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第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门机构设置及决算单位构成情况
三、 2018年度主要工作完成情况
第二部分2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、部门主要职能
1、负责全区经济和信息化工作的统筹协调,对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议。提出全区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定,拟订并组织实施全区工业和信息化的中长期发展规划、年度计划和综合性政策。收集、整理、发布经济和信息化信息。
2、拟定并组织实施经济运行调控目标、政策和措施,对全区经济运行态势进行监测分析、预测预警和信息引导,调节经济日常运行,协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。组织协调重要生产要素和重要原材料的产运需储衔接和紧急调度。协同相关部门推进全区现代物流业的发展。负责全区煤炭经营监督管理。负责工业和信息化的应急管理、产业安全和国防动员工作。
3、制定贯彻落实国家、省、市、区产业政策的实施意见,推进产业结构调整和优化升级。研究提出产业发展方向和重点行业发展的政策措施。提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。负责重点产业园区、乡镇工业和中小企业集中区规划建设的指导和服务,参与各类工业园区的业务指导工作。联系和指导有关行业协会及其他社会中介组织的工作。
4、负责全区技术改造投资管理工作。拟订技术改造投资规模与投资结构的调控目标、政策措施。负责编制并组织实施技术改造投资规划及年度计划,按规定申报、审批、核准、备案技术改造投资项目,负责国家和省、市、区相关专项计划项目的申报、实施和督查。参与审核并监督拟上市企业募集资金投向。监督管理企业技术改造项目招投标活动。
5、研究拟订推进产业技术进步、企业技术创新、高新技术产业发展以及信息化与工业化融合的政策措施。拟订有关新兴产业的发展规划,负责新兴产业发展规划在工业、信息化领域的落实。组织推动以企业为主体的技术创新体系建设,负责审核推荐上报市级、省级和国家级企业技术中心。负责归口的科技专项经费和项目管理。负责实施企业信息化示范工程,推进产学研结合。指导企业质量管理,组织实施质量攻关和培训,贯彻制定技术标准,推进实施名牌战略。
6、推进可持续发展战略。综合分析全区经济与资源、环境协调发展的重大问题。负责全社会节能减排的综合协调工作,拟订并组织实施全社会节能及工业、通信业资源节约和综合利用、发展循环经济、清洁生产促进的规划、计划及政策措施。参与编制环境规划。负责节能监督管理和节能评估审查工作。组织指导环保产业发展。参与全区能源规划编制,跟踪重大建设项目工程进度。推动新能源装备产业发展。规范煤炭经营,推进煤炭市场建设,协调煤炭供需平衡。负责煤炭有关数据的统计工作。
7、研究提出行业规划、经济和技术政策、技术规范和标准、发展方向、重点和项目布局。发布产业信息,协调行业发展中的重大问题。负责相关行业产业政策相符性审查和生产许可准入等事项。负责相关行业淘汰落后生产能力有关工作。负责区履行《禁止化学武器公约》的相关工作。负责盐业、烟草工业和专卖管理的联系协调工作。
8、指导企业发展科技服务业、工业设计、会展业和售后服务业等,指导发展总部经济、楼宇经济。监测分析产品市场运行和重要原材料的供求状况并组织调控。拟定引导企业开拓市场的政策措施,指导企业建立产品市场营销体系。
9、指导工业、信息化领域利用外资工作。负责工业制成品进出口动态监测。按分工编制全区有关重要商品、原材料的进出口总量计划并监督执行。指导生产企业的自营进出口工作。指导外商投资企业产品配套协作。开展工业、信息化领域的对外合作交流。
10、负责推进服务企业工作体系建设。指导各种经济成份企业的改革改制改组改造,规范企业行为。制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施。指导企业管理创新和现代企业制度建设。承担推动企业上市和多渠道融资有关工作。协调企业重大资产重组项目。指导企业内部法律顾问工作。指导和组织经济管理干部和企业管理人员的培训,建立相应的人才评价体系,推进企业智力引进工作,负责区减轻企业负担的相关工作。
11、统筹推进全区信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。负责编制信息化发展专项规划,拟订信息产业和信息化行业技术规范、标准并组织实施。负责提出信息化投资的规模和方向、上级对口部门和本区用于信息化财政性建设资金的安排的建议;按规定负责部门预算内的政府信息化项目的审核;组织规划或实施重大信息化建设项目,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
12、负责协调维护全区信息安全及保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件,承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。
