目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2021年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出预算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、 主要职能
我中心主要从事全区范围内的土地、房屋、林地、水域滩涂养殖、农村土地承包经营权、宅基地使用权等不动产登记;不动产权属地籍调查;不动产登记产权产籍资料及档案的收集、整理、建档、保管和利用;房产登记交易材料审核;不动产测绘及成果审核;房屋租赁备案;办理区政府交办的其他工作。
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括包括7个,本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:不动产登记交易中心武进分中心本级。
三、2021年部门主要工作任务及目标
一、持续优化不动产登记营商环境
(一)积极推进区打造一流营商环境专班任务。在分管区领导、政务办牵头指导下,联合区纪委监委、政府办(大数据管理局)、法院、发改局、司法局、商务局、住建局、市场监管局、地方金融监管局、税务局、供电服务中心等部门参与制定《2020年优化营商环境工作要点》,进一步深化“2345”改革任务,不断提优营商环境中量化指标,精心开展营商环境评价考核评估和宣传推荐。
(二)是进一步优化登记窗口服务。打通业务壁垒,优化调整“综合受理窗口”,将交易、纳税、登记、水电气过户与收费环节集中,申请人只取一个号,只在一个窗口,只填一张表,只交一套材料,即可快速完成不动产登记、缴税缴费、水电气易家服务等二手房交易所涉事项及延伸服务。将不动产转移登记和抵押登记申请表合二为一,进一步精简材料。将实体经济企业抵押登记、商品房转移登记(大宗批量件除外)纳入2个工作日办结清单。通过政府买单实现不动产权证书证明EMS免费送达。
(三)是进一步拓展“互联网+不动产登记”工作。启用人脸识别系统和电子签章,依托市不动产登记信息管理基础平台启动不动产电子印章管理系统,实现不动产登记电子印章线上线下一体化运作。银行抵押登记实现全流程“网上办”,联手本市25家银行、金融机构及担保公司共同推出“互联网+不动产登记+金融服务”,采用“线上申请—线上受理—后台审核—电子发证”的工作模式,实现贷款申请、不动产抵押登记及注销的一站式服务,凡在上线服务的机构申请贷款的不动产权利人,均可通过银行端口发起抵押登记、抵押注销申请,不需再到不动产登记大厅申请,线上办理时限同步压缩50%以上,登记结果以电子证照形式反馈。配置新的不动产登记信息自助查询机,可向申请人出具覆盖常武地区范围的不动产证明,提供自助查询服务。
四是全面开展“交房(地)即发证”。积极会同自然资源与规划、住建、税务部门,加强统筹协调,合理设置流程,结合本地实际形成具体实施方案,四部门联合出台《常州市武进区“交房(地)即发证”实施方案》。
五是持续开展便民惠企特色服务。对确有特殊情况或实际困难的办事群众开辟绿色通道。
(二)加快推进农村不动产权籍调查和房地一体登记工作
一是农村不动产权籍调查工作有序推进。武进区权籍调查工作范围涉及11个镇5个街道,叠合203范围确定需调查宗地数约178000宗。实现“房地一体”农村不动产权籍调查全覆盖任务。
二是农村不动产登记加快推进。积极配合区自然资源和规划局出台《武进区加快推进房地一体农村不动产登记发证工作方案》。农村不动产登记工作纳入日常窗口受理,针对农民集中宅基地安置区完善了一套联合测绘、审批同步、集中受理、批量颁证的登记流程,做到应登尽登。
第二部分 常州市不动产登记交易中心武进分中心 2021年度部门预算表
公开01表
收支总表
部门/单位:常州市不动产登记交易中心武进分中心
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
1399.62
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、财政专户管理资金收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、事业单位经营收入
六、科学技术支出
七、上级补助收入
七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入
八、社会保障和就业支出
83.89
九、其他收入
九、医疗卫生与计划生育支出
26.82
十七、自然资源海洋气象支出
1008.83
十八、住房保障支出
280.08
本年收入合计
本年支出合计
上年结转结余
年终结转结余
收入总计
支出总计
公开02表
收入总表
部门(单位)代码
部门(单位)名称
合计
本年收入
小计
一般公共预算
政府性
基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
政府性基金预算
单位资金
711511001
常州市不动产登记交易中心武进分中心
公开03表
支出总表
部门/单位:常州市不动产登记交易中心武进分中心
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
758.57
641.05
208
社会保障和就业支出
0.00
20805
行政事业单位养老支出
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
55.93
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
27.96
210
卫生健康支出
21011
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
20.48
2101103
公务员医疗补助
6.34
220
自然资源海洋气象等支出
1,008.83
367.78
22001
自然资源事务
2200199
其他自然资源事务支出
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
88.44
2210202
提租补贴
68.69
2210203
购房补贴
122.95
公开04表
财政拨款收支总表
一、本年收入
1,399.62
一、本年支出
(一)一般公共预算拨款
(一) 一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款
(二) 外交支出
(三)国有资本经营预算拨款
(三) 国防支出
二、上年结转
(四) 公共安全支出
(五) 教育支出
(六) 科学技术支出
(七) 文化旅游体育与传媒支出
(八) 社会保障和就业支出
(九) 卫生健康支出
(十七) 自然资源海洋气象等支出
(十八) 住房保障支出
(十九) 粮油物资储备支出
(二十) 灾害防治及应急管理支出
(二十一) 其他支出
二、年终结转结余
