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第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、部门主要职能
常州市公安局武进分局是常州市武进区人民政府主管全区公安工作的职能部门,在区委、区政府和常州市公安局的领导下,依法履行以下职责:
1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规。指导、检查、监督全区公安工作。
2、掌握全区社会稳定和治安形势,制定维护稳定、打防犯罪、服务发展等政策和措施。
3、组织指导全区公安机关侦破各类刑事案件、治安案件。
4、组织指导全区公安机关开展巡逻、盘查等治安防范工作。
5、组织、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
6、依法管理国籍,组织指导出入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作。
7、组织指导、监督全区消防工作。
8、组织指导、监督全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序和机动车辆、驾驶员以及非机动车辆管理工作。
9、组织指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
10、组织指导、监督全区公安机关对信息网络的安全监察工作。
11、指导、监督看守所、拘留所工作。
12、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来我区的安全警卫工作。
13、组织指导全区公安机关装备、被装配备、经费和信息通信保障。
14、组织指导全区公安队伍建设和公安宣传工作。
15、承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他事项。
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括指挥中心、办公室、政治处、纪检组、督察大队、审计室、维稳办、法制大队、国保大队、治安大队、交警大队、刑警大队、案审大队、技侦工作站、经侦大队、禁毒大队、出入境管理大队、网安大队、巡特警大队、科技信通大队、情报中心、水上派出所、科教城派出所、看守所、拘留所,共25个。本部门下属单位包括:本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看,纳入常州市公安局武进分局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计26家,具体包括:常州市公安局武进分局本级、 雪堰派出所、潘家派出所、漕桥派出所、前黄派出所、寨桥派出所、礼嘉派出所、湖塘派出所、马杭派出所、鸣凰派出所、牛塘派出所、新城派出所、南夏墅派出所、鬲湖派出所、洛阳派出所、嘉泽派出所、夏溪派出所、湟里派出所、东安派出所、雪堰交警中队、前黄交警中队、湖塘交警中队、高新区交警中队、经发区交警中队、洛阳交警中队、湟里交警中队。
2017年,分局紧扣市局“五个现代”、“四条主线”和区委区政府五个“三年行动计划” 总部署,以党的十九大重大安保维稳任务为牵引,以效能提升为目标,以合成侦查体系建设为突破口,深入实施现代警务战略,大力推进警务体制机制改革,全力抓好护稳定、保平安、强基础、建队伍、促发展等各项工作,为全区经济社会发展营造了和谐稳定的社会环境。
一、以打击破案为第一主业,创新完善合成侦查体系
2017年,分局基于大合成理念,深入推进侦查机制改革,建立完善“一横三纵”合成侦查体系,推动整体打击破案效能全面提升。
一是突出打击破案重点。深入开展“三打击一整治”、打击“盗抢骗”等专项行动,始终保持对各类刑事犯罪的严打高压态势,刑事案件、侵财案件破案率同比分别上升20.7%、22.6%。紧盯影响群众安全感的多发性侵财犯罪,集成手段资源,实施合成打击,全年共破获“两抢”案件34起,破案率100%;破获入室盗窃案件570起,破案率达30.2%。坚决打击严重暴力和黑恶势力犯罪,现行命案、“两抢”案件破案率100%,“八类案件”破案率达93.6%,先后打掉黑势力团伙1个29人、涉恶团伙15个76人。
二是理顺打击破案体系。优化合成侦查体系顶层设计,强化警种部门打击主责,减轻派出所侦查破案负担。完善合成作战中心建设,开展系列性、团伙性案件侦查经营,实现技网图侦“1+1+1+1”的紧密型合成作战。建立系列性、团伙性案件合成研判制度,成员单位常态化召开打击破案工作例会,对重大疑难复杂案件进行集中会商,确保打击破案工作无缝对接。
二、以保民平安为第一职责,切实强化社会治安管控
2017年,分局牢固树立“整体防控”理念,深入推进立体化、信息化治安防控体系建设,切实加强“人、房、物、网、图”等治安要素管控,努力打造平安武进高地。年内,全区刑事案件、侵财案件和通讯网络诈骗案件发案数同比分别下降15.5%、17.8%、12.5%。
一是织密立体防控网络。实施社会面治安监控加密和高清化改造工程,新建改建视频监控2016路。建强专业巡防队伍,派出所全部组建20-50人的专业巡防队伍,完成南夏墅和湖塘星河国际2个警务服务站建设,强化城区4个屯兵点实战化运作,最大限度地屯警街面,强化社会面防范控制。优化全区巡防工作布局,充分整合巡特警、派出所、交警和机关警力,区分一般、加强、战时勤务等级,划分42个网格,确定40个巡控点,强化显性用警,实现圈层设防、整体锁控,全年通过巡防抓获违法犯罪嫌疑人479人,同比上升11.3%。
二是强化基础管控攻坚。加强出租房屋和流动人口管理,新登记出租房屋14.7万余户,登记流动人口66.6万余人,通过基础工作抓获网逃30人。严格落实寄递业管理“三个100%”,备案寄递单位及网点235家、从业人员791名。加强危爆物品和单位安全监管,对全区26家剧毒品单位、13家放射源单位、3家烟花爆竹单位,124家易制爆单位、105个加油站开展全方位督查检查,排查整改隐患500余处,处罚单位293家。组织开展成品油市场集中整治“百日行动”,取缔非法加油点17处,查扣非法无证流动加油车10辆。
三是加强公共安全监管。深入实施交通治堵工程,完成35个路口和17个路段标线设计完善,对124个路口信号配时优化调整,全区交通拥堵警情同比下降20%。实施网格化交通勤务机制改革,狠抓重点违法行为集中整治,全年共现场处罚交通违法行为16.5万起,全区交通事故总数和交通事故死亡人数同比分别下降16.8%和9.79%。坚持政府牵头、部门联动,主动联合住建、安监、环保等部门开展“群租房”、高层建筑等重点部位消防安全治理,完成礼嘉雨披作坊、亚泰财富中心和天润国际重点火灾隐患整改,全区火灾事故数同比下降23.5%。