13、负责中小企业(含民营经济、乡镇企业,下同)发展的综合指导与协调。拟订促进中小企业发展的专项规划、政策措施并组织实施。监测分析中小企业运行态势,协调解决中小企业发展的重大问题。指导创业基地建设,推进中小企业自主创新,促进产业结构和产品结构调整。指导中小企业开展国内外经济技术交流与合作,推进中小企业与大企业协作配套发展。指导和推进中小企业服务体系与融资担保体系建设。促进金融机构建立与中小企业的融资渠道,承担或参与中小企业发展基金、担保基金的建立和管理方面的有关工作。负责融资性担保机构的监管。
14、负责有关国防科技工业及军品科研生产等相关工作,协助做好民用爆破器材行业生产和流通的行业管理。指导全区国防科技工业军民结合工作,负责军工企事业单位的安全生产行业管理、国家安全和保密安全监管工作。
15、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室(财务科)、人事教育科、离退休干部管理科、经济运行科、产业投资科、科技与质量科、电子信息和软件服务业科、信息化推进科(信息资源与安全科)、企业发展服务科(行政服务科)、中小企业发展管理科、节能与综合利用科、产业政策与行业发展管理科、原材料和消费品工业科、经济合作科、党委办公室(监察室)、军民融合办公室。本部门下属单位包括:武进区节能监察中心、武进区企业发展促进中心、武进区乡镇企业管理局干部学校。
2、从决算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的决算单位共计4家,具体包括:武进区经济和信息化局本级、武进区节能监察中心、武进区企业发展促进中心、武进区乡镇企业管理局干部学校。
三、2018年度主要工作完成情况
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,今年以来,面对错综复杂的宏观形势,在区委、区政府的坚强领导下,区经信局认真贯彻区委十二届四次全体(扩大)会议精神,紧扣重大项目增效和产业创新发展突破年主题,着力稳增长、调结构、转方式、推创新、促融合、强载体,扎实推动经济高质量发展。工业经济总体保持平稳的发展态势。全区规上工业累计完成产值4217.96亿元,增长10.4%;规上工业增加值按可比价计算增长6.2%;规上工业实现主营业务收入4678.27亿元,同比增长9.8%,其中利税总额、利润总额同比分别增长14.2%、18.2%。工业经济运行质量稳步提升。全区工业投入同比增长7.1%,其中工业技改投入占工业投资比重达60.3%。工业企业亩均开票、亩均税收同比分别增长22.6%和22.1%。全面开展“散乱污”企业(作坊)专项整治;减少化工、印染、电镀企业数量53.9 %
1、以稳定增长为主线,保障工业经济运行。一是加强宏观形势预判和分析。紧盯特定时间节点,密切关注企业生产经营和用工情况;尤其针对中美贸易摩擦、大气污染防治攻坚行动、光伏补贴取消等外部复杂因素,加强对企业的调研摸底,及时掌握外部形势变化对我区相关企业和产业的影响。二是强化目标管理和运行监测。围绕2018年度全区工业经济目标任务,加强定期和专题运行分析,特别关注重点行业、重点企业的监测和预警,大力培育新增长点。今年以来虽然受到外部形势和环保压力的影响,但重点企业、成长型企业、新增长点仍保持有力支撑,全年全区销售收入前百位工业企业产值、销售收入、利税、利润增幅分别高于全区规上工业平均增幅2.7个百分点、1.6个百分点、2.0个百分点、4.4个百分点,确保全年工业经济运行态势稳健向好。
2、以项目增效为重点,全力提升发展后劲。一是全力推进重点项目。131个区重点工业项目超额完成年度投资目标。其中新建项目开工率为97.6%;长海池窑改造及复合材料制品、新纶复合铝塑膜等63个项目已竣工。二是精准聚焦工业强基。瑞声科技、联德电子、哈焊所华通、星源新能源材料等4家企业中标国家工业强基项目,中标项目数我区位列全省第一。三是加力培育特色企业。聚焦一批发展快、效益好、技术先进、行业领先的企业,打造300家特色企业培育库。鼓励龙头企业、高成长型企业做大做强,加快发展速度,提升发展质量;引导隐形冠军类企业走专精特新发展道路,抢先占有和突破核心技术,专注细分领域发展。
3、以创新驱动为关键,积极培育新兴动能。一是全面深化智能制造。依托重点企业和产业优势,实施高端装备赶超工程,恒立气动和国成新材料的两个项目成功入选2018年江苏省高端装备研制赶超工程。深入推动首台(套)重大装备和关键部件认定及首台套示范应用,全区新增认定省首台(套)重大装备及关键部件9台(套)、市首台(套)重大装备及关键部件15台(套)以上。鼓励骨干企业开展智能制造试点示范项目建设,实现从“自动化生产线”到“智能车间”再到“智能工厂”的稳步提升,新增省级示范智能车间8家、市级示范智能车间6个左右,北汽新能源的“新能源乘用车智能制造试点示范项目”等一批项目申报工信部示范项目。二是推进工业互联网建设。实施“互联网+工业”行动计划,积极推进“企业上云”,规范和指导工业互联网创新发展,构建工业互联网生态体系。邀请阿里云、移动云等一批云服务提供商为企业提供服务,培育天正股份、万帮充电、苏文电能等一批本土互联网平台企业。新增省五星级“上云企业”认定1家、四星级认定5家,省首批重点工业互联网平台认定2家。