第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2021年度主要工作完成情况
第二部分2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分2021年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
区政府办
(一)按照区政府要求,抓好党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府重大决策部署的贯彻落实。
(二)负责区政府会议和全区性重要活动的准备和组织工作,协助区政府领导组织实施会议决定事项。
(三)协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故。
(四)根据区政府领导指示,协调区政府各职能部门工作。
(五)围绕中心工作,开展调查研究,发挥参谋助手作用。协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文,起草区政府领导部分讲话和其他文稿。
(六)办理上级党委、政府及部委办局和区外其他地区发送区政府的文电。研究区政府各部门和各镇、开发区、街道向区政府请示的事项,提出审核处理意见,报区政府领导审批。
(七)负责区政府的值班工作,及时报告重要情况和突发事件信息,传达和督促落实区委、区政府领导的批示指示。
(八)负责统一刻制、颁发、启用区政府各部门、直属单位及各镇、开发区、街道印章,按规定管理使用区政府印章、介绍信。
(九)督促、检查区政府各部门和各镇、开发区、街道对区政府文件、指示和区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的贯彻执行情况,并向区政府领导报告。
(十)负责省、市和区人大、政协交区政府的有关议案、建议、提案的办理工作。
(十一)负责政务信息的上报工作;组织调查研究,搜集整理信息,准确及时地向区政府领导反映情况,提出建议。
(十二)负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。
(十三)负责全区电子政务的规划、管理和组织建设工作。
(十四)负责全区大数据政策制定、开放共享、统筹管理工作;负责全区政务数据资源管理工作。
(十五)负责莅临武进的上级领导和团组的接待工作及区领导出访的联络服务工作。
(十六)承办区委、区政府交办的其他事宜。
区政府研究室(合署办公单位)
(一)负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志讲话及其他综合文稿。牵头或者组织起草、修改区政府有关重要综合性文稿。参与区委重要会议的文件起草工作。
(二)负责组织或者参与对全区经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询。对区政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。参与区政府主要领导同志的调研活动,为政务工作提供决策咨询等相关服务。
(三)负责区政府智库建设相关工作。负责组织开展区政府决策咨询重点课题研究工作。负责组织开展区政府重大政策举措第三方评估工作。
(四)牵头负责组织宏观经济形势分析与研究,提出政策建议。承担经济社会发展重要信息、动态的收集、分析、整理、研判和报送工作,为区政府决策提供参考。
(五)组织、协调全区政府系统的调查研究工作。组织社会力量开展调查研究。
(六)完成区委、区政府交办的其他任务。
根据单位职责分工,本单位内设机构包括文电机要科(总值班室)、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科(联络接待科)、信息督查科(政务公开科)、外事工作科、电子政务科、行政管理科;合署办公单位区政府研究室内设机构为:综合研究科、改革研究科。本单位下属单位包括:武进区电子政务中心、武进区对外联络中心(非独立编制预算)。
1.强化责任意识,着力提升政务服务水平。一是以精细化管理抓好办文办会。严格遵循行文规则,严把公文运转和审批程序,严格落实保密制度管理,规范“三密”文件处理。完成上级各类公文办理2130余份,密码电报105件,发送各类通知2000余件,政府发文399件,办理办文单149件,上报请示件70余件,收到同级公文4500余件。完成2020年档案整理归档40盒共计869件,档案查阅利用100余次,高标准完成了省级三星档案室复查。认真撰写各类文稿,文稿质量持续提升,累计完成领导讲话、汇报材料等各类文字材料超500篇,其中区政府主要领导讲话240余篇。精心筹办全区重大项目现场观摩、重大项目集中开工、全区领导干部会议等各类活动、会议120余次。二是以精品化思维做好调查研究。聚焦社会关注、影响深远的课题,结合我区实际,深入开展调查研究,对标先进、查找不足、提出建议,为区政府科学决策提供依据,完成了加速国企混改、打造一流营商环境、发展“五型经济”等多篇调研报告,其中,《加速国企混改步伐?充分激发经营活力——大禹公司推进混改的经验和启示》在常州市委《动态与研究》上刊发,《对标学习先进地区打造最优营商环境》获评区党建服务“532”战略“十佳调研成果”。三是以专业化标准抓好信息报送。积极开展业务培训和点对点指导,传达最新的选题报送要求,营造比学赶超的浓厚氛围。