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第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
1、负责全区经济和信息化工作的统筹协调,对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议。提出全区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定,拟订并组织实施全区工业和信息化的中长期发展规划、年度计划和综合性政策。收集、整理、发布经济和信息化信息。
2、拟定并组织实施经济运行调控目标、政策和措施,对全区经济运行态势进行监测分析、预测预警和信息引导,调节经济日常运行,协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。组织协调重要生产要素和重要原材料的产运需储衔接和紧急调度。协同相关部门推进全区现代物流业的发展。负责全区煤炭经营监督管理。负责工业和信息化的应急管理、产业安全和国防动员工作。
3、制定贯彻落实国家、省、市、区产业政策的实施意见,推进产业结构调整和优化升级。研究提出产业发展方向和重点行业发展的政策措施。提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。负责重点产业园区、乡镇工业和中小企业集中区规划建设的指导和服务,参与各类工业园区的业务指导工作。联系和指导有关行业协会及其他社会中介组织的工作。
4、负责全区技术改造投资管理工作。拟订技术改造投资规模与投资结构的调控目标、政策措施。负责编制并组织实施技术改造投资规划及年度计划,按规定申报、审批、核准、备案技术改造投资项目,负责国家和省、市、区相关专项计划项目的申报、实施和督查。参与审核并监督拟上市企业募集资金投向。监督管理企业技术改造项目招投标活动。
5、研究拟订推进产业技术进步、企业技术创新、高新技术产业发展以及信息化与工业化融合的政策措施。拟订有关新兴产业的发展规划,负责新兴产业发展规划在工业、信息化领域的落实。组织推动以企业为主体的技术创新体系建设,负责审核推荐上报市级、省级和国家级企业技术中心。负责归口的科技专项经费和项目管理。负责实施企业信息化示范工程,推进产学研结合。指导企业质量管理,组织实施质量攻关和培训,贯彻制定技术标准,推进实施名牌战略。
6、推进可持续发展战略。综合分析全区经济与资源、环境协调发展的重大问题。负责全社会节能减排的综合协调工作,拟订并组织实施全社会节能及工业、通信业资源节约和综合利用、发展循环经济、清洁生产促进的规划、计划及政策措施。参与编制环境规划。负责节能监督管理和节能评估审查工作。组织指导环保产业发展。参与全区能源规划编制,跟踪重大建设项目工程进度。推动新能源装备产业发展。规范煤炭经营,推进煤炭市场建设,协调煤炭供需平衡。负责煤炭有关数据的统计工作。
7、研究提出行业规划、经济和技术政策、技术规范和标准、发展方向、重点和项目布局。发布产业信息,协调行业发展中的重大问题。负责相关行业产业政策相符性审查和生产许可准入等事项。负责相关行业淘汰落后生产能力有关工作。负责区履行《禁止化学武器公约》的相关工作。负责盐业、烟草工业和专卖管理的联系协调工作。
8、指导企业发展科技服务业、工业设计、会展业和售后服务业等,指导发展总部经济、楼宇经济。监测分析产品市场运行和重要原材料的供求状况并组织调控。拟定引导企业开拓市场的政策措施,指导企业建立产品市场营销体系。
9、指导工业、信息化领域利用外资工作。负责工业制成品进出口动态监测。按分工编制全区有关重要商品、原材料的进出口总量计划并监督执行。指导生产企业的自营进出口工作。指导外商投资企业产品配套协作。开展工业、信息化领域的对外合作交流。
10、负责推进服务企业工作体系建设。指导各种经济成份企业的改革改制改组改造,规范企业行为。制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施。指导企业管理创新和现代企业制度建设。承担推动企业上市和多渠道融资有关工作。协调企业重大资产重组项目。指导企业内部法律顾问工作。指导和组织经济管理干部和企业管理人员的培训,建立相应的人才评价体系,推进企业智力引进工作,负责区减轻企业负担的相关工作。
11、统筹推进全区信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。负责编制信息化发展专项规划,拟订信息产业和信息化行业技术规范、标准并组织实施。负责提出信息化投资的规模和方向、上级对口部门和本区用于信息化财政性建设资金的安排的建议;按规定负责部门预算内的政府信息化项目的审核;组织规划或实施重大信息化建设项目,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
12、负责协调维护全区信息安全及保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件,承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。
