第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2022年度主要工作完成情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
区政府办
(一)按照区政府要求,抓好党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府重大决策部署的贯彻落实。
(二)负责区政府会议和全区性重要活动的准备和组织工作,协助区政府领导组织实施会议决定事项。
(三)协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故。
(四)根据区政府领导指示,协调区政府各职能部门工作。
(五)围绕中心工作,开展调查研究,发挥参谋助手作用。
协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文,起草区政府领导部分讲话和其他文稿。
(六)办理上级党委、政府及部委办局和区外其他地区发送区政府的文电。研究区政府各部门和各镇、开发区、街道向区政府请示的事项,提出审核处理意见,报区政府领导审批。
(七)负责区政府的值班工作,及时报告重要情况和突发事件信息,传达和督促落实区委、区政府领导的批示指示。
(八)负责统一刻制、颁发、启用区政府各部门、直属单位及各镇、开发区、街道印章,按规定管理使用区政府印章、介绍信。
(九)督促、检查区政府各部门和各镇、开发区、街道对区政府文件、指示和区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的贯彻执行情况,并向区政府领导报告。
(十)负责省、市和区人大、政协交区政府的有关议案、建议、提案的办理工作。
(十一)负责政务信息的上报工作;组织调查研究,搜集整理信息,准确及时地向区政府领导反映情况,提出建议。
(十二)负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。
(十三)负责全区电子政务的规划、管理和组织建设工作。
(十四)负责全区大数据政策制定、开放共享、统筹管理工作;负责全区政务数据资源管理工作。
(十五)负责莅临武进的上级领导和团组的接待工作及区领导出访的联络服务工作。
(十六)承办区委、区政府交办的其他事宜。
区政府研究室
(一)负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志讲话及其他综合文稿。牵头或者组织起草、修改区政府有关重要综合性文稿。参与区委重要会议的文件起草工作。
(二)负责组织或者参与对全区经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询。对区政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。参与区政府主要领导同志的调研活动,为政务工作提供决策咨询等相关服务。
(三)负责区政府智库建设相关工作。负责组织开展区政府决策咨询重点课题研究工作。负责组织开展区政府重大政策举措第三方评估工作。
(四)牵头负责组织宏观经济形势分析与研究,提出政策建议。承担经济社会发展重要信息、动态的收集、分析、整理、研判和报送工作,为区政府决策提供参考。
(五)组织、协调全区政府系统的调查研究工作。组织社会力量开展调查研究。
(六)完成区委、区政府交办的其他任务。
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括文电机要科(总值班室)、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科(联络接待科)、信息督查科(政务公开科)、外事工作科、电子政务科、行政管理科;与区政府办合署办公的区政府研究室内设机构为:综合研究科、改革研究科。本部门下属单位包括:常州市武进区电子政务中心。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:常州市武进区人民政府办公室(本级),常州市武进区电子政务中心。
2022年,在区委、区政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导,紧紧围绕“高标准打造生态滨湖区、现代智造城,争当全省现代化建设排头兵”奋斗目标,以“深化‘政当先锋’党建品牌,提升‘三个服务’能力建设”为抓手,强化综合统筹、参谋辅政、督导检查、服务保障等各项职能,在“参与政务、办好事务、搞好服务”上狠下功夫,树立精品意识,确保了每项工作有结果、见成效、实现新跨越。
1、坚持把牢方向、服务大局,在参谋辅政上有作为。一是以精细化管理抓好办文办会。严格遵循行文规则,严把公文运转和审批程序,严格落实保密制度管理,规范“三密”文件处理,对所有报送区政府的文件坚持“一个口子进”,对所有发出的文件实行“一个漏斗出”。完成上级各类公文办理1890余份,密码电报550件,发送各类通知2020余件,政府发文519件,办理办文单90余件,上报请示件108件,收到同级公文1890余件。完成2021年档案整理归档59盒共计1303件,档案查阅利用40余次,并顺利通过区三星档案室复查。认真撰写各类文稿,累计完成领导讲话、汇报材料等各类文字材料超600篇,其中区政府主要领导讲话230余篇,经济运行分析、武进品牌日直播等材料得到高度肯定,并高质量完成10期常务会议纪要起草和印发。强化会议统筹管理,严格规范办会程序,注重会前筹备、会中服务、会后复盘,做好情况收集整理,加强议题议程的把关,精心筹办工博会武进分会、江理工新校区开工仪式等全区重大项目现场观摩、重大项目集中开工、全区领导干部会议等各类活动、会议160余次。二是以高度的责任感做好值班值守。根据国务院、省、市值班要求,及时明确值班标准,完成对全区基层值班室值班工作专项培训2次,督促各级落实到位,圆满完成了各小长假期间的上级多次抽查,特别是针对性的做好了二十大召开前后的值班工作。