• 今天是
  • 登录个人中心
  • 繁體中文
  • 无障碍浏览
  • 英文版
  • 智能问答
  • 移动端应用
  • 首页
  • 政务动态
  • 政府信息公开
  • 服务大厅
  • 政民互动
  • 走进武进
  • 数据开放
信息名称: 常州市武进区工业和信息化局2019年度部门决算公开
索 引 号: 014133074/2020-00028
主题分类: 财政 体裁分类: 其他 组配分类: 其他
文件编号: 发布机构: 工信局  
产生日期: 2020-08-27 发布日期: 2020-08-27 废止日期:有效
内容概述: 常州市武进区工业和信息化局2019年度部门决算

相关阅读:

常州市武进区工业和信息化局2019年度部门决算公开
 

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、 部门机构设置及决算单位构成情况

三、2019年度主要工作完成情况

第二部分2019年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表(功能科目)

六、  财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、          一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、          政府采购支出表

第三部分2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

武进区工业和信息化局负责贯彻落实中央关于工业和信息化工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关工业和信息化工作的方针政策、法律法规以及省、市、区决策部署,统筹协调全区工业和信息化工作,对工业和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议。

(二)推进全区工业和信息化高质量发展。根据全区经济社会发展总体规划,制定实施工业和信息化高质量发展的产业政策、发展规划,提出优化产业布局、调整产业结构、推动产业转型升级的政策建议,推进信息化与工业化深度融合。按分工承担供给侧结构性改革任务。

(三)推进制造强区建设。贯彻实施新型工业化发展战略,统筹推进制造强区建设,培育先进制造业集群。推动全区工业和信息化领域的战略性新兴产业发展,牵头推进重大项目建设,培育新产业、新技术、新业态、新模式。

(四)负责全区工业和信息化运行监测协调。制订并实施近期工业、信息化运行调控目标、政策措施,开展企业信息采集、行业分析和产业发展报告等工作,进行监测预警、预期引导,协调解决运行发展中的重大问题。

(五)负责全区工业和信息化领域的投资和技术改造相关工作。提出全区工业和信息化领域固定资产投资方向和规模,按规定权限管理工业和信息化领域固定资产投资项目。制订并实施推进企业技术改造的有关政策,按规定配合做好企业技术改造项目的核准备案等工作。

(六)负责全区自主可控的先进制造业体系建设。推动提升关键技术的控制力、产业集群的带动力、产业链条的整合力、信息化的引领力和标准的主导力。推动工业和信息化领域技术创新,推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推广应用新技术、新材料、新工艺,促进产学研用结合和技术成果转化。协同推进工业和信息化领域品牌、质量、标准、知识产权等工作。

(七)推进全区有关生产性服务业发展。制订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策,推动先进制造业和现代服务业深度融合。推动工业设计、现代物流、会展业等发展,负责工业遗产保护、工业文化建设和工业、信息产品市场建设。

(八)负责全区工业和信息化领域的行业发展管理。研究提出推动行业发展、加强行业管理的政策建议,制订并实施行业发展规划、准入标准,协调解决行业发展中重大问题。指导民爆、船舶行业安全生产工作。负责工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。指导工业和信息化领域的对外交流与合作。

(九)统筹推进全区信息化发展。协调推进经济社会信息化发展,深化信息技术应用。协调重大信息基础设施建设,协调信息服务业领域涉及公共社会利益的重大事项,推动跨行业、跨部门的互连互通。配合做好全区无线电管理工作。

(十)负责推进工业化和信息化融合发展。指导推进“互联网+先进制造业”、人工智能与制造业融合创新应用、智能制造发展和产业数字化转型。指导推进工业信息安全保障工作。

(十一)综合协调全社会节能工作。制订并实施全社会工业节能规划与工业和信息化领域循环经济发展、清洁生产、资源综合利用规划及促进政策,实施能耗强度管理,承担节能监督管理工作。组织协调节能改造和绿色制造示范工程,指导节能环保产业发展。

(十二)培育发展全区大企业大集团和龙头骨干企业。制订并实施培育发展大企业大集团、龙头骨干企业的政策措施。推动企业管理创新和建立现代企业制度,推动企业家队伍建设和产业人才开发,组织指导企业经营管理人才教育培训。协调企业重大资产重组项目。牵头推进企业减负降本。

