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为提高经开区镇(街道)财政分局内部控制机制,规范内部监督审计工作,加强基层财政制度建设,根据常经财[2018]8号《关于印发〈常州经开区镇(街道)财政内部审计暂行办法〉的通知》文件精神,经开区财政局于8月20日-8月27日开展了三镇三街道财政业务内审工作。
本次内审由区财政局牵头组织,采取“交叉互审”方式,由各分局安排人员对口检查。内审的主要内容括:内部控制制度、会计基础工作和财务管理;货币资金管理;专户的核算;非税管理及票证管理;工程建设项目及资产管理、政府采购管理等。
本次内审起到了相互学习、相互交流,取长补短的作用。同时针对内审存在的问题,将进一步梳理资金管理工作流程,着力强化财政内部控制建设,不断完善各项制度,确保财政资金安全和有效运行,为经开区财政系统进一步提升科学化、精细化管理水平打下了基础。