四是狠抓治安问题整治。重拳打击人民群众反响强烈的“黄娼赌”和涉毒违法犯罪活动,有效肃清社会治安环境。年内,共查破娼赌刑事案件57起,刑拘289人,公诉170人,捣毁赌博团伙42人,缴获赌资500余万元。深入推进 “百点攻坚除患”专项行动,对1个重点地区、8个治安乱点和24个重点部位开展治安综合治理,组织集中“常安”系列清查行动50余次,重点部位盗窃案件发案同比下降28.3%。
三、以人民满意为第一追求,不断提升执法服务水平
2017年,分局始终坚持以人民为中心的发展理念,把人民群众对公平正义和高品质服务的向往作为奋斗目标,不断改革和加强公安执法服务工作,努力提升群众满意度。
一是加强公安执法规范化建设。主动适应执法形势变化,研究制定《关于办理环保部门移送适用行政拘留环境违法案件的执法提示》、《关于进一步规范武进区社区戒毒工作的实施办法》等6个执法文件,为一线执法工作提供有力指导。切实加强执法主体建设,严格落实民警学法考试、执法资格等级考试等制度,常态化组织庭审旁听、法制培训等活动,着力提升民警法制素养和执法水平。全面推进执法管理平台和执法公示平台应用,全年通过平台审核案件1万余件次,审核公示行政处罚决定书5568份,发现问题案件903件次,督促整改730件次。
二是推进警务服务效能化建设。严厉打击涉企犯罪,成功发起4起全国集群战役,先后侦破职务侵占、合同诈骗等经济案件87起,为企业挽回经济损失5000余万元。优化服务企业举措,建立常态化安防体检、隐患排查、防范宣传机制,走访服务企业3315家,解决诉求问题2130个,发放清单4万余份,实现46家星级企业及38个重大项目100%对接。主动策应全区“263”专项行动,严厉打击“食药环假”犯罪,破案126起,公诉196人,同比分别上升137.7%、108.5%。
三是创新警民关系伙伴化建设。创新警方公共关系建设,加强“一网两微”运维管理,拓展网上警务公开、服务群众、正面宣传阵地。年内,武进公安微博共发文3000余条,微信公众号共发文500余条,开展“微联动”460次。丰富公安宣传载体,以陈静为原型创作的锡剧《玉兰花开》公演并获评江苏省文华大奖。扎实开展“大走访”集中攻坚行动,走访村委138个、居委89个、企业1616家、群众5万余户,发放宣传资料4万余份,帮助企业群众解决问题30余项。
四、以过硬队伍为第一保障,全面打造现代职业警队
2017年,分局主动适应全面从严治党、全面从严治警新要求,牢牢把握正规化、专业化、职业化方向,着力打造信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的公安队伍。
一是坚持党建引领不动摇。以学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为契机,切实加强队伍思想政治教育,使全体民警进一步强化“四个意识”、坚定“四个自信”,始终在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入开展“三大一实干”、“讲规矩、守纪律、正警风”集中教育,进一步打牢了全警高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基。加强基层党建工作,完善中心组学习、“三会一课”等党建工作制度,丰富特色支部创建、党建工作专栏、党组织“统一活动日”等党建工作载体,全年共有1位同志被评为区优秀共产党员,36名同志获评局优秀共产党员。
二是加强教育管理不放松。加强政工队伍专业化建设,完善队伍思想动态研判和政治工作例会等制度,狠抓内务管理、值班备勤等日常细节管理,全面提升队伍执行力。制定队伍教育训练年度计划,开展常态化轮值轮训,组织“学习日”活动6次、各类大讲堂40余次,组织14位政工纪检干部参加区委政法委“政法干部能力提升”培训,推荐1位同志至公安部锻炼学习,选派骨干民警至青海、新疆等地结对公安局送教上门。
三是落实从优待警不停步。依规落实各项工资福利待遇,坚持开展优抚慰问。加强典型培育,多条线、多层级为优秀民警争取荣誉,浓厚学习典型、崇尚典型、争当典型的良好氛围。年内,庄献锋获评“全国优秀人民警察”,陈静获评“全国三八红旗手”及“全国巾帼建功标兵”,曹汉卿、丁水光获评“全省优秀人民警察”;情报中心获评全国优秀公安基层单位,刑警大队获评全省优秀公安基层单位;先后有 4人次荣立二等功,113人次荣立三等功,400余人次获各类表彰。
第二部分 常州市公安局武进分局2017年度部门决算表
具体公开表(01-12表)见附件
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
常州市公安局武进分局2017年度收入、支出总计53313万元,与上年相比收、支总计各增加7772.33万元,增长17.07%。主要原因是:公共安全支出增加4125.86万元,医疗保障支出减少179.51万元,住房保障支出增加3825.98万元。其中:
(一)收入总计53313万元。包括:
1.财政拨款收入53313万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加7772.33万元,增长17.07%。主要原因是:公共安全支出增加4125.86万元,医疗保障支出减少179.51万元,住房保障支出增加3825.98万元。
2.上级补助收入0万元,为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:本部门无该项收入金额。
3.事业收入0万元,为开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:本部门无该项收入金额。
4.经营收入0万元,为在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:本部门无该项收入金额。
5.附属单位上缴收入0万元,为附属独立单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:本部门无该项收入金额。
6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:本部门无该项收入金额。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8.年初结转和结余0万元,主要为上年结转本年使用的资金0万元。
(二)支出总计53313万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:本部门无该项支出金额。