推进两化融合管理体系贯标,9家企业通过国家级两化融合管理体系达标评定,3家企业获工信部贯标试点认定,6家企业获省贯标试点企业认定。三是聚力打造创新发展平台。积极培育制造业新模式、新业态,组织加快常州天正工业发展股份有限公司的“工业互联网金融云服务平台”等企业“双创”平台建设,获2017年省制造业“双创”示范平台认定4家。大力培育制造业创新中心试点,“江苏省石墨烯创新中心”和“江苏省新能源汽车能源与信息创新中心”先后获批省级制造业创新中心试点,实现全市零的突破。四是提升企业技术创新能力。鼓励企业开展技术中心建设,促进企业自主创新能力提升,组织百余家企业参加各类产学研对接活动,新增省级企业技术中心8家,市级企业技术中心13家,均占全市总数的近一半,列入2018年度省重点技术创新项目导向计划65个,占全市37%,通过省经信委组织鉴定新产品6个,列入省重点推广应用的新技术新产品目录2个,获评省质量标杆企业1家。
4、以提质增效为抓手,加速促进高质量发展。一是资源集约利用评价初见成果。成立工作领导小组,并出台各项政策文件,进一步优化软件系统,深入开展关键数据普查和清洗。完成2017年贡献度评价,此次评价涵盖全区11418个地块,工业用地总面积177292.4亩。二是优势企业培育成效显著。鼓励龙头企业、高成长性企业做大做强,提升发展质量,获评第三批制造业单项冠军企业3家,龙城精锻的汽车发电机用精锻爪极获评单项冠军产品,均为全市独有。引导隐形冠军类企业走专精特新发展道路,抢先占有和突破核心技术,专注细分领域发展,新增省专精特新和科技小巨人企业11家,占全市65%,其中隐形冠军企业5家、隐形小巨人企业2家全部花落武进,隐形冠军名列全省第一。三是低端低效产能有序淘汰。全年共淘汰纺织产能2000万米、印染产能1415吨、电镀产能3万吨、铸造产能3000吨。四是服务型制造新模式成效初显。顺应制造业与服务业深度融合发展趋势,推动制造业服务化转型,推广服务型制造模式,强化现代物流、工业设计等生产性服务业支撑,推动产业向价值链高端攀升。新增工业设计中心省级5家、市级13家。选树服务型制造试点示范,新增服务型制造示范企业省级4家(累计24家)、市级9家(累计19家),累计数列全省同级第一。五是产业集群持续扩大影响。依托开发区和工业集中区,加快集聚优势企业,完善功能配套,打造特色园区,初步形成了10大区域集中、特色鲜明的产业集群,其中营业收入超200亿元集群2个、超100亿元集群4个。
5、以绿色发展为目标,推动产业生态转型。一是着力落实“减排放”。着力做好大气污染防治攻坚工作,建立督查联系制度加强日常监督,定期对管控企业进行现场检查,重点时段抽调骨干力量驻厂指导提升整改,对全区重污染天气应急管控企业红色预警实行管控日报全覆盖。二是持续推进减化工作。按照263行动要求,继续加大低端落后产能淘汰力度。截止2018年底,化工企业累计减企比例接近60%;印染企业累计减企比例已达50%;电镀企业累计减企比例已达42.4%,全面完成了区委、区政府提出的“三年任务、两年完成”的减化工作目标。加快推进城区化工、印染、混凝土企业关闭和搬迁改造工作,围绕三年时间内完成城区22家化工、印染、混凝土企业关闭和搬迁改造总体目标制定年度实施计划,至2018年底,共完成关停改造企业12家,完成三年总任务的55%。三是集中整治“散乱污”。我区的“散乱污”整治取得阶段性成果,截止2018年底,累计完成关停取缔2200余家,完成治理改造近千家,在全市名列前茅。四是打造绿色制造体系。针对万元GDP能耗下降4.5%的节能减排目标,开展重点用能企业“百千万”行动,大力推进传统制造业的绿色化改造提升,推动节能项目实施,大力推进清洁生产和废弃资源综合利用。10个节能项目进入节能与循环经济项目库,预计全部项目完成后每年节能28万吨标煤。引导企业创建绿色工厂,协助企业从基础设施、管理体系、能源资源投入、环境排放等方面进行完善,树立对标典型,新增工信部绿色工厂企业3家。
6、以精心服务为宗旨,全力提振发展信心。
一是坚持走访常态。通过企业走访常态化,确保政企沟通顺畅,严防企业重大风险,在国内外多重复杂因素中,努力在金融支持、生产要素、产业信息等方面为企业提供服务,帮助企业协调解决困难、降低实体经济成本和争取各类扶持。二是落实扶持政策。全年经信条线向上争取各类扶持资金创近年来历史新高,同比增长25.2%,全年经信条线共向上争取的国家级和省级资金占全市向上争取资金的45.8%。三是引导企业管理。制定出台《武进区企业经营管理人才发展行动计划(2018-2020年)》,全面实施武进区企业经营管理人才高质量发展“双百双十”工程,在开展经营管理培训提升企业基础管理的同时,通过面上选点、以点带面,促进工业企业管理水平的普遍提升。四是优化融资担保。全年全区累计代偿同比下降4.71%。截至12月底,区担保互助基金在保余额2850万元。新增89家企业被列入常州市“苏微贷”名单库,本年度实际到位贷款总金额19060万元。五是提升工作作风。通过积极开展“解放思想大讨论”、认真接受区人大工作评议、落实区委巡视整改工作、组织了中层干部轮岗交流等,促进经信干部思想素质上“升级换挡”,工作方式上“提质增效”,作风面貌上“焕然一新”。
经信局坚持统筹兼顾,在推动政务信息化、保障网络安全、提升无线武进服务水平、全区信用体系建设、“双公示”平台等工作上也取得较好成效。
第二部分 武进区经信局2018年度部门决算表
2018年度部门决算公开报表(公开01-12表)详见附表。