13、负责中小企业(含民营经济、乡镇企业,下同)发展的综合指导与协调。拟订促进中小企业发展的专项规划、政策措施并组织实施。监测分析中小企业运行态势,协调解决中小企业发展的重大问题。指导创业基地建设,推进中小企业自主创新,促进产业结构和产品结构调整。指导中小企业开展国内外经济技术交流与合作,推进中小企业与大企业协作配套发展。指导和推进中小企业服务体系与融资担保体系建设。促进金融机构建立与中小企业的融资渠道,承担或参与中小企业发展基金、担保基金的建立和管理方面的有关工作。负责融资性担保机构的监管。
14、负责有关国防科技工业及军品科研生产等相关工作,协助做好民用爆破器材行业生产和流通的行业管理。指导全区国防科技工业军民结合工作,负责军工企事业单位的安全生产行业管理、国家安全和保密安全监管工作。
15、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室(财务科)、人事教育科、离退休干部管理科、经济运行科、产业投资科、科技与质量科、电子信息和软件服务业科、信息化推进科(信息资源与安全科)、企业发展服务科(行政服务科)、中小企业发展管理科、节能与综合利用科、产业政策与行业发展管理科、原材料和消费品工业科、经济合科作(武进汽车城管理办公室)、党委办公室(监察室)、军民融合办公室。
本部门下属单位包括:武进区节能监察中心、武进区企业发展促进中心、武进区乡镇企业管理局干部学校。
今年以来,在区委、区政府的正确领导下,我局紧紧围绕“创新强区 实干富民”的发展目标,深入贯彻“重大项目提升年”活动精神,沉着应对宏观经济不稳定因素,积极抢抓工业经济复苏势头,加快实现新旧动能转换,始终坚持做好创新投入、项目建设、转型升级和特色企业培育等工作,扎实推进产业创新发展三年行动计划,全区工业经济运行平稳向好,经济效益稳步提升。
全年全区规上工业产值同比增长15.0%,工业增加值同比增长8.0%,销售收入同比增长16.1%,工业开票销售增幅位列全市第一,实现利税同比增长19.9%,经济效益明显提高。完成工业投资同比增长9.1%,固定资产增值税抵扣折合设备投入首次超过100亿元,占工业投入比重为19.8%,工业投资质量明显提升。
1、突出精准服务推动跨越增长。一是强化目标管理。编制下发《2017年武进区工业创新发展重点工作目标任务书》,分解落实各板块目标任务,做好运行监测预警,加强动态分析和跟踪服务,增强工业经济管理的前瞻性和预见性,确保各项指标按序时进度完成。二是全面走访暖企。全力贯彻 “三大一实干”活动部署,以“店小二”精神做好全面走访和贴心服务,营造企业发展暖环境。多次开展企业家专题座谈和调研,组织企业家为武进发展建言献策,收到良好效果。三是完善评价体系。开展工业企业运行质量科学评价工作,数据库增添经开区等板块企业信息,加强部门联动规范数据录入,并引导企业参与对数据准确性的评价。四是降低企业成本。深入推进供给侧改革,在各部门配合下,全区累计降本80亿元左右。五是拓展发展空间。帮助企业开拓市场,打响武进工业企业的知名度。组织全区200多家企业参加各类展会、对接会50余次,多种产品成功走上市场。以多种形式为企业管理人员开展培训,全年培训达26500人次,大大提升企业管理的规范水平。帮助企业建立信用管理体系,新增认定省信用贯标企业43家,市信用管理示范企业7家。
2、突出项目核心增强发展后劲。一是强化项目招引。全年共向各板块推荐项目信息超10项,部分项目积极推进中。二是力推重点项目。144个区重点工业项目计划总投资491.5亿元, 2017年完成投资187.9亿元,完成年度目标的103.5%。其中,新建项目101个, 有99个项目开工建设,新建项目开工率为98%;当年计划竣工项目69个,实际竣工项目71个,计划竣工项目竣工率为102.9%。三是推进央企对接。按季度摸排统计上报,我区现有央企合作项目19个,其中对接洽谈项目5个、签约项目1个、在建项目11个、竣工项目2个。
3、突出创新驱动助推转型升级。一是巩固企业创新基础。以培育企业技术中心为主要抓手,新增省级企业技术中心11家,市级企业技术中心10家。常发集团等3家国家级技术中心获得省级制造业创新中心试点项目扶持。灵通展览和回天新材料被认定为省科技小巨人;格林电力的核电站用大型液压阻尼器等3项被认定为省专精特新产品。恒立液压等3家企业申报工信部制造业单项冠军。二是激发企业创新动力。争取上级政策、资金扶持,50个项目列入省重点技术创新项目导向计划;7个产品列入《省重点推广应用的新技术新产品目录》(其中4个为省首台套产品);2项获省级新技术新产品应用示范项目资金扶持。三是推进质量强区行动。积极推动企业品牌建设工作,灵通展览获得工信部品牌培育示范企业认定;萧剑波大师工作室成功申报江苏省工艺美术大师示范工作室。新瑞重工“高精度数控转台”等2个项目获省质量攻关课题财政扶持。另外,组织企业参加省自主品牌五十强评选和常州市质量标杆企业评选活动。四是强化科技需求对接。进一步推动以产学研联合为纽带的科技成果转化体系建设,组织300多家企业参加2017年常州先进制造技术成果展示洽谈会,收集了149项企业技术需求和技术难题。五是鼓励制造业服务化。协同发展工业设计、智慧物流、服务型制造等为代表的生产性服务业,推动制造业向“微笑曲线”两端延伸。新增3家省级工业设计中心、6家市级工业设计中心、20家两批省级服务型制造示范(培育)企业, 1家省级重点物流企业。
