第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2021年度主要工作完成情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
(一)贯彻落实“三农”工作发展战略,统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织开展农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。指导农业融资担保、农业保险工作。
(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
(三)拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(四)承担扶贫工作领导小组办公室的日常工作,牵头组织实施扶贫开发战略,指导全区扶贫开发工作。
(五)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议,培育、保护农业品牌。协调菜篮子建设工程。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责渔业管理和渔政渔港监督管理,承担渔业船舶检验和监督管理职责。
(七)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。
(八)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展,指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力,促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头外来物种管理工作。
(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农作物种子(种苗)、种畜禽、肥料、农药经营、兽药、饲料及饲料添加剂的监督管理。指导和督办重大农业案件的处理。
(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产安全搜救工作。组织重大动植物疫病的防控工作,组织做好突发动植物疫情的应急处置。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后恢复生产。
(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按照规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施中央、省、市、区投资安排的农业投资项目。
(十二)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十三)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十四)承办农业涉外事务工作,组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作,指导开放型农业发展,协助实施农业援外项目。
(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组织人事科、计划财务科、农产品质量安全监管科、科技教育科、农田建设管理科、农村社会事业促进科、产业化发展科、农机管理科、改革与政策法规科、农村经营管理科、畜牧渔业科、区农产品质量动态监测站、区供销合作联社。本部门下属单位包括:江苏武进水稻研究所、常州市武进区畜牧兽医管理服务中心、常州市武进区农业综合管理服务中心、常州市武进区农业综合行政执法大队。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家,具体包括:常州市武进区农业农村局(本级)、江苏武进水稻研究所、常州市武进区畜牧兽医管理服务中心、常州市武进区农业综合管理服务中心、常州市武进区农业综合行政执法大队。
(一)乡村振兴全速全域推进。一是政策框架研究务实。今年以来,我局研究出台了《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《2021年武进区乡村振兴战略实施情况督查检查方案》,认真组织动员,细化分解工作任务,确保各项乡村振兴政策落实到位、责任落实到位、工作推进到位。全区已形成《武进区贯彻落实乡村振兴战略的实施意见》、《武进乡村振兴战略五年规划》、《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》等乡村振兴纲领性文件,以及农村人居环境整治、青年干部赴基层锻炼、网格化集成管理、农村实用人才发展、精品美丽乡村、乡村治理等系列配套政策文件,构建了“3+N”的政策格局,乡村振兴的政策体系基本形成,在2020年度全省考核中位列年度重点工作任务第一等次。二是职能资源协同高效。组建了乡村振兴局和供销合作联合社,稳步推动事业单位改革,为乡村振兴注入强大内生动力。切实履行区委农办指导、谋划、推动乡村振兴的职责使命,健全完善区委农村工作领导小组会议工作机制,充分发挥牵头抓总、决策参谋作用,重点在战略谋划、政策创设、制度设计、调查研究上下功夫,制定推出农村宅基地制度改革、农业产业高质量发展、乡土人才振兴等一系列重要文件和思路举措,为领导决策提供有力参考,农业农村制度体系更加完备、惠农政策推进有力有效。三是党建要素激发活力。今年,我局成立“乡村振兴红盟”,与科研院所、职能部门、相关企业“结盟”,以党建联建促进资源联动、优势互补。组织“情系三农心向党筑梦起航新征程”庆祝中国共产党成立100周年文艺汇演,凝聚系统向心力、战斗力。持续开展党史学习教育,累计发放学习资料共1328册。按照“我为群众办实事”要求,深入推进“办实事惠三农—百千万行动”,集中办好一批惠农、惠民实事。开展“听党话、感党恩、跟党走”宣讲活动,引导更多农业农村一线的党员同志、农民群众坚定信心跟党走,打造乡村振兴“红色引擎”。组织集中学,局系统党支部依托“三会一课”“主题党日”等形式,每月至少组织一次集中学习;拓展创新学,利用学习强国平台、纪录片、挑战赛、宣讲党课等形式引导党员干部从党史中汲取奋进之力。四是项目建设持续加力。树立“项目论英雄”导向,对各项工作实行项目化管理,编制了全区“十四五”农业农村重大项目规划,累计计划投资额90多亿元。今年累计入库农业农村重大项目27个,计划总投资32.52亿元(包括稳产保供2个、绿色发展5个、产业融合10个、要害工程3个、乡村建设7个,分布在全区10个主要涉农镇)。