全年共上报信息536条,其中被市政府办公室采用210条,被省政府办公厅采用90条,有27篇信息被国办综合采用,获国务院领导批示9条,2篇要情信息、2篇专报信息获省政府领导批示,4篇调研信息获省单篇采用,实现近年来省政府领导批示和单篇信息采用两个“0到1”的突破,在全市排第2位,在全省58个县(区)直报点中位列第一方阵,区政府办被省政府办公厅评为全省政务信息工作先进单位。四是以精准化理念推进政务公开。全年共发布带索引号的政府信息113条,基本完成基层政务公开首批26个领域的标准化目录编制工作。区政府及政府办收到政府信息公开申请50件,截至目前办结41件,全部按规按期答复,未发生行政复议纠错及行政诉讼败诉。五是以法治化视角强化督查督办。全年共收到常州市建议提案22件,其中主办件8件、协办件14件;收到区人大建议106件、区政协提案218件,所有建议提案全部按期办结,满意或基本满意率100%。交办各类领导批示件166件,收到人民来信56封,均妥善处理;收到各类监督、履职类申请13件,目前已处理完成12件,未发生复议纠错或败诉情况。共处理通过“互联网+督查”平台转办的事项28件,完成12345平台交办件7件。组织参与全区疫情防控、建议提案办理、对外服务窗口作风建设、智电汽车产业项目招引等各类督查活动,有力推进各项工作落实见效。
2.强化效能意识,着力提升业务建设水平。一是以大数据意识规范电子政务。以政务大数据建设为重点,进一步规范电子政务工作,全力提升数字政务和智慧服务建设水平。组织做好2022年度全区电子政务项目建设计划申报工作,对16个单位的17个项目建设计划进行了答辩。完成区政务数据共享交换平台的建设工作,实现区级政务数据归集全覆盖,完成13个单位24个系统的对接,归集了322类约13.8亿条数据,已向区审批服务综合执法一体化平台、区域全民健康信息平台、财税大数据平台共享政务数据9类222项190万余条。建设经济运行分析平台,定制六大类指标,84个指标项、50多张报表,涉及工业、服务业、房地产、批发零售、住宿餐饮等多个行业。加强电子政务外网管理,做好全区368个单位的网络维护保障,实现主干链路全年零故障。做好区电子政务外网和中心自建业务系统网络安全等级保护(三级)和风险评估。开展区电子政务外网及其承载业务系统应急演练和评估整改工作。区政府网站共计发布各类信息2万余条,收到网上来信624封,组织开展各类专题、专访等政民互动活动135期,被省、市政府网站录用信息664条;采编通报、专刊12期,全年组织采编《决策参考》电子版11期。区政府办被省政府办公厅评为全省政府网站建设管理先进单位,区电子政务中心获评区高质量发展先进集体,区政府网站荣获中国政务网站领先奖(区县级全国第三名)、常州市政府网站建设管理先进单位第一名。二是以国际化水平优化外事管理。强化因公出国(境)审批管理,按照计划控制、总量管理的原则,严控团组规模,确保团组个数和党政人员数量在去年基础上零增长,今年以来共办理上报因公出国(境)团组5批24人。全年共办理外国人来华申请邀请函123批次,252人。积极协调外籍人士和港澳人士疫苗接种工作,做好相关材料的翻译,设立服务热线,工作人员24小时手机开机做好政策解读和外籍人士心理疏导,共组织接种疫苗540人,1078剂次。积极开展对外交流与合作,组织或参与涉外、涉港、涉澳交流活动14批次,接待150余人次。密切与以色列、澳门方面的联系,夯实友城工作基础,扩大武进的影响力。三是以规范化标准提升服务保障。全年共接待各类宾客256余批次,约5500人次,省部级以上13次,各类党政代表团组26批次,各类检查组、督查组、调研组46批次,商务接待60批次。其中,重点做好了国务院总理李克强、原中央政治局常委、国务院副总理张高丽、全国人大常委会副委员长王晨、全国人大常委会副委员长吉炳轩、中央政治局委员郭金龙等党和国家领导人来武进的接待保障工作。以强烈的政治责任感和使命感,出色地完成了省生态环保督察组、省涉粮问题专项巡察的保障工作。在接待中始终坚持以让领导满意、让来宾满意、让机关满意为标准,认真完成好各项接待任务,充分展示了武进接待工作的窗口形象。四是以制度化要求规范后勤保障。严格落实财务、人事、劳资、公车管理等工作制度,认真做好公务员招录、党务、离退休人员活动、办公设施设备维护修理等日常事务,顺利完成了各项服务保障任务,保证了办公室工作的正常运转。财务工作严谨细致,做到了日清月结,帐目清晰,收支平衡;公车管理规范严格、调度合理、安全无误,确保了公务用车和行车安全。五是以全面化整治筑牢安全防线。从牢固树立“四个意识”,坚决做到“两个维护”的高度,全力落实上级部署的安全生产重点工作,协助区安委会各成员单位深入推进安全生产三年专项整治,创新开展落实企业安全生产主体责任百日攻坚行动,全区通过创建省级安全发展示范城市现场评议。
第二部分
常州市武进区人民政府办公室(本级)2021年度单位决算公开表1-表13.docx
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出决算总计2,645.96万元。与上年相比,收、支总计各减少786.54万元,减少22.91%。其中:
(一)收入决算总计2,645.96万元。包括:
1.本年收入决算合计2,645.96万元。与上年相比,减少786.54万元,减少22.91%,变动原因:政府办代管区政府直属事业单位区电子政务中心2020年为非独立核算单位,2021年度改变为独立核算单位,政府办(本级)上年收入决算中含电子政务中心收入数据,经估算约为758.42万元,剔除该因素后,本年实际收入数比上年减少28.12万元,主要原因是人员变动及政策性调整使得人员经费收入减少,按照上级要求增加1个项目增加了项目经费收入,综合作用使得本年收入较上年减少。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计2,645.96万元。包括:
1.本年支出决算合计2,645.96万元。与上年相比,减少786.54万元,减少22.91%,变动原因:政府办代管区政府直属事业单位区电子政务中心,2021年度由原非独立核算单位改变为独立核算单位,上年支出决算中含电子政务中心支出数据,经估算约为758.42万元,剔除该因素后,本年实际支出数比上年减少28.12万元,主要原因是人员变动及政策性调整使得人员经费支出减少,按照上级要求增加1个项目增加了项目经费支出,综合作用使得本年支出较上年减少。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入决算合计2,645.96万元,其中:财政拨款收入2,645.96万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出决算合计2,645.96万元,其中:基本支出2,329.57万元,占88.04%;项目支出316.39万元,占11.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,645.96万元。与上年相比,收、支总计各减少786.54万元,减少22.91%,变动原因:政府办代管区政府直属事业单位区电子政务中心,2021年度由原非独立核算单位改变为独立核算单位,上年收支决算中含电子政务中心收支数据,经估算约为758.42万元,剔除该因素后,本年实际收支数比上年减少28.12万元,主要原因是人员变动及政策性调整使得人员经费收支数减少,按照上级要求增加1个项目增加了项目经费收支数,综合作用使得本年收支数较上年减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2021年度财政拨款支出决算2,645.96万元,占本年支出合计的100%。与2021年度财政拨款支出年初预算1,791.4万元相比,完成年初预算的147.7%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算762.4万元,支出决算1,524.13万元,完成年初预算的199.91%。决算数与年初预算数的差异原因:一是人员变动;二是政策性调整在职人员支出;三是年初预算中不含发放的离退休人员慰问金。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)。年初预算244.89万元,支出决算163.57万元,完成年初预算的66.79%。决算数与年初预算数的差异原因:一是受疫情影响,公务接待任务批次及现场会议减少;二是厉行节约严格按照中央八项规定省委省政府十项规定,以及中央《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》的有关规定,严格控制和压减专项业务费支出。
3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算126.71万元,支出决算151.11万元,完成年初预算的119.26%。决算数与年初预算数的差异原因:年内应上级要求增加1个项目,增加了该项级科目支出数。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算89.61万元,支出决算171.69万元,完成年初预算的191.6%。决算数与年初预算数的差异原因:一是人员变动;二是政策性调整基本养老保险缴费基数。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算44.81万元,支出决算85.85万元,完成年初预算的191.59%。决算数与年初预算数的差异原因:一是人员变动;二是政策性调整职业年金缴费基数。
(三)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算24.67万元,支出决算14.85万元,完成年初预算的60.19%。决算数与年初预算数的差异原因:一是人员变动;二是2021年度账上只反映1-10月的支出数。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算3.56万元,支出决算3.14万元,完成年初预算的88.2%。决算数与年初预算数的差异原因:一是人员变动;二是2021年度账上只反映1-10月的支出数。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算10.14万元,支出决算11.28万元,完成年初预算的111.24%。决算数与年初预算数的差异原因:按照规定,政府办作为主管部门调入下属单位电子政务中心该经费指标1.79万元统筹使用,年底结余指标由财政收回。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算152.08万元,支出决算158.02万元,完成年初预算的103.91%。决算数与年初预算数的差异原因:一是人员变动;二是公积金计提基数的调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算170.05万元,支出决算173万元,完成年初预算的101.73%。决算数与年初预算数的差异原因:一是人员变动;二是提租补贴计提基数的调整。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算162.48万元,支出决算189.32万元,完成年初预算的116.52%。决算数与年初预算数的差异原因:一是人员变动;二是购房补贴计提基数的调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出决算2,329.57万元,其中:
(一)人员经费2,232.27万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费97.3万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算2,645.96万元。与上年相比,减少786.54万元,减少22.91%,变动原因:政府办代管区直属事业单位区电子政务中心2020年为非独立核算单位,2021年度改变为独立核算单位,上年一般公共预算财政拨款支出决算中含电子政务中心支出数据,经估算约为758.42万元,剔除该因素后,本年实际一般公共预算财政拨款支出数比上年减少28.12万元,主要原因是人员变动及政策性调整使得人员经费支出减少,按照上级要求增加1个项目增加了项目经费支出,综合作用使得本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,329.57万元,其中:
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算75.44万元。与上年相比,减少2.11万元,变动原因:一是受疫情影响,公务接待任务批次减少;二是厉行节约严格按照中央八项规定省委省政府十项规定,以及中央《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》的有关规定,严格控制和压减“三公”支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出75.44万元,占“三公”经费的100%。
(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算154.8万元,支出决算75.44万元,完成预算的48.73%,决算数与预算数的差异原因:一是受疫情影响,公务接待任务批次减少;二是厉行节约严格按照中央八项规定省委省政府十项规定,以及中央《贯彻落实政府过紧日子要求十条措施》的有关规定,严格控制和压减公务接待支出。其中:国内公务接待支出75.44万元,接待248批次,6500人次,开支内容:一是党和国家领导人以及省部级领导来武进考察调研的接待、二是重要商务团组的接待、三是外市县区党政代表团来武进学习交流的接待等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。
(三)一般公共预算会议费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算71.7万元,支出决算30.39万元,完成预算的42.38%,决算数与预算数的差异原因:一是受疫情影响,召开现场会议次数减少;二是严控会议批次人次及会议费用标准。2021年度全年召开会议180个,参加会议15000人次,开支内容:区委扩大会议、区政府扩大会议、领导干部研讨会、安全生产会议、创新发展大会、全区经济运行分析会、全区重大项目攻坚突破推进会、武进区创建典范性文明城市暨城镇长效综合管理推进会、各级电视电话会议等。
(四)一般公共预算培训费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算14.7万元,支出决算13.62万元,完成预算的92.65%,决算数与预算数的差异原因:组织培训人次减少。2021年度全年组织培训1个,组织培训50人次,开支内容:一是2021年度干部综合素质与业务能力提升培训班现场培训费用;二是新公务员初任培训以及工勤人员继续教育培训费用。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2021年度机关运行经费支出决算97.3万元。与上年相比,减少19.55万元,减少16.73%,变动原因:一是人员变动;二是上年该数据中包含非独立核算下属事业单位电子政务中心数据。
十三、政府采购支出决算情况说明
2021年度政府采购支出总额7.63万元,其中:政府采购货物支出7.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额7.63万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.63万元,占政府采购支出总额的100%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2021年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。
本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计2,645.96万元。
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。