区政府总值班室共报送信息7条,编制区突发信息专报125件,接待并顺利通过上级值班工作检查2次。三是以精品化思维做好调查研究。围绕政府关注、领导关心的重大问题和热点问题,年初各科室明确调研课题,结合我区实际,深入开展调查研究,对标先进、查找不足、提出建议,为区政府科学决策提供依据,完成了《深化智能化改造数字化转型赋能全区产业蝶变升级》《激发“后疫情”时代人力资源活力助推制造业高质量发展》等多篇调研报告。四是以专业化标准抓好信息报送。紧跟经济社会发展动态,努力把握新形势下政务信息工作的特点和规律,扎实谋划推进信息编报工作。下发《2022年度武进区政务信息工作计分办法》,进一步调整优化信息报送机制,狠抓责任落实、层层传导压力,明确信息报送的新要求,确保信息来源稳定、高效、可靠。全年共上报信息381条,市级录用148条,省级以上录用51篇,其中国办综合录用3篇、省办单篇录用2篇,列全省第15位、全市第3位。调研编报自主选题信息32篇,省级以上录用8篇,分别较去年同期增加5篇、2篇。五是以精准化理念推进政务公开。全年共发布带索引号的政府信息200条,完成政府门户网站信息公开专栏改版,启动线下政务公开专区建设,定期对现有的10个各类政务新媒体运营情况进行抽查。组织开展了全区依申请公开实务培训,区政府及政府办收到政府信息公开申请55件,截至目前办结54件,全部依规按期答复,未发生行政复议纠错及行政诉讼败诉。六是以法治化视角强化督查督办。全年共收到市政府督查室交办的市人大代表建议和政协委员提案29件,其中主办件10件,会办件19件,首次承办市重点提案,办理效果得到市政协肯定;交办区人大建议132件、政协提案304件,所有建议提案全部按期办结,满意或基本满意率均为100%。收到并交办各类领导批示件132件,收到人民来信107封,均妥善处理;收到各类监督、履职类申请4件,未发生复议纠错或败诉情况。共处理12345平台转办的国务院“互联网+督查”督办件252件,处理区本级12345平台交办件5件,武进政企通“直通区长”留言27条。召集区相关部门专题开展了疫情防控、建议提案、自建房安全、维稳安保、基本农田“非粮化”等各类督查活动,形成相关督查报告,助力领导决策,推进相关工作落实见效。
2、坚持一流标准、勇于革新,在优化服务上有提升。一是以大数据意识规范电子政务。不断夯实数字政府底座,组织开展2023年度电子政务项目建设计划申报工作,对22个项目进行评审,对建设完成的8个项目进行验收,完成6个单位的7个政务信息系统迁移上云部署。会同区委网信办、区公安分局开展电子政务外网网络安全专项检查,搭建安全集中管控平台,全年累计下发电子政务外网网络安全事件通报28份。会同区委网信办组织有关单位开展网络安全应急演练,全年累计排除各类网络故障200余次、处理设备故障近10次。召开政务数据共享交换平台业务培训会议,并正式投入使用,全年累计接收市级平台下发政务数据161类约7148万条,与14个区级部门的25个自建政务信息系统实现数据对接,形成共276类超14.6亿条可“即调即用”的政务数据,陆续向审批服务综合执法一体化平台、区域全民健康信息平台、财税大数据平台、公共资源交易管理系统等重点应用共享79类1251项近1054.8万条政务数据。全力保障政府网站运行,区政府网站全年累计发布各类信息22953条;组织开展在线访谈14期、民意征集11期、网上调查15期、新闻发布会5期、网上直播18期、专题10期、热点回应14期;向市政府网站上报信息801条,被录用384条,录用率为47.9%;向省政府网站上报信息66条,被录用31条,录用率为46.9%。区政府网站荣获2021年度常州市政府网站建设管理先进单位第一名。打造惠企政策“一企通”,汇聚各部门、各层级惠企政策2585条。其中,镇、开发区级政策8条,区级政策58条,市级政策847条,省级政策678条,国家级政策991条。保障区协同工作平台正常运转,全年共发送电子公文14934份,处理请示件87份、批示件132份,新增电子印章65个,累计开展业务指导近1000次。二是以国际化水平优化外事管理。三是以规范化标准提升服务保障。共接待各类宾客195批次,6800余人次,做好了上级领导56批次(省部级及以上领导11批次)、各级公务代表团47批次、重大活动15次、商务考察团50批次等接待服务工作。四是以制度化要求规范后勤保障。严格落实财务、人事、劳资、公车管理等工作制度,认真做好公务员招录、党务、离退休人员活动、办公设施设备维护修理等日常事务,顺利完成了各项服务保障任务,保证了办公室工作的正常运转。财务工作严谨细致,做到了日清月结,帐目清晰,收支平衡;公车管理规范严格、调度合理、安全无误,确保了公务用车和行车安全。五是以全面化防范筑牢安全防线。全力落实上级部署的安全生产重点工作,不断压实责任链条,全力防范安全风险,严格开展监管执法,持续完善长效机制。定期组织召开安全生产工作推进会,传达上级安全生产工作最新要求,部署阶段性重点工作;开展安全生产巡查督导,对所属行业领域安全生产工作进行常态化督查检查,层层传导压力;紧紧围绕上级决策部署,深入推进安全生产大检查暨百日攻坚行动,重点围绕五一、国庆小长假及党的二十大召开前后等特殊时段,全面强化在危化品、冶金工贸、城镇燃气、自建房和建筑施工等重点领域监管,切实消除重大安全隐患,全力遏制重特大事故的发生。持续推进区应急指挥中心正常化运行,开展区级应急预案修编,授旗运行区级专业救援队26支、镇级综合应急队13支。
第二部分
常州市武进区人民政府办公室2022年度部门决算表表1-表13.doc
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出决算总计3,773.71万元。与上年相比,收、支总计各减少72.88万元,减少1.89%。其中:
(一)收入决算总计3,773.71万元。包括:
1.本年收入决算合计3,773.71万元。与上年相比,减少72.88万元,减少1.89%,变动原因:人员支出和日常公用支出减少使得基本支出减少,本年收入相应减少。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计3,773.71万元。包括:
1.本年支出决算合计3,773.71万元。与上年相比,减少72.88万元,减少1.89%,变动原因:人员支出和日常公用支出减少使得基本支出减少。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入决算合计3,773.71万元,其中:财政拨款收入3,773.71万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出决算合计3,773.71万元,其中:基本支出2,594.3万元,占68.75%;项目支出1,179.41万元,占31.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,773.71万元。与上年相比,收、支总计各减少72.88万元,减少1.89%,变动原因:人员支出和日常公用支出减少使得基本支出减少,本部门下属单位均为财政全额拨款单位,本年支出减少使得本年财政拨款收入相应减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2022年度财政拨款支出决算3,773.71万元,占本年支出合计的100%。与2022年度财政拨款支出年初预算3,014.06万元相比,完成年初预算的125.2%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算681.51万元,支出决算1,471.64万元,完成年初预算的215.94%。决算数与年初预算数的差异原因:一是政策性调整人员支出;二是年初预算中不含发放的行政离退休人员慰问金。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)。年初预算223万元,支出决算125.24万元,完成年初预算的56.16%。决算数与年初预算数的差异原因:一是受疫情影响,公务接待任务批次及现场会议减少;二是厉行节约严格按照中央八项规定省委省政府十项规定,以及中央《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》的有关规定,严格控制和压减专项业务费支出。
3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算148.36万元,支出决算93.39万元,完成年初预算的62.95%。决算数与年初预算数的差异原因:受疫情影响,政府研究室年初预算安排的赴外调研活动未能开展,区委区政府的春节慰问未达年初预算人次。
4.统计信息事务(款)信息事务(项)。年初预算1,109.77万元,支出决算1,231.37万元,完成年初预算的110.96%。决算数与年初预算数的差异原因:下属单位电子政务中心项目支出增加,主要是平台维护经费的增加,平台个数的增加以及部分软件平台免费维保期已过,使得平台维护经费增量较大。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算17.39万元,支出决算9.69万元,完成年初预算的55.72%。决算数与年初预算数的差异原因:离休人员年内离世。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算113.88万元,支出决算109.57万元,完成年初预算的96.22%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员减少。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算56.93万元,支出决算54.78万元,完成年初预算的96.22%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员减少。
(三)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算24.27万元,支出决算25.53万元,完成年初预算的105.19%。决算数与年初预算数的差异原因:行政人员基本医疗保险缴费基数的增长。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算10.04万元,支出决算11.12万元,完成年初预算的110.76%。决算数与年初预算数的差异原因:事业人员基本医疗保险缴费基数的增长。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算11.69万元,支出决算11.69万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算174.39万元,支出决算176.81万元,完成年初预算的101.39%。决算数与年初预算数的差异原因:事业人员住房公积金政策性变动。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算244.57万元,支出决算244.01万元,完成年初预算的99.77%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动,老职工人数减少。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算198.26万元,支出决算208.87万元,完成年初预算的105.35%。决算数与年初预算数的差异原因:事业人员新职工购房补贴政策性变动。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出决算2,594.3万元,其中:
(一)人员经费2,499.08万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费95.22万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,773.71万元。与上年相比,减少72.88万元,减少1.89%,变动原因:人员支出和日常公用支出减少使得基本支出减少,本部门下属单位均为一般公共预算财政全额拨款,本年支出减少,使得一般公共预算财政拨款收入等额减少。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,594.3万元,其中:
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算72.22万元(其中:一般公共预算支出72.22万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少3.22万元,变动原因:一是受疫情影响,公务接待任务批次减少;二是厉行节约严格按照中央八项规定省委省政府十项规定,以及中央《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》的有关规定,严格控制和压减“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出72.22万元,占“三公”经费的100%。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算125.5万元(其中:一般公共预算支出125.5万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算72.22万元(其中:一般公共预算支出72.22万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的57.55%,决算数与预算数的差异原因:一是受疫情影响,公务接待任务批次减少;二是厉行节约严格按照中央八项规定省委省政府十项规定,以及中央《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》的有关规定,严格控制和压减“三公”经费支出。其中:国内公务接待支出72.22万元,接待195批次,6800人次,开支内容:一是省部级以上领导来武进考察调研的接待、二是重要商务团组的接待、三是外市县区党政代表团来武进学习交流的接待等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款会议费支出预算70.3万元(其中:一般公共预算支出70.3万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算30.38万元(其中:一般公共预算支出30.38万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的43.21%,决算数与预算数的差异原因:一是受疫情影响,召开现场会议次数减少;二是严控会议批次人次及会议费用标准。2022年度全年召开会议160个,参加会议15000人次,开支内容:全市推进“532”发展战略重点项目三季度督查活动、区委扩大会议、区政府扩大会议、领导干部研讨会、全区重点项目推进会、经济运行分析会、安全生产会议、全区污染防治攻坚推进会、债务审计进点会议、秋季定兵会议以及各级电视电话会议等。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款培训费支出预算15万元(其中:一般公共预算支出15万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算2.33万元(其中:一般公共预算支出2.33万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的15.53%,决算数与预算数的差异原因:受疫情影响,本年组织的“提能力强服务助推532战略”主题培训班未进行赴外现场培训。2022年度全年组织培训1个,组织培训222人次,开支内容:办公室系统“提能力强服务助推532战略”主题培训班区委党校培训费用、工勤人员继续教育培训费用、新录用公务员初任培训费用。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2022年度机关运行经费支出决算84.73万元(其中:一般公共预算支出84.73万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少12.57万元,减少12.92%,变动原因:受疫情影响,本年末发生的部分费用当年未及支付。
十三、政府采购支出决算情况说明
2022年度政府采购支出总额240.08万元,其中:政府采购货物支出13.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出226.6万元。政府采购授予中小企业合同金额240.08万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额13.48万元,占授予中小企业合同金额的5.61%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备3台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2022年度,本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。
本部门共对上年度已实施完成的10个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计1,171.35万元;本部门共开展1项部门整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计3,773.71万元。
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
二十二、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项):反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。