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
武进区经信局2018年度收入、支出总计3326.03万元,与上年相比收、支总计各减少671万元,减少16.79%。主要原因是2018年4月份起退休人员工资进入社保发放,减少了预算支出。其中:
(一)收入总计3326.03万元。包括:
1.财政拨款收入3326.03万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少671万元,减少16.79%。主要原因是2018年4月份起退休人员工资进入社保发放,减少了预算安排。
2.上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无此项收入。
3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无此项收入。
4.经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无此项收入。
5.附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无此项收入。
6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无此项收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8.年初结转和结余0万元,主要为上年结转本年使用的资金。
(二)支出总计3326.03万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出2660.57万元,主要用于局机关及下属事业单位开展经信事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少638.04万元,减少19.34%。主要原因是2018年4月份起退休人员工资进入社保发放,减少了预算支出。
2.医疗卫生与计划生育(类)支出37.35万元,主要用于局机关及下属事业单位职工的医疗保障支出。与上年相比减少4.9万元,减少11.6%。主要原因是人员调出、退休等原因,减少了相关支出。
3.资源勘探信息等(类)支出47.22万元,主要用于工业和信息产业支持专项支出。与上年相比增加44.72万元,增加1788.8 %。主要原因是增加了工业企业资源集约利用综合评价信息清洗费用、“三位一体”专项审计费用等支出。
4.住房保障(类)支出580.89万元,主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比减少70.77万元,减少10.86 %,主要原因是人员调出、退休等原因,减少了相关支出。
5.其他支出0万元,与上年相比减少2万元,减少100 %,主要原因是2018年未安排此项支出。
6.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无结余分配。
7.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度(或以前年度)预算安排的无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
武进经信局本年收入合计3326.03万元,其中:财政拨款收入3326.03万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
武进经信局本年支出合计3326.03万元,其中:基本支出2808.33万元,占84.43%;项目支出517.7万元,占15.57%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
武进经信局2018年度财政拨款收、支总决算3326.03万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少671万元,减少16.79%。主要原因是2018年4月份起退休人员工资进入社保发放,减少了预算收、支。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进经信局2018年财政拨款支出3326.03万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少671万元,减少16.79%。主要原因是2018年4月份起退休人员工资进入社保发放,减少了预算支出。
武进经信局2018年度财政拨款支出年初预算为3162.38万元,支出决算为3326.03万元,完成年初预算的105.17%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性增资。其中:
(一)一般公共服务(类)支出
1.商贸事务(款)行政运行(项)。 年初预算为2036.8万元,支出决算为2164.76万元,完成年初预算的106.28%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资增资。