(二)现代农业建设扎实推进。一是稳产保供能力不断增强。生猪生产方面,坚持以生猪稳产保供和非洲猪瘟防控为主线,继续实施促进生猪产业高质量发展的扶持政策,积极关注枫华农业生猪种苗引进和补栏增养,立华礼嘉楼房养猪场即将竣工投产,全区生猪产能全面恢复。到2021年底,全区生猪存栏9.3万头(含常州经开区1.8万头),全年累计出栏15.4万头(含常州经开区2.4万头),生猪保供自给率达到30%。积极开展集中防疫行动和重大动物疫病流行病学调查,到2021年底,全区累计保供生猪肉品4.5万头。粮食生产方面,坚持稳面积、稳产量,一方面加强全区耕地“非粮化”底数摸排,遏制增量;一方面指导做好春耕备耕、夏收夏种、秋收秋种工作,督促落实水稻种植面积,今年全区粮食播种面积10.44万亩,比去年增加0.44万亩,其中夏粮2.72万亩,单产298公斤/亩,比去年减少8公斤/亩,秋粮7.72万亩,水稻种植面积6.1万亩,水稻单产预计640公斤/亩左右,全面完成了市级下达我区的粮食生产目标任务。落实各项惠农政策,今年全区发放农业支持保护补贴(耕地力保护)资金3558.2万元,涉及9个镇(街道),143个村,81266户,29.65万亩。农产品质量安全方面,形成常态化监管高压态势,提升全区农产品定量抽检频次至1900余批次,抽检频率增加近150%。组织日常巡查2千余次,专项检查6次。累计开展宣传活动86次,发放各类宣传资料4万余份,告知短信20万余条。全区农业规模主体入网7666家,入网率102%。“追溯+合格证”开具稳步开展,各类农业经营主体累计开具合格证200余万张。各类农产品抽检合格率保持在98%以上。二是农业综合生产能力攀升。积极落实农机购置补贴政策和农机报废更新政策,全年新发展特色农业机械装备29台,全区粮食生产全程机械化率保持在96%以上,特色农业机械化率达63%以上。设施农业面积占耕地面积的比重达21.4%。高效设施渔业比重超40%。农业科技进步贡献率达到69.5%。建设完成2020年度各类高标准农田建设项目共计14个,组织实施2021年度国家级高标准农田建设项目6个,建设总规模1.7万亩,总投资额3149.49万元。在创成2个省级园区、1个市级园区的基础上,武进现代农业产业示范园入选首批江苏省级现代农业产业示范园。三是新型经营主体加快发展。全区(不含经开区)拥有农业龙头企业29家(国家级3家、省级8家、市级11家、区级7家),2021年销售额达330亿元;拥有上市农企1家、新三板挂牌1家、“农业板”挂牌13家。全区(不含经开区)现有农民专业合作社493家(国家级9家、省级13家、市级35家、区级70家),家庭农场(含种养大户)643家(省级27家、市级11家、区级92家)。2021年,新增区级示范合作社70家,区级示范家庭农场86家,新培育省级示范家庭农场4家;培育4家农业产业化联合体;成功打造前黄“农合联”为标杆基层社。推进农业保险发展,全区(不含经开区)共计开展农业保险品种26个,全年预计保费约3788万元,预测全年农业保险深度为0.99%,农业保险密度698元/人,三大主粮农业保险覆盖率85.9%。着力解决新型农业经营主体融资难、融资贵等问题,全区(不含经开区)现有涉农贷款余额254亿元,江苏农担常州分公司武进地区(含经开区)累计担保余额达到72763万元,在保余额30530万元;累计担保户数达694户,在保户数340户,户均89.79万元。其中,政策性业务在保余额28750万元,占比94.17%。今年累计为214户新型农业经营主体减免省、市级保费补贴共计269.3293万元。四是优势品牌打造成效显著。高度重视区域公用品牌建设,积极推进优势农产品推广三年行动计划,研究制订《阳湖水蜜桃产业提质跃升三年行动计划》,成功举办第十三届阳湖果品节十大系列活动,阳湖水蜜桃成为国家农产品地理标志产品。组织新申报绿色食品9个,续展16个,有机农产品3个,新申报地理标志1个,创建省绿色优质农产品基地1个,发展绿色优质农产品总面积2.2万亩。预计全年农产品电商线上线下销售额达17亿元。五是安全生产管理紧抓不放。严格农业执法检查,深入开展日常巡检工作和联合执法行动;积极推进农业安全生产大排查大整治行动,累计检查各类农业主体691个,发现并整改安全隐患61处;督促完成风险报告企业1家,审核上报危化品使用单位3家。未发现重大安全隐患,农业安全生产整体形势稳定。
(三)乡村面貌颜值逐步改善。一是农村人居环境整治提升五年行动顺利启动。制订出台了五年行动实施意见和考核办法,坚持“一美、三清、四治、五有”工作内涵,主要对村庄风貌管控、垃圾处置、水环境管护、厕所管护、道路沿线管护、田容田貌管控等6个方面共25项进行综合评价,已组织实施了2次现场督查活动。涉及全区8个镇(街道)的46个行政村、93个自然村;开展了2次覆盖131个行政村的检查考评,深入推进人居环境工作由点上美向面上洁提升,进一步有效改善了农村人居环境面貌。自2018年以来,全区共建成常州市农村人居环境整治综合示范村23个,省、市农村人居环境整治综合示范村累计达50个。在7月份全市农村人居环境现场检查中,我区位列全市第二名。二是美丽乡村建设深入实施。深入推进市级美丽乡村示范项目建设(新康村美丽乡村建设的整体架构已完成,实训基地等项目正在加快推进)和太湖湾片区美丽乡村建设。雪堰镇雅浦村、湟里镇河南村被成功纳入市美丽乡村后备项目。预计年内将有前黄镇丁舍村、湟里镇河南村等一批村庄基本建成精品美丽乡村。近五年来,全区已累计建成中国美丽休闲乡村1个、省美丽乡村6个(其中省特色田园乡村4个)、市美丽乡村3个,全区美丽宜居乡村与规划发展村庄的比例超过80%。三是农业生态治理系统推进。农村生活污水处理PPP项目两期共建成486套设施,治理663个村庄,累计处理农村生活污水400余万吨,实现了全区行政村生活污水治理全覆盖,形成了一套较为完善的长效管理机制。圆满完成长江流域禁捕退捕任务,太湖、滆湖再无水产养殖、生产捕捞,渔民全部上岸;滆湖湖区“以渔控藻”生态修复工程先试先行并率先在全省推广。完成退田还湖区二期内水产养殖清退养面积2.2万亩,指导完成水产养殖生态化改造903亩。新康村引领生态循环农业发展,成功入围全省生态循环农业39个试点村之一。全力保障太湖蓝藻打捞安全度夏,累计打捞太湖蓝藻21万吨,产生藻泥3613.09吨。全区秸秆综合利用率预计在97%以上。
(四)富民强村水平稳步提升。一是脱贫攻坚成果持续巩固。在2019年实现全面脱贫、2020年持续巩固提升的基础上,持续落实“四不摘”要求,积极探索巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接,有效防止了返贫现象的发生,我局成功荣获2020年全省脱贫攻坚组织创新奖。全力推进村级集体增收,切实按照“抓两头、促中间”的工作思路,引导各村开辟资产租赁、企业股份、农业开发、生产服务、联合发展等增收途径,全力落实村级基本运转保障工作,并积极争取上级资金支持,年内共对上争取扶持资金429万元。二是三资监管机制创新优化。我局积极建设“一中心、九系统”农村集体资产监管平台,探索实现产权台账和交易一体化监管,率先在全市实现了平台财务核算初始化村级全覆盖。我区产权交易平台累计成交项目9594笔,成交金额60.2亿元,2021年成交项目1279笔,成交金额2.1亿元,平台处理核销预警3832条。三是村民自治水平显著提高。深入贯彻《武进区乡村治理示范村认定暂行办法(试行)》,持续引导村(社区)实现“六治”。全区基层居民群众广泛参与的基层协商民主议事机制和平台普遍建立,村(社区)居民群众的城乡社区治理和服务的参与度和城乡社区建设的满意度明显提升。预计年内可培育乡村治理示范村10个以上,嘉泽镇跃进村成功入选全国乡村治理示范村。