2.公共安全(类)支出44587.24万元,主要用于基本支出34062.01万元,项目支出10525.23万元。与上年相比增加4125.86万元,增长10.20%。主要原因是:基本支出增加5409.37万元,项目支出减少1283.51万元。
(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)
3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:本部门无该项支出金额。
4.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度(或以前年度)预算安排的无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
常州市公安局武进分局本年收入合计53313万元,其中:财政拨款收入53313万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;
经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
常州市公安局武进分局本年支出合计53313万元,其中:基本支出42787.77
万元,占80.26%;项目支出10525.23万元,占19.74%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
常州市公安局武进分局2017年度财政拨款收、支总决算53313万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加7772.33万元,增长17.07%。主要原因是:公共安全支出增加4125.86万元,医疗保障支出减少179.51万元,住房保障支出增加3825.98万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市公安局武进分局2017年财政拨款支出53313万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加7772.33万元,增长17.07%。主要原因是:公共安全支出增加4125.86万元,医疗保障支出减少179.51万元,住房保障支出增加3825.98万元。
常州市公安局武进分局2017年度财政拨款支出年初预算为39527.65万元,支出决算为53313万元,完成年初预算的134.88%。决算数大于年初预算的主要原因是:基本支出增加17555.16万元,项目支出减少3769.81万元。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:本部门无该项目支出金额。
2.……
(二)公共安全(类)
1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为34796.65万元,支出决算为44587.24万元,完成年初预算的128.14%。决算数大于预算数的主要原因:武进区财政局按照政策和文件要求追加的人员经费。
(按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际予以解释。)
六、财政拨款基本支出决算情况说明
常州市公安局武进分局2017年度财政拨款基本支出42787.77万元,其中:
(一)人员经费38736.77万元。主要包括:基本工资3935.54万元、津贴补贴16574.99万元、奖金8022.66万元、社会保障缴费700.25万元、离休费54.30万元、退休费1399.37万元、生活补助20.35万元、住房公积金2895.60万元、提租补贴2152.62万元、购房补贴2977.30万元。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费4051万元。主要包括:办公费1139.29万元、印刷费6.35万元、水费9.51万元、电费319.07万元、邮电费29.52万元、物业管理费145.71万元、差旅费19.84万元、维修(护)费132.27万元、会议费23.90万元、培训费64.70万元、公务接待费18.74万元、专用材料费15.56万元、工会经费203.65万元、福利费82.92万元、公务用车运行维护费610.98万元、其他交通费用9.92万元、其他商品和服务支出1214.34万元。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市公安局武进分局2017年一般公共预算财政拨款支出53313万元,与上年相比增加7772.33万元,增长17.07%。主要原因是:公共安全支出增加4125.86万元,医疗保障支出减少179.51万元,住房保障支出增加3825.98万元。
常州市公安局武进分局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39527.65万元,支出决算为53313万元,完成年初预算的134.88%。决算数大于年初预算的主要原因是:基本支出增加17555.16万元,项目支出减少3769.81万元。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
常州市公安局武进分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出42787.77万元,其中:
(一)人员经费38736.77万元。主要包括:基本工资3935.54万元、津贴补贴16574.99万元、奖金8022.66万元、社会保障缴费700.25万元、离休费54.30万元、退休费1399.37万元、生活补助20.35万元、住房公积金2895.60万元、提租补贴2152.62万元、购房补贴2977.30万元。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费4051万元。主要包括:办公费1139.29万元、印刷费6.35万元、水费9.51万元、电费319.07万元、邮电费29.52万元、物业管理费145.71万元、差旅费19.84万元、维修(护)费132.27万元、会议费23.90万元、培训费64.70万元、公务接待费18.74万元、专用材料费15.56万元、工会经费203.65万元、福利费82.92万元、公务用车运行维护费610.98万元、其他交通费用9.92万元、其他商品和服务支出1214.34万元。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