(十三)负责全区中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务。会同有关部门制订并组织实施促进中小企业和民营经济发展政策,协调解决发展中的有关重大问题。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。开展中小企业梯次培育,推进中小企业专精特新发展,培育制造业单项冠军和“隐形冠军”企业,促进中小企业与大企业融通发展。

(十四)协助省、市国防科技工业办公室做好有关国防科技工业、军品科研生产、武器装备科研生产许可、保密认证以及军工统计等相关工作,负责军工系统安全生产标准化达标建设推进工作和全区国防科技工业保密监督管理工作。负责全区船舶行业管理。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。深化供给侧结构性改革,推动信息化和工业化、先进制造业和现代服务业深度融合发展,打造自主可控的先进制造业体系,建设制造强区、网络强区。提升工业和信息化运行监测、预测预警和预期引导能力,推动工业和信息化高质量发展。优化产行业管理,逐步减少微观管理事务,

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(财务科)、组织人事科、运行监测协调科(区减轻企业负担工作办公室)、产业政策与产业投资科、行业发展服务科、中小企业科(民营经济促进科)、信息化发展科、两化融合推进科、节能与综合利用科以及机关党委。本部门下属单位包括:常州市武进区节能监察中心、常州市武进区企业发展促进中心、常州市武进区乡镇企业管理局干部学校。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:常州市武进区工业和信息化局本级、常州市武进区节能监察中心、常州市武进区企业发展促进中心、常州市武进区乡镇企业管理局干部学校。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年是“十三五”纵深推进之年,面对国内外复杂多变的宏观形势,我局紧紧围绕区委区政府决策部署,以五个三年行动计划“决胜年”为工作重点,坚持“稳中求进”主基调,全区工业经济稳中有进、量质并举,高质量发展成效显著。武进区获评2018年江苏省促进制造业创新转型和高质量发展、先进制造业集群培育等工作成效明显地方和资源节约集约利用综合评价成绩优异地方。

(一)全力推进智能制造,高质量率先发展的产业能级进一步提升。一是提升智能制造服务水平,依托我区智能制造装备、智能制造服务、智能制造应用的集聚优势,“内育外引”智能制造解决方案供应商和服务商。二是抓好智能制造示范标杆。有序推进智能制造试点示范,鼓励企业智能化改造。三是推广智能制造装备研用。促进产研合作,提升自主创新重大装备的质量可靠性。

(二)深化推进融合发展,高质量率先发展的活力潜力进一步释放。一是全力办好2019世界能源与工业互联网博览会“智慧能源”分论坛。二是大力推进工业互联网发展。三是大力推进“企业上云”工程。四是积极创建互联网+特色产业基地。五是积极推进两化融合管理体系贯标。六是大力推进制造业与服务化融合发展。

(三)持续推进健康发展,高质量率先发展的思路导向进一步明确。一是深入推进全区工业企业资源集约利用综合评价工作。全面完成2018年度武进区工业企业资源综合利用评价报告,突出“亩均论英雄”导向。二是持续推进化工、印染、电镀企业关闭验收。科学拟订《全区化工产业安全环保整治提升实施方案》,不断加大低端落后产能淘汰力度。三是推进大气污染防治攻坚工作。起草《关于健全大气污染防治限产工作机制的意见》,明确限产任务及监督执行的职责,开展限产措施督促巡查。四是加快构建绿色制造体系。强化节能目标管理、节能环保监管,大力推进清洁生产、循环经济和节能技改,树立示范典型,不断提升工业能效水平。

(四)加速推进创新发展,高质量率先发展的质量效益进一步提升。一是以工业强基工程为抓手,中标2019年国家工业强基工程项目1个,全区工业强基工程项目累计达12个。二是以制造业创新中心和企业技术中心建设为依托,打造企业自主创新平台,促进企业自主创新能力提升。三是专精特新和单项冠军培育取得新成效。四是以新技术新产品推广应用为抓手,推动我区新品开发应用、引导企业创新投入。五是以质量标杆培育为依托,推动企业品牌质量意识提升。