(五)农村综合改革持续深化。一是宅基地制度改革稳慎推进。聚焦8个方面20项制度改革任务,搭建组织架构,探索创新政策体系,建立健全推进机制,努力打造特色样本。今年以来,已出台了宅基地资格权认定、有偿使用、宅基地管理、农房改造等7个政策性文件,率先实现农户宅基地资格权规范化认定、数据库管理,武进宅基地资格权管理3.0版本在农业农村部简报刊发,先进经验做法在全国宣传推广,在全国现场会作宅基地数字化建设与管理典型交流发言。在全省率先出台《武进区农村宅基地管理办法(试行)》(武进宅基地管理“五十条”),开发设计武进区农村宅基地综合管理信息系统,基本完成农户宅基地资格权认定和基础数据入库工作。目前,全区已完成规划编制农民自建区37个,建成并入住15个;年内拟建农民自建区12个,已开工建设5个(观庄、闵市、成章、何墅、雪东)。二是集体产权制度改革深入实施。农村集体产权制度改革全部完成,全区196个农村集体经济组织已全部完成股改任务,改革完成率100%。三是持续推进省级“新型职业农民制度改革”试验任务。探索形成协会专项培训、学历提升教育等多种新型职业农民培育模式,建立了规范统一的认定标准。全面启动新型职业农民制度改革试验学历提升班教学工作,预计全年集中授课8天,我区30名新型职业农民开将依托江苏农林职业技术学院的定向培养,完成2.5年制函授大专(园艺技术专业)学历教育课程及考核,推动形成我区高素质农村实用人才队伍。今年共开展区级培训12个专业1010人,开展省级高素质农民培训班11个专业830人,开设部级培训班,共210名现代农业经营主体带头人及种养殖大户参加了培训。成功认定第一批新型职业农民5名。
第二部分
常州市武进区农业农村局
2021年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门名称:常州市武进区农业农村局
金额单位:万元
收入
支出
项目
决算数
按功能分类
一、一般公共预算财政拨款收入
19,876.43
一、一般公共服务支出
93.31
二、政府性基金预算财政拨款收入
850.48
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
45.57
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出
686.25
九、卫生健康支出
147.39
十、节能环保支出
888.12
十一、城乡社区支出
850.14
十二、农林水支出
15,785.94
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
5.00
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
2,224.84
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
0.35
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计
20,726.91
本年支出合计
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
财政专户管理教育收费
事业收入(不含专户管理教育收费)
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
合计
201
一般公共服务支出
20138
市场监督管理事务
2013816
食品安全监管
206
科学技术支出
20604
技术研究与开发
2060499
其他技术研究与开发支出
208
社会保障和就业支出
20801
人力资源和社会保障管理事务
16.68
2080116
引进人才费用
20805
行政事业单位养老支出
657.44
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
438.29
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
219.15
20809
退役安置
2.28
2080905
军队转业干部安置
20811
残疾人事业
0.52
2081107
残疾人生活和护理补贴
20819
最低生活保障
3.07
2081901
城市最低生活保障金支出
0.18
2081902
农村最低生活保障金支出
2.89
20825
其他生活救助
5.91
2082502
其他农村生活救助
20899
其他社会保障和就业支出
0.34
2089999
210
卫生健康支出
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
37.35
2101102
事业单位医疗
69.07
2101103
公务员医疗补助
40.98
211
节能环保支出
21103
污染防治
718.70
2110302
水体
21111
污染减排
169.42
2111199
其他污染减排支出
212
城乡社区支出
21214
污水处理费安排的支出
2121499
其他污水处理费安排的支出
213
农林水支出
21301
农业农村
15,512.81
2130101
行政运行
2,639.68
2130102
一般行政管理事务
218.53
2130104
事业运行
2,572.11
2130106
科技转化与推广服务
897.10
2130108
病虫害控制
190.46
2130112
行业业务管理
18.89
2130122
农业生产发展
88.22
2130124
农村合作经济
113.01
2130126
农村社会事业
110.92
2130135
农业资源保护修复与利用
214.50
2130148
成品油价格改革对渔业的补贴
20.52
2130153
农田建设
6,057.65
2130199
其他农业农村支出
2,371.23
21305
扶贫
2.68
2130599
其他扶贫支出
21307
农村综合改革
148.77
2130799
其他农村综合改革支出
21399
其他农林水支出
121.68
2139999
216
商业服务业等支出
21602
商业流通事务
2160299
其他商业流通事务支出
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
670.43
2210202
提租补贴
862.96
2210203
购房补贴
691.45
229
其他支出
22960
彩票公益金安排的支出
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
9,100.95
11,625.96
6,042.12
9,743.82
9,470.69
830.33
66.77
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
收 入
支 出
项 目
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目)