常州市公安局武进分局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出4.74万元,占“三公”经费的0.57%;公务用车购置及运行费支出808.08万元,占“三公”经费的97.18%;公务接待费支出18.74万元,占“三公”经费的2.25%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出4.74万元,完成预算的100%,比上年决算增加4.74万元,主要原因为:根据上级统一安排,出国出境培训及比赛。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计4人次。开支内容主要为:刑侦部门公安部统一组织香港培训1.42万元,参加国际刑警足球赛。
2.公务用车购置及运行费支出808.08万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出197.10万元,完成预算的100%,比上年决算增加197.10万元,主要原因:更新公务用车15辆;决算数大于预算数的主要原因:武进区财政局年初未安排公务用车购置预算经费。
本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车15辆,主要为:局机关更新4辆,派出所更新10辆,交警中队更新1辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出610.98万元,完成预算的55.14%,比上年决算增加37.08万元,主要原因为:工作任务增加,车辆老化且满负荷工作。
公务用车运行维护费主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。
2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量277辆。
3.公务接待费18.74万元。其中:
(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为:本部门无该项支出金额。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。
(2)国内公务接待支出18.74万元,完成预算的84.91%,比上年决算减少3.82万元,主要原因为:厉行节约,进一步压降支出;决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,努力压降支出。
国内公务接待主要为接待公安系统条线检查督察、外市县公安机关考察交流等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待382批次,2985人次。主要为:接待公安条线检查督察、考察交流。
常州市公安局武进分局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出23.90万元,完成预算的79.67%,比上年决算减少0.48万元,主要原因为:厉行节约,进一步压降支出;决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,努力压降支出。2017 年度全年召开会议45个,参加会议579人次。主要为:召开公安业务工作会议。
常州市公安局武进分局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出64.70万元,完成预算的43.13%,比上年决算减少10.53万元,主要原因为:厉行节约,进一步压降支出;决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,努力压降支出。2017年度全年组织培训58个,组织培训1735人次。主要为:培训功模18.49万元,警衔晋升及新警培训12.74万元,其他专项培训33.47万元。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
常州市公安局武进分局无该项目的本年收入及支出决算。
常州市公安局武进分局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算0万元。
2. ……
(按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出4051万元,比2016年增加801.62万元,增长24.67%。主要原因是:上下班交通费列支口径调整,增加办公费978.56万元,上级要求全年报刊征订增加办公费86.79万元,大楼(2004年投入使用)维修费增加70.81万元,(物业费结算时间不同)物业管理费增加61.19万元,(车辆满负荷运转及老化)增加公务用车运行维护费37.08万元,其他商品和服务支出减少480.15万元。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额3755.18万元,其中:政府采购货物支出1475.18万元、政府采购工程支出2280万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3755.18万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、其他重要事项说明
(一)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆277辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车252辆、特种专业技术用车25辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备4台(套);单价100万元(含)以上的专用设备7台(套)。
(二)预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。
(三)国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,比2016年增加0万元,增长0 %。主要原因是:本部门无该项目收入金额。支出决算0万元,比2016年增加0万元,增长0 %。主要原因是:本部门无该项目支出金额。与上年相同。
一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
2017部门决算公开报表.xls
常州市公安局武进分局
2018年8月22日