4、突出特色培育实现持续发展。一是狠抓新增长点建设。做好新增长点的运行监测和跟踪服务, 100家区级工业经济新增长点企业实现产值增量374.01亿元,超额完成全年目标。瑞声科技、同泰高导等多家企业新增产值超20亿元。二是加强特色企业建设。围绕“既要顶天立地,又要满园春色”的企业培育目标,全面启动《武进区特色企业培育三年行动计划》(2017-2019年),着力打造武进工业智造300强,制定专项扶持政策,对成效显著的培育企业,在设备投入、绩效评价、智能制造、产业合作等领域加强扶持。全年300家特色企业产值、销售收入分别占规上工业总量的68.2%和76.9%。三是提升平台载体建设。围绕《武进区特色强镇建设三年行动计划》(2017-2019年)部署,制定《武进区特色工业园区提升工程实施方案》。10个镇特色工业园区累计进区企业922家,园区当年基础设施投入9亿元,完成工业总产值1100亿元。全年新认定国家级中小企业公共服务示范平台1家、省中小企业公共服务三星级平台2家,省级中小企业公共技术服务示范平台1家。四是扶持中小微企业。落实工信部扶助小微企业专项行动,加快推进 “四转”工作,全年新增私营企业8920家,新增个体工商户18685户,增幅均超40%。美淼环保等4家企业被认定为江苏省高成长中小企业。
5、突出示范作用打造智造强区。一是抓好战略性新兴产业发展。起草《武进区产业转型升级方案(2017-2019年)》,全力推动新材料、新能源企业等新兴产业快速发展,全区9个省标战略性新兴产业完成工业总产值1482.31亿元,同比增长17.17%。积极落实国家新能源汽车补贴政策。二是抓好智能车间示范效用。组织企业参与智能车间评审,新增省级示范智能车间5家,新增市级智能车间17家。万帮充电“新能源汽车智能充电设备远程运维服务及数字化制造车间”成功申报工信部2017年智能制造综合标准化与新模式应用项目(全市唯一);“恒立液压高精密液压铸件智能生产车间”和“五洋纺机经编智能生产线管理系统”成功入选《2016-2017中国智能制造年度发展报告》年度典型智能制造企业推进案例。三是抓好装备制造突破发展。恒立液压和新誉集团的相关产品成功入选2017年江苏省高端装备研制赶超工程项目。全区新增认定省首台(套)重大装备及关键部件11种,新增认定市首台(套)重大装备及关键部件15种以上。四是抓好“智造”概念对接项目。全面摸排全区在建重大项目,掌握232个拟实施或正在实施的企业智能化技术改造项目,依托常州市智能制造推广联盟,通过集中培训、专家答疑、精准服务等方式,成功为数十个项目提供了可行的智能化解决方案。五是抓好智能制造多样活动。组织智能制造重点企业参加《2016-2017中国智能制造年度发展报告》发布会”。恒立液压等7家企业作品成功入围“发现·常州之美”首届城市印象系列微视频大赛》。组织五洋纺机等重点企业参加第二届世界智能制造大会。
6、突出应用提升加快两化融合。一是推进两化深度融合。雷利电机获评工信部两化融合管理体系贯标示范,2家企业列入工信部两化融合管理体系贯标试点,13家企业列入省级贯标试点, 14家企业通过国家级两化融合管理体系达标评定, 17家企业评为省级互联网与工业融合创新示范(试点)企业,万帮充电设备有限公司的“星星充电综合智慧运营平台”成为全省13个双创示范平台之一。二是搭建“互联网+”云平台。推进云计算、大数据、物联网和工业智能技术在我区企业的应用,实施阿里云1+30+300项目覆盖,推荐15家工业企业及5家服务机构参与此次工程项目申报,加快实施“企业上云”项目。推动“智能化协同制造技术及应用国家工程实验室”落户常州,标志我区在江苏率先建成工业云平台,为企业使用云服务带来诸多便利。三是巩固信息基础设施。推进工业互联网“企企通”试点示范企业创建,全年投入1.3亿元积极推进信息基础设施建设,创建江苏省工业互联网“企企通”建设试点企业18家。“无线武进”全年累计登录54.98万人次,累计使用网络流量31764.73Gb。统筹整合涉农信息平台资源,将农村综合信息服务平台全部整合至常州市网上城乡社区平台。四是提升网络安全能力。成功举办网络安全宣传周活动,普及网络信息安全知识;开展重点工业企业工控系统信息安全巡检诊断;对全区207家政务网站开展安全测评工作,全年累计通报高危网站60个次,组织开展区级网络与信息安全事件应急演练。
7、突出节能减化促进绿色发展。一是加快淘汰落后产能。我区承担省以上去产能任务水泥30万吨、铜冶炼10万吨、化纤3060吨、纺织700万米、铸造2万吨,全部通过省、市验收。对中(工)频炉、“地条钢”等情况进行全面排查。二是加快削减化工企业。加快推进“263”转型行动,建设生态保护引领区,牵头制定了《“两减六治三提升”专项行动淘汰化工、印染、电镀重点污染行业产能实施意见》,针对化工电镀等相关企业专题制定扶持政策和关停验收要求,截至年底,全区已停产化工企业184家,印染企业41家,电镀企业8家,共计233家,已完成区两年总关停目标任务的88%,提前并超额完成常州市下达的三年减化关停目标任务。三是加快压减工业能耗。紧盯万元GDP能耗下降4%的目标,抓好全区82家重点用能企业能耗管理,对年耗能2000-5000吨标煤用能企业开展节能监察。持续开展以减煤为重点的节能工作和以电代煤、以气代煤工作,14家企业已完成清洁能源替代。四是加强绿色制造管理。严格落实“三控”要求,做好能源消耗预警监测,推进能源管理台账、节能监测、清洁生产审核、节能与发展循环经济重点项目、淘汰落后等重点工作。共完成13家企业清洁生产工作、23个节能与循环经济项目、64家节能监察企业,均超额完成年度目标。全区能源审计企业10家全面完成。中天钢铁集团有限公司入选工信部第二批绿色制造名单。