公开05表
栏次
1
2
3
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目)
公开06表
财政拨款基本支出
经济分类科目编码
人员经费
公用经费
8,758.02
342.93
301
工资福利支出
8,512.82
30101
基本工资
962.96
30102
津贴补贴
3,034.10
30103
奖金
2,970.44
30106
伙食补助费
42.24
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
450.82
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
106.41
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
10.65
30113
30114
医疗费
4.45
30199
其他工资福利支出
0.20
302
商品和服务支出
30201
办公费
41.33
30202
印刷费
3.77
30203
咨询费
30204
手续费
0.76
30205
水费
2.18
30206
电费
23.17
30207
邮电费
25.29
30208
取暖费
30209
物业管理费
3.14
30211
差旅费
24.21
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
19.81
30214
租赁费
3.31
30215
会议费
21.18
30216
培训费
11.37
30217
公务接待费
2.96
30218
专用材料费
2.93
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
73.29
30227
委托业务费
30228
工会经费
57.83
30229
福利费
9.41
30231
公务用车运行维护费
0.55
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
16.43
303
对个人和家庭的补助
245.20
30301
离休费
18.86
30302
退休费
32.39
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
177.69
30306
救济费
30307
医疗费补助
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30311
代缴社会保险费
30399
其他对个人和家庭的补助
16.26
307
债务利息及费用支出
30701
国内债务付息
30702
国外债务付息
30703
国内债务发行费用
30704
国外债务发行费用
310
资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31021
文物和陈列品购置
31022
无形资产购置
31099
其他资本性支出
312
对企业补助
31201
资本金注入
31203
政府投资基金股权投资
31204
费用补贴
31205
利息补贴
31299
其他对企业补助
399
39906
赠与
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目)
公开07表
功能分类科目编码
9,100.61
10,775.82
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
公开08表
一般公共预算财政拨款基本支出
8,757.68
244.86
177.35
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开09表
预算数
“三公”经费
“三公”经费合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务
接待费
公务用车购置费
公务用车运行费
11.94
0.00
6.94
43.00
95.68
4.82
4.27
35.74
77.63
相关统计数:
统计数
因公出国(境)团组数(个)
0
因公出国(境)人次数(人)
公务用车购置数(辆)
公务用车保有量(辆)
国内公务接待批次(个)
84
国内公务接待人次(人)
559
国(境)外公务接待批次(个)
国(境)外公务接待人次(人)
召开会议次数(个)
162
参加会议人次(人)
4,544
组织培训次数(个)
49
参加培训人次(人)
2,768
注:本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表
公开10表
850.13
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算支出决算表
公开11表
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
一般公共预算机关运行经费支出决算表
公开12表
机关运行经费支出决算
105.79
18.68
2.06
0.04
7.95
16.28
0.96
17.08
1.49
1.72
7.83
22.44
3.96
4.77
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府采购支出决算表
公开13表
单位:万元
金 额
一、政府采购支出合计
1,782.57
(一)政府采购货物支出
369.28
(二)政府采购工程支出
(三)政府采购服务支出
1,413.29
二、政府采购授予中小企业合同金额
其中:授予小微企业合同金额
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出决算总计20,726.91万元。与上年相比,收、支总计各增加4,820.72万元,增长30.31%。其中:
(一)收入决算总计20,726.91万元。包括:
1.本年收入决算合计20,726.91万元。与上年相比,增加4,820.72万元,增长30.31%,变动原因:基本支出中人员类支出增加,及项目支出增加。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计20,726.91万元。包括:
1.本年支出决算合计20,726.91万元。与上年相比,增加4,820.72万元,增长30.31%,变动原因:基本支出中人员类支出增加,及项目支出增加。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入决算合计20,726.91万元,其中:财政拨款收入20,726.91万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出决算合计20,726.91万元,其中:基本支出9,100.95万元,占43.91%;项目支出11,625.96万元,占56.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出决算总计20,726.91万元。与上年相比,收、支总计各增加4,820.72万元,增长30.31%,变动原因:基本支出中人员类支出增加,及项目支出增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2021年度财政拨款支出决算20,726.91万元,占本年支出合计的100%。与2021年度财政拨款支出年初预算6,513.03万元相比,完成年初预算的318.24%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算0万元,支出决算93.31万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:新增的食品安全检测费支出。
(二)科学技术支出(类)
技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算0万元,支出决算45.57万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:新增的科三经费及禽传支流调监测项目支出。
(三)社会保障和就业支出(类)
1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算0万元,支出决算16.68万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:新增龙城英才计划专项支出。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算386.21万元,支出决算438.29万元,完成年初预算的113.48%。决算数与年初预算数的差异原因:缴费基数调整。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算193.1万元,支出决算219.15万元,完成年初预算的113.49%。决算数与年初预算数的差异原因:缴费基数调整。
4.退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算0万元,支出决算2.28万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:新增军转干部补贴支出。
5.残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算0万元,支出决算0.52万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:新增农场居民享受残疾人生活和护理补贴支出。
6.最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算0万元,支出决算0.18万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:新增农场居民享受城市最低生活保障金支出。
7.最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算0万元,支出决算2.89万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:新增农场居民享受农村最低生活保障金支出。
8.其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算0万元,支出决算5.91万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:新增农场居民享受其他农村生活救助支出。
9.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0万元,支出决算0.34万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:新增农场居民享受其他社会保障和就业支出。
(四)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算43.47万元,支出决算37.35万元,完成年初预算的85.92%。决算数与年初预算数的差异原因:医疗保险由财政直接支付。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算89.85万元,支出决算69.07万元,完成年初预算的76.87%。决算数与年初预算数的差异原因:医疗保险由财政直接支付。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算40.98万元,支出决算40.98万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
(五)节能环保支出(类)
1.污染防治(款)水体(项)。年初预算0万元,支出决算718.7万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:新增高标准农田建设、蓝藻打捞等项目支出。
2.污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算0万元,支出决算169.42万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:新增畜禽养殖污染治理项目支出。
(六)城乡社区支出(类)
污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)。年初预算0万元,支出决算850.14万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:新增农村分散式生活污水PPP运维及管护经费支出。
(七)农林水支出(类)
1.农业农村(款)行政运行(项)。年初预算1,056.54万元,支出决算2,639.68万元,完成年初预算的249.84%。决算数与年初预算数的差异原因:人员类支出增加。
2.农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算265.9万元,支出决算218.53万元,完成年初预算的82.19%。决算数与年初预算数的差异原因:压缩开支。
3.农业农村(款)事业运行(项)。年初预算1,547.07万元,支出决算2,572.11万元,完成年初预算的166.26%。决算数与年初预算数的差异原因:人员类支出增加。
4.农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算483.23万元,支出决算897.1万元,完成年初预算的185.65%。决算数与年初预算数的差异原因:新增省级现代产业技术体系建设等项目支出。
5.农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算217.5万元,支出决算190.46万元,完成年初预算的87.57%。决算数与年初预算数的差异原因:部分项目还在实施中,资金尚未付清。