2.商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。 年初预算为517.58万元,支出决算为459.06万元,完成年初预算的88.69%。决算数小于预算数的主要原因是干校退休人员工资进入社保发放,减少了项目支出。
3.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.75万元。决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位并账后,按规定在上年结转的事业单位其他一般公共服务支出中列支了部分经费。
(二)医疗卫生与计划生育(类)支出
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.5万元,支出决算为18.54万元,完成年初预算的100.22 %。决算数略大于预算数的主要原因是政策性调整。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.58万元,支出决算为5.61万元,完成年初预算的100.54 %。决算数略大于预算数的主要原因是政策性调整。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.2万元,支出决算为13.2万元,完成年初预算的100 %,决算数与预算数持平。
(三) 资源勘探信息等(类)支出
1.工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为0万元,支出决算为47.22万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要,增加了工业企业资源集约利用综合评价信息清洗费用、“三位一体”专项审计费用等支出。
(四) 住房保障(类)支出
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为128.65万元,支出决算为132.08万元,完成年初预算的102.67 %。决算数大于预算数的主要原因是按政策规定增加住房公积金。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为353.44万元,支出决算为355.95万元,完成年初预算的100.71 %。决算数大于预算数的主要原因是按政策规定增加提租补贴。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为88.62万元,支出决算为92.85万元,完成年初预算的104.77 %。决算数大于预算数的主要原因是按政策规定增加新职工购房补贴。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
武进区经信局2018年度财政拨款基本支出2808.33万元,其中:
(一)人员经费2648.07万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费160.26万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区经信局2018年一般公共预算财政拨款支出3326.03万元,与上年相比减少668.5万元,减少16.73%。主要原因是2018年4月份起退休人员工资进入社保发放,减少了预算支出。武进区经信局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3162.38万元,支出决算为3326.03万元,完成年初预算的105.17%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性调资增资。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
武进区经信局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2808.33万元,其中:
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
武进区经信局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.82万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,预算也是0万元,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因是厉行节约,本单位无因公出国(境)费支出;决算数与预算数均为0万元,主要原因是厉行节约,没有开支出国经费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,预算也是0万元,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为本单位没有公务用车;决算数与预算数持平,均为0万元,主要原因为本单位没有公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0 辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,预算也是0万元,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为主要原因为本单位没有公务用车,无需开支公务用车运行维护费;决算数与预算数持平,均为0万元,主要原因为本单位没有公务用车,无需开支公务用车运行维护费。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费1.82万元。其中:
(1)外事接待支出0万元,预算也是0万元,比上年决算增加0万元,主要原因为本单位不存在外事接待支出;决算数与预算数持平,均为0万元,主要原因为本单位不存在外事接待支出,2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0 批次,0人次。
(2)国内公务接待支出1.82万元,完成预算的191.58%,比上年决算增加1.16 万元,主要原因为工作需要,增加了公务接待批次;决算数大于预算数的主要原因是工作需要,增加了公务接待批次。国内公务接待主要为接待省、市上级部门调研,其他省市经信部门学习调研等。2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待14批次,184人次。主要为接待省、市上级部门调研,其他省市经信部门学习调研等。
武进区经信局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出9.04万元,完成预算的150.67%,比上年决算增加2.23万元,主要原因为推进经信工作,增加了会议次数;决算数大于预算数的主要原因是预算数只含有基本支出的会议费,决算数含有基本支出和项目支出的会议费。2018年度全年召开会议71个,参加会议1407人次。主要为召开经济表彰大会、“散乱污”整治工作推进会议、装备工业发展会议、其他经信业务条线会议及离退休老干部座谈会等。
武进区经信局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出19.99万元,完成预算的249.88%,比上年决算增加18.54万元,主要原因为按照文件规定组织“区域经济与转型升级”培训,提高全局人员及经信条线工作人员的业务素养;决算数大于预算数的主要原因是预算数只含有基本支出的培训费,决算数含有基本支出和项目支出的培训费。2018年度全年组织培训8个,组织培训187人次。主要为“区域经济与转型升级”培训、“散乱污”整治工作培训、有关业务条线培训等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
武进区经信局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。本单位2018年度无政府性基金收支。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出160.26万元,比2017年增加91.78万元,增长134.02 %。主要原因一是按规定列支了下乡短途差旅费;二是因工作需要增加了出差次数和人数。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额35.43万元,其中:政府采购货物支出16.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.75万元。授予中小企业合同金额4.8万元,占政府采购支出总额的13.55%,其中:授予小微企业合同金额4.8万元,占政府采购支出总额的13.55%。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。
一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行支出(项):反映行政单位的基本支出。如经信局为保障机构正常运转、开展经信管理活动所发生的基本支出。
三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务支出(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如经信局为保障机构正常运转、开展经信管理活动所发生的项目支出。
四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
五、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务出去(项):反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。
六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。
七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
九、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):反映支持工业和信息产业方面的支出。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。
十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:武进区经信局2018年度部门决算公开报表.xls