此外,我们还积极做好行政许可和行政处罚等信用信息“双公示”工作,全区全年双公示系统新增行政许可信息51954件、行政处罚信息1351件;认真对待区委第三巡察组对我局开展巡察工作,对反馈结果开展了扎扎实实的整改。
第二部分 武进区经信局2017年度部门决算表
2017年度部门决算具体公开报表(01-12表)附后。
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
武进区经信局2017年度收入、支出总计3997.03万元,与上年相比收、支总计各增加 601.94万元,增长 17.73 %。主要原因是政策性调资增资、调增职工住房公积金、新职工房贴以及老职工提租补贴、退休人员调整工资等。其中:
(一)收入总计 3997.03 万元。包括:
1.财政拨款收入 3997.03 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 601.94 万元,增长 17.73 %。主要原因是政策性调资增资、调增职工住房公积金、新职工房贴以及老职工提租补贴、退休人员调整工资等。
2.上级补助收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元。
3.事业收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元。
4.经营收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元。
5.附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元。
6.其他收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元。
7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8.年初结转和结余 0 万元。
(二)支出总计 3997.03 万元。包括:
1.一般公共服务支出 3298.61 万元,主要用于局机关及下属事业单位开展经信事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加 391.63 万元,增长 13.47%。主要原因是政策性调资增资、退休人员调整工资等。
2.医疗卫生与计划生育支出 42.25 万元,主要用于局机关及下属事业单位职工的医疗保障支出。与上年相比减少 9.96 万元,减少 23.57%。主要原因是人员调出、退休等原因,减少了相关支出。
3. 资源勘探信息等支出 2.5 万元,主要用于墙体材料管理和散装水泥管理业务工作专项支出。与上年相比减少 116.66万元,减少 97.9%。主要原因是根据区委、区政府有关文件精神,从2017年5月份起,原由我局承担的“指导全区墙体材料革新和发展散装水泥工作”等职能划转至区住建局,专项经费相应减少。
4.住房保障支出 651.66 万元,主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加 334.92 万元,增加51.39 %,主要原因是按政策规定增加职工住房公积金、新职工房贴以及老职工提租补贴。
5. 其他支出 2 万元,主要用于双拥工作驻军办实事,与上年相比增加 2 万元,增加100 %,主要原因是区财政下达预算指标时调整了功能分类。
二、收入决算情况说明
武进区经信局 本年收入合计 3997.03 万元,其中:财政拨款收入 3997.03万元,占 100 %;上级补助收入0 万元;事业收入 0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入0 万元。
三、支出决算情况说明
武进区经信局 本年支出合计 3997.03 万元,其中:基本支出 3513.87 万元,占 87.91 %;项目支出 483.15 万元,占 12.09 %;经营支出 0万元;对附属单位补助支出 0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
武进区经信局 2017年度财政拨款收、支总决算 3997.03 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 601.94 万元,增长 17.73 %。主要原因是政策性调资增资、调增职工住房公积金、新职工房贴以及老职工提租补贴、退休人员调整工资等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区经信局2017年财政拨款支出 3997.03 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加601.94 万元,增长17.73 %。主要原因是政策性调资增资、调增职工住房公积金、新职工房贴以及老职工提租补贴、退休人员调整工资等。
