区政府领导审批。
(七)负责区政府的值班工作,及时报告重要情况和突发事件信息,传达和督促落实区委、区政府领导的批示指示。
(八)负责统一刻制、颁发、启用和废止区政府各部门、直属单位及各镇、开发区、街道印章,按规定管理使用区政府印章、介绍信。
(九)督促、检查区政府各部门和各镇、开发区、街道对区政府文件、指示和区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的贯彻执行情况,并向区政府领导报告。
(十)负责省、市和区人大、政协交区政府的有关议案、建议、提案的办理工作。
(十一)负责政务信息的上报工作;组织调查研究,搜集整理信息,准确及时地向区政府领导反映情况,提出建议。
(十二)负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作和政务新媒体工作。
(十三)负责莅临武进的上级领导和团组的接待工作及区领导出访的联络服务工作。
(十四)承办区委、区政府交办的其他任务。
区政府研究室(合署办公单位)
(一)负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志讲话及其他综合文稿。牵头或者组织起草、修改区政府有关重要综合性文稿。参与区委重要会议的文件起草工作。
(二)负责组织或者参与对全区经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询。对区政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。参与区政府主要领导同志的调研活动,为政务工作提供决策咨询等相关服务。
(三)负责区政府智库建设相关工作。负责组织开展区政府决策咨询重点课题研究工作。负责组织开展区政府重大政策举措第三方评估工作。
(四)牵头负责组织宏观经济形势分析与研究,提出政策建议。承担经济社会发展重要信息、动态的收集、分析、整理、研判和报送工作,为区政府决策提供参考。
(五)组织、协调全区政府系统的调查研究工作。组织社会力量开展调查研究。
(六)完成区委、区政府交办的其他任务。
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括文电机要科(总值班室)、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、信息督查科(政务公开科)、外事工作科、行政管理科、金融工作科、资本市场科、综合研究科、改革研究科。本部门无下属单位。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:常州市武进区人民政府办公室(本级)。
2024年,在区委、区政府的正确领导下,以党的二十届三中全会精神和习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神为指导,以“深化“‘党建+服务’助力发展新动能”书记项目为抓手,聚焦“崇尚实干、勇争一流”目标要求,坚持围绕中心、服务大局,有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障职能作用,全力保障项目招引、产业转型、生态治理、城市建设、民生保障等各领域重点工作,在书写中国式现代化武进答卷中有力彰显应有担当、贡献府办作为。
(一)强统筹、抓落实,保障工作运转
强化办公室统揽全局、综合协调能力,对政府系统重点工作谋划开展认真把关,抓住关键、紧盯落实,确保各项工作高效优质运转。协调保障规范有序。积极抓好上下协调,及时传达区委区政府重大决策部署、反映基层意见建议,确保政令畅通。督查督办精准有力。坚持以督压责、以督促干、以督提效,确保区委区政府决策部署到哪里、人民关切到哪里,督查督办就延伸到哪里。值班值守规范有序。严格对标国家、省、市值班工作要求,做好值班值守工作安排和抽查检查,抓好带班值班制度。安全防线坚实可靠。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神,认真落实上级部署要求,不断压实责任链条,全力防范安全风险,严格开展监管执法,持续完善长效机制,全区安全生产形势持续稳定好转。
(二)强担当、善作为,做好决策助手
聚焦重点领域重点环节,积极建言献策。抓文稿当好“参谋手”。牢固树立精品意识,严格审核、精益求精,确保各类文稿符合上级要求、体现区委、区政府意图。抓信息当好“千里眼”。紧紧围绕全区中心工作,深挖“亮点”,善抓“重点”,确保信息报送及时、准确、全面。抓调研当好“实触角”。聚焦领导关注、群众关心、影响深远的课题,深入开展调研,分析形势,反映现状,剖析问题,提出有针对性的意见建议,形成了《发展新质生产力把握发展主动权》《构筑“中小企业办大事”最优生态》等一批具有方向性、前瞻性的调研成果。
(三)强赋能、引活水,润泽产业沃土
聚焦重点领域金融服务,有效推动金融服务实体经济,引导金融资源助力产业转型。
(四)强服务、增效能,展示良好形象
坚持提质增效、精益求精,做好各项服务保障工作。政务公开质效齐升。主动做好信息上报及发布工作,发布带索引号的政府信息1454条,重点领域信息24567条,定期对现有的9个政务新媒体运营情况进行抽查,确保发布规范、互动及时。全年全区共收到依申请公开71件,已办结67件,全部依规按期答复,未发生行政复议纠错及行政诉讼败诉。公务接待精准优质。在接待中始终坚持以让领导满意、让来宾满意、让机关满意为标准,充分展示了武进接待工作的窗口形象。外事活动严密细致。按照计划控制、总量管理的原则,共办理因公出国(境)自组团团组21批98人,市组团团组8批11人,双跨团6批16人。交流互访中,注重做好武进城市形象及发展亮点推介,充分展现武进良好的城市形象和经济社会发展成果。后勤保障坚实有力。严格落实财务、人事、劳资、公车管理等工作制度,认真做好公务员招录、党务、离退休人员活动、办公设施设备维护修理等日常事务,顺利完成了各项服务保障任务,保证了办公室工作的正常运转。
(五)强化组织建设,锻造作风过硬“先锋队”
全面加强基层党建工作,紧抓党建工作责任制这个“指挥棒”,全面提高党的建设工作水平。一是巩固完善党建责任体系。进一步压实党建工作责任,统筹推进思想政治建设、基层党组织建设和纪律作风建设,严守政治纪律和政治规矩,坚决落实中央八项规定及其实施细则精神。严格落实民主集中制,严格执行党组议事规则和决策程序,认真落实谈心谈话、双重组织生活会等制度。二是严格落实组织生活制度。加强和规范“支部主题党日”活动,认真开展“三会一课”,落实民主评议党员等制度,始终把政治纪律和政治规矩挺在前面。严肃规范开展党支部的换届选举,坚持把政治标准放在首位,对人选加强审核把关,营造风清气正的换届选举氛围,完成了区政府办党总支、第二党支部的换届选举工作。三是加强群团组织建设。结合办公室实际,积极构建大党建格局,强化党组织对群团工作的领导,大力支持工会、团支部、妇联等群团组织开展文体比赛、结对帮扶、志愿者服务等活动。把工会活动与党员教育有机结合起来,及时慰问住院职工、做好职工生日祝福等,使大家深刻感受到组织温暖。积极组织各类文体活动,丰富干部职工业余文化生活。开展庆祝妇女节等群众性活动,通过活动增进同事间交流,进一步提高办公室团队的凝聚力和战斗力。
