一、部门概况
(一)主要职能
1、贯彻落实国家、省、市科技创新政策,牵头拟订我区科技发展的政策和措施,起草相关规范性文件并组织实施和监督检查,牵头组织科技政策落实联席会议。
2、推进国家知识产权强县工程建设,推进知识产权工作体系建设,负责全区专利行政执法及相关知识产权保护工作,组织开展知识产权宣传培训,推进专利等知识产权的实施和产业化,指导全区知识产权服务机构发展。
3、研究提出区域科技发展布局和优先发展领域,组织编制科技发展中长期规划,编制和组织实施年度科技、专利和相关知识产权计划,组织申报和实施国家、省、市各类科技计划,负责科技统计与监测工作。
4、提出本级科技部门经费预算建议,归口管理科学事业费及各类科技经费,开展科技经费的内部审计。
5、开展与常州科教城的工作联动,对科教城入驻机构及五所高职院校提供科技项目组织与申报辅导,组织武进企业与科教城入驻机构进行产学研对接。
6、指导科技企业孵化器和加速器等科技创新创业载体建设,指导和协调科技基础设施建设。
7、指导创新型科技园区、高新技术产业开发园区、高新技术特色产业基地等建设,负责高新技术企业、创新型(试点)企业、高新技术产品、自主创新产品认定的有关工作,推进科技金融结合工作、制造业企业信息化工作。
8、深化产学研合作,指导科技成果转化工作,组织开展国际技术转移工作。
9、组织实施现代农业科技创新工作,指导科技示范推广基地的建设。
10、促进以可持续发展和改善民生为重点的社会建设。
11、会同有关部门拟订科技人才引进和队伍建设规划,参与配合国内外领军型创新创业人才引进工作,协调推进其项目产业化。
12、负责全区科技奖励的组织评审工作,负责管理科技成果、科技保密、技术市场等工作,指导科技服务体系建设,推动科技服务业发展。
13、参与制定科普规划和政策,组织协调科普工作。
14、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)2017年度部门主要工作任务及目标
2017年,我们将以省党代会精神为工作方向,按照区委区政府提出的 “创新强区、实干富民”的总要求,紧紧牵住科技创新这个牛鼻子,找准影响全局的难点、推动全局的重点,以创新的理念谋划发展,以创新的办法破解难题、以创新的措施推动落实,加快国内外优质创新资源的集聚,加快我区区域创新资源的优化和协同发展,着力形成以创新为引领的经济体系和发展方式,为建设“强富美高”的新武进提供更强的科技支撑。
工作目标
1、全区R&D经费支出占GDP的比重为2.79%(2016年预计);
2、完成高新技术产业产值2000亿元,占规上工业总产值45.4%。
3、全年新认定高新技术企业30家,全年高企总数累计突破450家。
4、申报省级以上科技计划项目150项,立项100项,争取省级以上科技经费1.5亿元。
5、新认定市级以上工程技术研究中心20家,新认定市级以上孵化器、加速器2家。
6、全区专利申请量15000件,专利授权量6800件,万人有效发明专利拥有量达31件。
7、组织科技对接活动12场,新增实施产学研合作80项。
二、2017年度部门预算表
预算公开相关数据根据《关于下达2017年区级部门预算的通知》(武财预〔2017〕1号)确定数据填列,各表说明如下:
(一)武进区科学技术局收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
1.收入预算
(1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
(2)一般公共预算:包括预算内拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、行政执法经费、专项收入。
(3)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费。
(4)其他资金:包括会费、定向捐赠收入、经营收入、医疗收入、省直拨资金和其他。
2.支出预算
(1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。
(2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出。
①基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出:包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。
(二)武进区科学技术局收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。安排数应与《武进区科学技术局收支预算总表》收入数一致。
(三)武进区科学技术局支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《武进区科学技术局收支预算总表》支出数一致。
(四)武进区科学技术局财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《武进区科学技术局收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
(五)武进区科学技术局财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《武进区科学技术局财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
(六)武进区科学技术局财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《武进区科学技术局财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
(七)武进区科学技术局政府性基金支出预算表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《武进区科学技术局收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
(八)武进区科学技术局一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《武进区科学技术局一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
(九)武进区科学技术局一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《武进区科学技术局一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
(十)武进区科学技术局一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。一般公共预算机关运行经费支出安排数应与《武进区科学技术局一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出” 支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。
(十一)武进区科学技术局财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款安排(含一般公共预算和政府性基金)的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
(十二)武进区科学技术局政府采购预算表
本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》(财库〔2013〕189号)规定品名称填写。
三、2017年度部门预算安排情况说明
(一)收入预算
1、财政拨款1038.41万元。
(二)支出预算
1、从功能科目分类,包括科学技术支出(类)931.92 万元,医疗卫生与计划生育支出(类)14.16万元,住房保障支出(类)92.32万元。其中:
(1)科学技术管理事务(款)行政运行(项)529.04万元,其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)402.88万元。
(2)医疗保障(款)行政单位医疗(项)8.03万元,事业单位医疗(项)1.05万元,公务员医疗补助(项)5.09万元。
(3)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.42万元,提租补贴(项)41.77万元,购房补贴(项)14.13万元。
2、按支出用途分类,包括基本支出635.53万元、项目支出402.88万元。
下载附件:2017年预算公开套表.XLS