武进区经信局2017年度财政拨款支出年初预算为 3116.25万元,支出决算为 3997.03万元,完成年初预算的128.26 %。决算数大于年初预算的主要原因是政策性调资增资、调增职工住房公积金、新职工房贴以及老职工提租补贴、追加区级目标考核等经费、退休人员调整工资等。其中:
(一)一般公共服务(类)支出
一般公共服务支出年初预算为2519.09万元,支出决算为3298.61万元,完成年初预算的130.94%。决算数大于预算数的主要原因政策性调资增资、追加区级目标考核等经费、退休人员调整工资等。
(二)医疗卫生与计划生育(类)支出
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)支出年初预算为41.46万元,支出决算为42.25万元,完成年初预算的101.9 %,决算数略大于预算数的主要原因是公务员医疗补助略有增加。
(三) 资源勘探信息等(类)支出
资源勘探信息等支出年初预算为251万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的1%。决算数小于预算数的主要原因是根据区委、区政府有关文件精神,从2017年5月份起,原由我局承担的“指导全区墙体材料革新和发展散装水泥工作”等职能划转至区住建局,专项经费支出相应减少。
(四) 住房保障(类)支出
住房保障(类)支出住房改革(款)年初预算为304.7万元,支出决算为651.66万元,完成年初预算的213.87 %,决算数大于预算数的主要原因是按政策规定增加职工住房公积金、新职工房贴以及老职工提租补贴。
(五)其他支出
其他支出年初预算0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是按照文件要求追加双拥工作驻军办实事经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
武进区经信局2017年度财政拨款基本支出 3513.87 万元,其中:
(一)人员经费 3430.99 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 82.88 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区经信局2017年一般公共预算财政拨款支出 3994.53 万元,与上年相比增加716.6 万元,增长 21.86 %。主要原因是政策性调资增资、调增职工住房公积金、新职工房贴以及老职工提租补贴、退休人员调整工资等。武进区经信局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2865.25 万元,支出决算为3994.53 万元,完成年初预算的 139.41 %。决算数大于年初预算的主要原因是政策性调资增资、调增职工住房公积金、新职工房贴以及老职工提租补贴、追加区级目标考核等经费、退休人员调整工资等。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
武进区经信局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 3513.87万元,其中:
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
武进区经信局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元;公务用车购置及运行费支出0 万元;公务接待费支出 0.66 万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,预算也是0万元,比上年决算减少3.82 万元,主要原因为厉行节约,2017年度没有安排因公出国(境)工作任务。
2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出 0 万元,预算也是0万元,上年决算也是 0 万元。
(2)公务用车运行维护费决算支出 0 万元,预算也是0万元,上年决算也是 0 万元。
3.公务接待费 0.66万元。其中:
(1)外事接待支出0 万元。
(2)国内公务接待支出0.66 万元,完成预算的 15.42 %,比上年决算减少 3.89 万元,主要原因是厉行节约,2017年度减少招商引资接待经费;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少了招商引资接待经费。国内公务接待主要为接待省、市上级部门调研,其他省市经信部门学习调研等。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待9 批次, 69 人次,主要为接待省、市上级部门调研,其他省市经信部门学习调研等。