6.农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算0万元,支出决算18.89万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:新增粮食全程机械化等项目支出。
7.农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算0万元,支出决算88.22万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:新增科技创新与推广项目支出。
8.农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算0万元,支出决算113.01万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:新增农业全程机械化等项目支出。
9.农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算0万元,支出决算110.92万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:新增美丽乡村建设等项目支出。
10.农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算0万元,支出决算214.5万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:新增畜禽养殖污染治理及两废回收项目支出。
11.农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。年初预算0万元,支出决算20.52万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:新增渔业绿色发展经费支出。
12.农业农村(款)农田建设(项)。年初预算0万元,支出决算6,057.65万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:新增高标准农田建设项目支出。
13.农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算223.44万元,支出决算2,371.23万元,完成年初预算的1,061.24%。决算数与年初预算数的差异原因:新增项目支出。
14.扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算0万元,支出决算2.68万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:新增精准扶贫项目支出。
15.农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算0万元,支出决算148.77万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:新增农村改革试验项目支出。
16.其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算0万元,支出决算121.68万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:新增农产品质量追溯等项目支出。
(八)商业服务业等支出(类)
商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算5万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:新增两废回收项目支出。
(九)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算619.82万元,支出决算670.43万元,完成年初预算的108.17%。决算数与年初预算数的差异原因:缴费基数调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算710.98万元,支出决算862.96万元,完成年初预算的121.38%。决算数与年初预算数的差异原因:缴费基数调整。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算634.94万元,支出决算691.45万元,完成年初预算的108.9%。决算数与年初预算数的差异原因:缴费基数调整。
(十)其他支出(类)
彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算0万元,支出决算0.35万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:新增尊老金支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出决算9,100.95万元,其中:
(一)人员经费8,758.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费342.93万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算19,876.43万元。与上年相比,增加4,465.05万元,增长28.97%,变动原因:基本支出中的人员类支出增加,及项目支出增加。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,100.61万元,其中:
(一)人员经费8,757.68万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.82万元。与上年相比,减少3.08万元,变动原因:压缩开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0.55万元,占“三公”经费的11.41%;公务接待费支出4.27万元,占“三公”经费的88.59%。
(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算5万元,支出决算0.55万元,完成预算的11%,决算数与预算数的差异原因:压缩开支。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算0.55万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出预算6.94万元,支出决算4.27万元,完成预算的61.53%,决算数与预算数的差异原因:压缩开支。其中:国内公务接待支出4.27万元,接待84批次,559人次,开支内容:接待外地同行的考察、调研支出;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。