公开05表
财政拨款支出预算表(功能科目)
人员经费
公用经费
716.79
41.78
326.00
公开06表
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
部门预算支出经济分类科目
本年财政拨款基本支出
301
工资福利支出
716.63
30101
基本工资
140.22
30102
津贴补贴
370.66
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
4.10
30113
30114
医疗费
2.51
302
商品和服务支出
30201
办公费
18.25
30207
邮电费
10.00
30211
差旅费
1.00
30228
工会经费
9.75
30229
福利费
0.98
30299
其他商品和服务支出
1.80
303
对个人和家庭的补助
0.16
30302
退休费
公开07表
一般公共预算支出预算表
公开08表
一般公共预算基本支出预算表
本年一般公共预算基本支出
经济科目代码
经济科目名称
公开09表
一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算表
"三公"经费合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
公务用车购置费
公务用车运行费
注 :此表为空表
公开10表
政府性基金预算支出表
部门/单位:
本年政府性基金预算支出
合 计
0
注:本部门无政府性基金,此表为空表。
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
机关运行经费支出
注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,注:此表为空表
公开12表
政府采购支出预算表
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购品目名称
采购组织形式
资金来源
总计
一般公共
预算资金
政府性基金
其他资金
上年结转和结余资金
一、货物
注:此表为空表
一、收支总体情况说明
常州市不动产登记交易中心武进分中心2021年度收入、支出预算总计 1399.62 万元,与上年相比收、支预算总计各减少126 万元,减少 8.26 %。其中:
(一)收入预算总计 1399.62 万元。包括:
1.本年收入合计 1399.62 万元。
(1)一般公共预算拨款收入 1399.62 万元,与上年相比减少 126 万元,减少 8.26 %。主要原因是减少了项目支出。
(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,分母为0,无法比较。主要原因是本部门无政府性基金收入。
(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,分母为0,无法比较。主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款收入。
(4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,分母为0,无法比较。主要原因是本部门无财政专户管理资金。
(5)事业收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,分母为0,无法比较。主要原因是本部门无事业收入。
(6)事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,分母为0,无法比较。主要原因是本部门无事业单位经营收入。
(7)上级补助收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,分母为0,无法比较。主要原因本部门无上级补助收入。
(8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,分母为0,无法比较。主要原因是本部门无附属单位上缴收主。
(9)其他收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,分母为0,无法比较。主要原因是本部门无其他收入。
2.上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元,分母为0,无法比较。主要原因是本部门无上年结转结余。
(二)支出预算总计 1399.62 万元。包括:
1.本年支出合计 1399.62 万元。
(1)社会就业和保障(类)支出 83.89万元,主要用于中心事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。与上年相比增加 2.2万元,增加 2.69 %。主要原因是有人员增减变动。
2.卫生健康(类)支出 26.82 万元,主要用于中心事业单位医疗方面的支出。与上年相比增加 0.31万元,增加 1.17 %。主要原因人员标准提高及人员增减变动。
3. 自然资源海洋气象等(类)支出 1008.83 万元,主要用于本部门开展不动产登记交易工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少175.52万元,减少 14.82 %。主要原因是减少了不动产登记整合及权籍调查上的部份专项项目支出。
4. 住房保障(类)支出 280.08 万元,主要用于中心事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放租金补贴以及发放用于购买住房的补贴。与上年相比增加 47.01万元,增加 20.17 %。主要原因是人员标准提高及人员增减变动。
2.年终结转结余为 0 万元,主要原因是本部门无结转下年资金。
二、收入预算情况说明
常州市不动产登记交易中心武进分中心2021年收入预算合计 1399.62万元,包括本年收入 1399.62 万元,上年结转结余 0万元。
其中:
本年一般公共预算收入 1399.62 万元,占 100 %;
本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
本年财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
本年事业收入 0 万元,占 0 %;
本年事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;
本年上级补助收入 0 万元,占 0 %;
本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;
本年其他收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0 %;
三、支出预算情况说明