武进区经信局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出6.81 万元,完成预算的 45.1 %,比上年决算减少 2.17 万元,主要原因为厉行节约,进一步压降会议费支出;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,进一步压降会议费支出。2017 年度全年召开会议 57个,参加会议 1176 人次。主要为召开全省制造业与互联网融合创新交流推进会、其他经信业务相关会议及离退休老干部座谈会等。
武进区经信局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.45 万元,完成预算的 8.58 %,比上年决算减少 11.92 万元,主要原因为厉行节约,2017年度未安排全局人员培训;决算数小于大于预算数的主要原因为厉行节约,未安排全局人员培训。2017年度全年组织培训 7 个,组织培训 105人次。主要为招商引资、党务知识等各业务条线培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
武进区经信局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 2.5 万元,本年支出决算 2.5 万元,年末结转和结余0 万元。具体支出情况如下:
资源勘探信息等(类)支出2.5万元,其中:
新型墙体材料专项基金及对应专项债务支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出决算 2.5 万元,主要用于管理信息系统开发。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出 68.48 万元,比2016年减少 69.82 万元,降低 50.48 %。主要原因一是厉行节约,减少开支,二是2016年度按照财政下达的指标在运行经费中列支了下属事业单位按政策规定调增的工资、社保费用等。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额 4.11 万元,其中:政府采购货物支出4.11 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。
十三、其他重要事项说明
(一)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆;单价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套);单价100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。
(二)预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0 万元。
(三)国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0 万元,比2016年增加(减少) 0万元。支出决算 0 万元,比2016年增加(减少) 0 万元。
一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行支出(项):反映行政单位的基本支出。如经信局为保障机构正常运转、开展经信管理活动所发生的基本支出。
三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务支出(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如经信局为保障机构正常运转、开展经信管理活动所发生的项目支出。
四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
五、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务出去(项):反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。
六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。
七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
九、资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项资金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映新型墙体材料专项资金安排的支出。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。
十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
2017年武进区经济和信息化局部门决算公开报表.xls