(五)牢牢把握运行项目,高质量率先发展的稳定主线进一步保障。一是抓运行。扎实做好经济运行监测,密切关注重点板块、重点企业、新增长点企业工业经济运行态势,切实履行目标管理职责。二是抓项目。跟踪服务、协调推进重点项目,一件件推动解决企业发展、项目落地的“关键小事”。三是抓平台。抓好特色园区提升工作,推进中小企业公共服务。

(六)主动提升服务效能,高质量率先发展的制度环境进一步优化。一是紧盯企业“急事难事”。结合扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两个健康”先行区创建工作。二是紧盯企业“大事要事”。牵头做好全区降低实体经济企业成本工作,积极帮助化解小微企业融资困难。三是紧盯企业“薄弱环节”。深入发掘全区民营经济发展亮点,主动营造发展新模式、新业态、新技术等良好氛围。推进企业管理创新,促进企业兼并重组,推动我区工业企业精益管理水平。

 

第二部分 武进区工信局2019年度部门决算表

2019年度部门决算公开报表(公开01-12表)详见附表。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

武进区工信局2019年度收入、支出总计3788.6万元,与上年相比收、支总计各增加462.57万元,增长13.91%。其中:

(一)收入总计3788.6万元。包括:

1.财政拨款收入3788.6万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加462.57万元,增长13.91%。主要原因是根据区政府工作安排追加了工业表彰大会金牌制作等经费。

2.上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无此项收入。

3.事业收入0万元,为下属事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无此项收入。

4.经营收入0万元,为下属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元,为下属事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无此项收入。

6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金,本单位无事业基金弥补收支差额情况。

8.年初结转和结余0万元,主要为本单位上年结转本年使用的资金。

(二)支出总计万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出2518.32万元,主要用于局机关及下属事业单位开展工信事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少142.25万元,减少5.35%。主要原因是厉行节约,压缩了商品和服务支出。

2.社会保障和就业(类)支出156.21万元,主要用于局机关及下属事业单位养老保险及职业年金等方面的支出。与上年相比增加156.21万元。主要原因是本年度按规定列支机关事业单位养老保险和职业年金支出。

3.卫生健康(类)支出47.22万元,主要用于局机关及下属事业单位职工的医疗保障支出。与上年相比增加9.87万元,增长26.42%。主要原因是政策性增加行政事业单位医疗支出。

4.节能环保(类)支出0.28万元,主要用于化工企业专项核查相关费用,与上年相比增加0.28万元,主要原因是根据工作需要追加减化工作专项经费。

5.城乡社区(类)支出0.60万元,主要用于特色强镇建设审计费用,与上年相比增加0.60万元,主要原因是按规定对特色强镇建设项目进行审计而追加相关费用。

6.资源勘探信息等(类)支出599.39万元,主要用于工业和信息产业支持专项支出。与上年相比增加552.17万元,增长1169.35 %。主要原因是根据区政府工作安排追加了工业表彰大会金牌制作等经费。

4.住房保障(类)支出466.58万元,主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比减少114.31万元,减少19.68 %,主要原因是人员调出、退休等原因,减少了相关支出。

5.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况。主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无结余分配。

6.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

武进区工信局本年收入合计3788.6万元,其中:财政拨款收入3788.6万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

武进区工信局本年支出合计3788.6万元,其中:基本支出2725.87万元,占71.95%;项目支出1062.73万元,占28.05%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

武进区工信局2019年度财政拨款收、支总决算3788.6万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加462.57万元,增长13.91%。主要原因是根据区政府工作安排追加了工业表彰大会金牌制作等经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区工信局2019年财政拨款支出3788.6万元,占本年支出合计的100%。武进区工信局2019年度财政拨款支出年初预算为2072.13万元,支出决算为3788.6万元,完成年初预算的182.83%。其中:

(一)一般公共服务(类)支出

1.商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为1035.3万元,支出决算为2054.12万元,完成年初预算的198.41%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资增资、追加区级目标考核经费等。

2.商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为423.43万元,支出决算为457.97万元,完成年初预算的108.16%。决算数大于预算数的主要原因一是根据工作需要增加工业企业集约利用综合评价系统升级经费;二是下属事业单位乡企干校政策性调资增资。

3.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.23万元。决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位并账后,按规定在上年结转的事业单位其他一般公共服务支出中列支了部分经费。