(三)一般公共预算会议费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算43万元,支出决算35.74万元,完成预算的83.12%,决算数与预算数的差异原因:压缩开支。2021年度全年召开会议162个,参加会议4544人次,开支内容:举办各类会议活动费用支出。
(四)一般公共预算培训费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算95.68万元,支出决算77.63万元,完成预算的81.14%,决算数与预算数的差异原因:压缩开支。2021年度全年组织培训49个,组织培训2768人次,开支内容:安全培训、农产品质量安全培训、动物(水生植物)防疫等培训支出。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算850.48万元。与上年相比,增加355.66万元,增长71.88%,变动原因:项目支出增加。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2021年度机关运行经费支出决算105.79万元。与上年相比,减少1.94万元,减少1.8%,变动原因:压缩开支。
十三、政府采购支出决算情况说明
2021年度政府采购支出总额1,782.57万元,其中:政府采购货物支出369.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,413.29万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2021年度,本部门共2个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计960万元;本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金20,726.91万元。
本部门共对上年度已实施完成的9个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计6,163.5万元;本部门共开展0项部门整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元。
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。
二十、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十四、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
二十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
二十六、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
二十七、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
二十八、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
二十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
三十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
三十三、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
三十四、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。
三十五、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项):反映用污水处理费安排的其他支出。
三十六、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三十七、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
三十八、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
三十九、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
四十、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
四十一、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项):反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。
四十二、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
四十三、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
四十四、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。
四十五、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于耕地质量监测、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
四十六、农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项):反映成品油价格改革对渔业的补贴。
四十七、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项):反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
四十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
四十九、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
五十、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
五十一、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
五十二、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
五十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
五十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
五十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。