常州市不动产登记交易中心武进分中心2021年支出预算合计 1399.62万元,其中:
基本支出 758.57 万元,占 54.20 %;
项目支出 641.05 万元,占 45.80 %;
事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;
上缴上级支出 0 万元,占 0 %;
对附属单位补助支出 0 万元,占 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
常州市不动产登记交易中心武进分中心2021年度财政拨款收、支总预算 1399.62 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 126 万元,减少 8.26 %。主要原因是减少了项目支出。
五、财政拨款支出预算情况说明
常州市不动产登记交易中心武进分中心2021年财政拨款预算支出 1399.62 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出减少 126 万元,减少 8.26 %。主要原因是减少了项目支出。
(一)社会保障和就业(类)支出
1.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 55.93 万元,与上年相比增加 1.47 万元,增加 2.69 %。主要原因是人员增减变动。
2.行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 27.96 万元,与上年相比增加 0.73万元,增加2.68 %。主要原因是人员标准提高及人员有增减变动。
(二)卫生健康(类)
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 20.48 万元,与上年相比增加 0.31 万元,增长 1.5 %。主要原因是人员标准提高。
2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 6.34 万元,与上年相比减少 0 万元,分母为0,无法比较。主要原因是无变动。
(三)自然资源海洋气象等(类)
1.自然资源事务(款)其他自然资源事务(项)支出 1008.83 万元,与上年相比减少 175.52 万元,减少 14.82 %。主要原因是减少了不动产数据整合及权籍调查等项目支出。
(四)住房保障(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 88.44 万元,与上年相比增加 14.84 万元,增长 20.16 %。主要原因是人员标准提高。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 68.69 万元,与上年相比增加 13.36 万元,增长 24.15 %。主要原因是人员标准提高。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 122.95万元,与上年相比增加 18.81 万元,增长 18.06 %。主要原因是人员标准提高。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
常州市不动产登记交易中心武进分中心2021年度财政拨款基本支出预算 758.57 万元,其中:
(一)人员经费 716.79 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。
(二)公用经费 41.78 万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
常州市不动产登记交易中心武进分中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算 1399.62 万元,与上年相比减少 126 万元,减少 8.26 %。主要原因是减少了项目支出。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
常州市不动产登记交易中心武进分中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 758.57 万元,其中:
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
常州市不动产登记交易中心武进分中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,主要原因本部门无因公出国(境)。
2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因本部门无公务用车。
(2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0万元,主要原因本部门无公务用车。
3.公务接待费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因本部门无公务接待。
常州市不动产登记交易中心武进分中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因本部门无会议安排。
常州市不动产登记交易中心武进分中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因本部门无培训安排。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
常州市不动产登记交易中心武进分中心2021年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加0万元,分母为0,无法比较。主要原因是本部门无政府性基金。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0
万元,与上年相比增加 0 万元,分母为0,无法比较。主要原因是本部门不是行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额 0 万元,其中:拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价0万元(含)以上的设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度,本部门单位共___0___个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计___0___万元;本部门单位整体支出(□纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金_1399.62__万元。
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。