第二部分 常州市武进区人民政府办公室2024年度部门决算表.docx
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出决算总计2,350.98万元。与上年相比,收、支总计各减少1,354.91万元,减少36.56%。其中:
(一)收入决算总计2,350.98万元。包括:
1.本年收入决算合计2,350.98万元。与上年相比,减少1,354.91万元,减少36.56%,变动原因:一是机构改革,区电子政务中心归属主管部门由政府办变为区数据局,本年决算减少1个基层单位区电子政务中心的收入决算数据1195.99万元。二是政府办(本级)收入决算数减少158.92万元。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计2,350.98万元。包括:
1.本年支出决算合计2,350.98万元。与上年相比,减少1,354.91万元,减少36.56%,变动原因:一是机构改革,区电子政务中心归属主管部门由政府办变为区数据局,本年决算减少1个基层单位区电子政务中心的支出决算数据1195.99万元。二是政府办(本级)支出决算数减少158.92万元。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入决算合计2,350.98万元,其中:财政拨款收入2,350.98万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出决算合计2,350.98万元,其中:基本支出2,216.48万元,占94.28%;项目支出134.5万元,占5.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出决算总计2,350.98万元。与上年相比,收、支总计各减少1,354.91万元,减少36.56%,变动原因:一是机构改革,区电子政务中心归属主管部门由政府办变为区数据局,本年决算减少1个基层单位区电子政务中心的收入支出决算数据1195.99万元。二是政府办(本级)收入支出决算数减少158.92万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2024年度财政拨款支出决算2,350.98万元,占本年支出合计的100%。与2024年度财政拨款支出年初预算3,601.77万元相比,完成年初预算的65.27%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算955.7万元,支出决算1,413.26万元,完成年初预算的147.88%。决算数与年初预算数的差异原因:一是社保基数调整并补缴上年差等政策性调整人员支出;二是年初预算中不含发放的离退休人员慰问金。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)。年初预算339万元,支出决算110.46万元,完成年初预算的32.58%。决算数与年初预算数的差异原因:一是公务接待人次及现场会议参会人次减少;二是厉行节约严格按照中央八项规定省委省政府十项规定,以及中央《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》的有关规定,严格控制和压减一般性支出。
3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算33.41万元,支出决算24.04万元,完成年初预算的71.95%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算安排的政府研究室赴外调研活动没有开展。
4.统计信息事务(款)信息事务(项)。年初预算1,465.75万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:本年机构改革,区电子政务中心隶属主管部门由区政府办变为区数据局,调出区电子政务中心全年预算数据和年内支出数据。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算139.57万元,支出决算154.33万元,完成年初预算的110.58%。决算数与年初预算数的差异原因:一是人员增加,机构改革原金融局整体并入等使得本年人员增加。二是养老保险缴费基数调整并补缴上年差。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算69.79万元,支出决算77.16万元,完成年初预算的110.56%。决算数与年初预算数的差异原因:一是人员增加,机构改革原金融局整体并入等使得本年人员增加。二是职业年金缴费基数调整并补缴上年差。
(三)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算21.19万元,支出决算27.87万元,完成年初预算的131.52%。决算数与年初预算数的差异原因:人员增加,机构改革原金融局整体并入等使得本年行政人员增加。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算9.8万元,支出决算5.17万元,完成年初预算的52.76%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算中含区电子政务中心数据,决算中不含电子政务中心数据。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算10.93万元,支出决算10.26万元,完成年初预算的93.87%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算中含区电子政务中心数据,决算中不含电子政务中心数据。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算155.2万元,支出决算141.53万元,完成年初预算的91.19%。决算数与年初预算数的差异原因:本年调出电子政务中心减少住房公积金金额抵减政府办(本级)人员增加相应增加住房公积金的影响所致。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算233.38万元,支出决算212.8万元,完成年初预算的91.18%。决算数与年初预算数的差异原因:本年调出电子政务中心减少提租补贴金额抵减政府办(本级)老职工人员增加相应增加提租补贴的影响所致。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算168.05万元,支出决算174.1万元,完成年初预算的103.6%。决算数与年初预算数的差异原因:本年调出电子政务中心减少购房补贴金额不足以抵减政府办(本级)新职工人员增加相应增加购房补贴的影响所致。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出决算2,216.48万元,其中:
(一)人员经费2,130.43万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助。
(二)公用经费86.05万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算2,350.98万元。与上年相比,减少1,354.91万元,减少36.56%,变动原因:一是机构改革,区电子政务中心归属主管部门由政府办变为区数据局,本年决算减少1个基层单位区电子政务中心的一般公共预算财政拨款支出决算数据1195.99万元。二是政府办(本级)一般公共预算财政拨款支出决算数减少158.92万元。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,216.48万元,其中:
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算32.7万元(其中:一般公共预算支出32.7万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少63.8万元,变动原因:一是严控公务接待人次;二是厉行节约严格按照中央八项规定省委省政府十项规定,以及中央《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》的有关规定,严格控制和压减“三公”经费等一般性支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0.3万元,占“三公”经费的0.92%;公务接待费支出32.4万元,占“三公”经费的99.08%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算107.7万元(其中:一般公共预算支出107.7万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。决算数与预算数的差异原因:一是严控公务接待人次;二是厉行节约严格按照中央八项规定省委省政府十项规定,以及中央《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》的有关规定,严格控制和压减“三公”经费等一般性支出。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算0.3万元(其中:一般公共预算支出0.3万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0.3万元(其中:一般公共预算支出0.3万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算0.3万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算107.4万元(其中:一般公共预算支出107.4万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算32.4万元(其中:一般公共预算支出32.4万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的30.17%,决算数与预算数的差异原因:一是严控公务接待人次;二是厉行节约严格按照中央八项规定省委省政府十项规定,以及中央《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》的有关规定,严格控制和压减公务接待等一般性支出。其中:国内公务接待支出32.4万元,接待180批次,4300人次,开支内容:接待省部级及以上领导35批次、各类党政代表团组45批次、商务接待25批次以及临时性来访75余批次来访人员的餐费会议服务费用;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款会议费支出预算57万元(其中:一般公共预算支出57万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算22.46万元(其中:一般公共预算支出22.46万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的39.4%,决算数与预算数的差异原因:一是召开现场会议次数减少;二是严控会议批次人次及会议费用标准。2024年度全年召开会议95个,参加会议10000人次,开支内容:区委扩大会议、区政府扩大会议、区四套班子领导联席会、区政府常务会议、党建工作会议、经济工作会议、征兵工作会议、全区重点项目推进会、防汛抗旱工作会议、全区范围的各项动员大会、各级电视电话会议及临时召开的会议等会务费用。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款培训费支出预算12万元(其中:一般公共预算支出12万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的0%,决算数与预算数的差异原因:年初预算安排的职工赴外培训活动没有开展。2024年度全年组织培训0个,组织培训0人次。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2024年度机关运行经费支出决算86.05万元(其中:一般公共预算支出86.05万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少3.66万元,减少4.08%,变动原因:差旅费邮电费的减少。
十三、政府采购支出决算情况说明
2024年度政府采购支出总额0.6万元,其中:政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.6万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.6万元,占授予中小企业合同金额的100%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2024年度,本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。
本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的3个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计131.2万元;本部门组织所属单位共开展1项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计2,350.98万元。
本部门共0个项目开展了部门评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门未开展部门整体支出部门评价,涉及财政性资金0万元。
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。