(二)社会保障和就业(类)支出

1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为126.4万元,支出决算为120.99万元,完成年初预算的95.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休导致相应费用减少。

2、行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为50.56万元,支出决算为31.43万元,完成年初预算的62.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休导致相应费用减少。

3、行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.79万元。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员一次性增发经费。

(三)卫生健康(类)支出

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.5万元,支出决算为25.13万元,完成年初预算的135.84 %。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.58万元,支出决算为8.89万元,完成年初预算的159.32%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.2万元,支出决算为13.2万元,完成年初预算的100 %,决算数与预算数持平。

(四)节能环保(类)支出

污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.28万元,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要增加化工企业专项核查相关费用。

(五)城乡社区(类)支出

城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要增加特色强镇建设审计费用。

(六)资源勘探信息等(类)支出

工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为0万元,支出决算为599.39万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要,根据区政府工作安排追加了工业表彰大会金牌制作等经费。

(七)住房保障(类)支出

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为135.75万元,支出决算为130.76万元,完成年初预算的96.32 %。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休导致相应费用减少。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为165.67万元,支出决算为238.65万元,完成年初预算的144.05 %。决算数大于预算数的主要原因是按政策规定增加提租补贴。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为97.74万元,支出决算为97.17万元,完成年初预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致相应费用减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

武进区工信局2019年度财政拨款基本支出2725.87万元,其中:

(一)人员经费2651.07万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费74.80万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区工信局2019年一般公共预算财政拨款支出3788.6万元,与上年相比增加462.57万元,增长13.91%。主要原因是根据区政府工作安排追加了工业表彰大会金牌制作等经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武进区工信局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2725.87万元,其中:

(一)人员经费2651.07万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费74.80万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

武进区工信局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.93万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,预算也是0万元,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为厉行节约,本单位无因公出国(境)费支出;决算数和预算数均为0万元,主要原因是厉行节约,没有开支出国经费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,预算也是0万元,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为本单位没有公务用车;决算数与预算数持平,均为0万元,主要原因是本单位没有公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,预算也是0万元,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为本单位没有公务用车,无需开支公务用车运行维护费;决算数与预算数持平,均为0万元,主要原因为本单位没有公务用车,无需开支公务用车运行维护费。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0.93万元,完成预算的31%,比上年决算减少0.89万元,主要原因为厉行节约,减少了公务接待批次;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,减少了公务接待费用。其中:国内公务接待支出0.93万元,接待8批次,101人次,主要为接待省、市上级部门及其他省市工信部门调研学习、央企对接等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

武进区工信局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出6.25万元,完成预算的44.64%,比上年决算减少2.79万元,主要原因为厉行节约,减少了会议费支出;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,减少会议次数。2019年度全年召开会议54个,参加会议919人次。主要为召开工业经济表彰大会、减化核查会议、央企对接会议、其他工信业务条线会议及离退休老干部座谈会等。

武进区工信局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.1万元,完成预算的13.75%,比上年决算减少18.89万元,主要原因为2018年度按照文件规定两年一次组织全局人员及经信条线工作人员参加市外培训,2019年度未组织;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少培训费用。2019年度全年组织培训4个,组织培训53人次。主要为培训消防安全知识以及有关业务工作等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武进区工信局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。本单位2019年度无政府性基金收支。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出74.80万元,比2018年减少85.46万元,降低53.33%。主要原因是2018年度按规定列支了下乡短途差旅费,2019年度减少了此项经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额4.73万元,其中:政府采购货物支出4.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.73万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.73万元,占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位(□开展、☑未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行支出(项):反映行政单位的基本支出。如经信局为保障机构正常运转、开展经信管理活动所发生的基本支出。

三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务支出(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如经信局为保障机构正常运转、开展经信管理活动所发生的项目支出。

四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

五、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务出去(项):反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):反映支持工业和信息产业方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

武进区工信局2019年度部门决算公开表格.xls

 

打印      下载本信息公开文件
CopyRight WuJin All Right Reserved     主办单位:常州市武进区人民政府办公室     地址:江苏省常州市武进区行政中心    邮编:213159
苏ICP备10217280号     苏公网安备32041202000001号     网站标识码:3204120012     联系我们   |   站点地图