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信息名称: 2017年度审计工作要点
索 引 号: 01413320X/2017-00009
主题分类: 审计 体裁分类: 其他 组配分类: 其他
文件编号: 发布机构: 审计局  
产生日期: 2017-03-16 发布日期: 2017-03-16 废止日期:有效
内容概述: 2017年度审计工作要点

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2017年度审计工作要点
 

2017年是全省审计机关人财物管理改革全面推开的第一年,全体审计人员要进一步增强历史使命感和政治责任感,主动顺应审计管理改革的需要,在审计中要始终坚持突出重点、全面覆盖,始终坚持依法审计、客观求实,始终坚持无私无畏、敢于碰硬,始终坚持标本兼治、鼓励创新,始终坚持改进方法、提高效率。

今年审计工作的指导思想是:深入学习贯彻署、省、市审计工作会议和区委十二届二次全体(扩大)会议精神,按照省以下地方审计机关人财物统一管理改革工作要求,牢牢把握“四个全面”战略布局,紧紧围绕“两聚一高”目标任务,创新审计理念、完善审计机制,依法全面履行审计监督职责,大力推进审计全覆盖,更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。

 根据上级审计机关统一部署,今年全区审计工作将着重突出以下五个方面的工作:

 1.重大政策措施落实情况审计。把推动中央、省重大政策措施落实情况审计作为审计机关的政治责任和头等大事,把中央和省重大政策措施落实情况作为所有审计项目都必须关注的重要审计内容。围绕“两聚一高”目标任务落地见效,跟踪检查供给侧结构性改革、“三去一降一补”任务落实、“放管服”改革、创新驱动发展战略实施、创新创业支持政策落实等情况。紧盯重大政策措施的具体部署、执行进度和实际效果,发现和纠正有令不行、有禁不止的行为,切实推动中央和省重大政策措施贯彻落实。及时向本级政府和上级审计机关报告跟踪审计情况和审计发现问题整改情况,实施重大事项随时报告制度,为区委区政府决策提供真实情况、提出审计建议。

2.公共财政和重大项目审计。以促进财政增收节支、盘活存量、优化结构、提高绩效、防范风险为目标,加强对公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”的全口径监督,推动建立全面规范、公开透明的政府预算体系。重点关注财政收支的真实合法效益、营改增政策效果、政府性债务管理、重大投资项目落地和重点专项资金绩效,及时揭示和有效防范重大经济风险。检查贯彻中央八项规定和省委十项规定精神情况,促进预算安排更加适应供给侧结构性改革、降低企业税费、保障民生兜底的需要。注重揭露公共工程建设领域中的重大违纪违法、重大损失浪费、重大安全隐患,保障项目安全和资金安全。2017年,将重点组织新沟河延伸拓浚工程、永安河拓浚整治工程、新孟河延伸拓浚工程、援疆建设工程等重点项目的跟踪审计;进一步加强对受托中介机构的监督管理,继续实施和完善抽审复审办法,确保受托中介机构在国家审计服务中的独立性、中立性和廉洁自律。

3.领导干部经济责任和权力监督审计。按照“党政同责、同责同审”的要求,加大“同步审计”力度。围绕领导干部履行发展、环保、民生、绩效、廉政等责任情况,着力揭示重大违纪违法、重大失职渎职、重大决策失当,以及不作为、慢作为、假作为、乱作为等问题,强化对权力运行的监督制约。促进完善和落实领导干部问责制,强化经济责任审计结果运用,建立健全情况通报、问题整改、问责追责、结果公告等制度,推动将经济责任审计结果和整改情况作为领导班子和领导干部述职述廉、年度考核、任职考核和民主生活会的重要内容。主动加强与纪检监察机关、巡视机构和司法机关的协作配合,整合监督资源、提升监督功能、形成监督合力,充分发挥审计在全区反腐败工作中的专业支撑作用。

4.民生事业和环境资源审计。重点加强对“三农”、社保、教育、文化、医疗卫生等重点民生项目资金的审计,着力监督检查民生政策落实情况,特别是低收入群众基本生活保障情况,揭露和查处严重损害群众利益的问题,揭示和反映政策落实不到位、目标未实现及资金分配不合规、管理不严格、制度不完善等问题,积极推动惠民政策落实到位。根据审计署统一部署,继续做好保障性安居工程跟踪审计,重点关注进度质量、资金管理和以前年度发现问题整改情况。继续加大资源环境审计力度,加强对节能减排政策执行、大气污染防治等情况的审计,加大对水环境和重点行业环境治理情况的审计,切实维护资源环境安全。

5.审计队伍职业化建设。全区审计人员要以能力建设为基础,全面深化“三提升一强化”行动计划,扎实推进审计机关自身建设。一是推进审计专业化水平的提升。按照审计职业化建设要求,坚持从推动事业长远发展出发,加大年轻干部的教育培养和选拔任用力度,统筹用好各年龄段干部,做到人尽其才、人岗相适。深入推进精准化、职业化培训,创新培训载体、改进培训方式、推行专业能力考学制度,深化培训效果,切实提升审计干部职业胜任能力。二是推进审计规范化水平的提升。全面实行《江苏省审计机关审计现场管理办法》,落实七张清单、三种会议和两类取证单制度,加强对审计自由裁量权的约束和监督,严格防范审计质量风险,提高审计质量和效率;加大审计结果公告力度,自觉接受各方面监督。三是推进审计信息化水平的提升。推进“金审工程”三期项目建设,继续实施审计电子数据定期收集制度,加快实现数据统一集中管理和应用,大力推进“总体分析、发现疑点、分散核实、系统研究”的数字化审计方式,不断探索和完善信息化条件下的审计组织方式。四是进一步强化审计廉政建设。认真贯彻落实各项廉政规章制度,严守组织纪律、廉政纪律和工作纪律。“吃人嘴短,拿人手软”,审计干部必须管紧自己的嘴,管好自己的手,抵得住诱惑,守得住清贫,经得起考验,不为名利所累,不为物欲所惑,不为人情所困,永葆廉洁从审的本色。

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