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2016年度武进区卫生和计划生育局决算公开
发布日期: 2017-08-28    来源:中国武进  浏览次数:  字号:〖大 中 小〗
 

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目录

第一部分  部门概况

主要职能

部门决算单位构成情况

2016年度主要工作完成情况

第二部分  武进区卫生和计划生育局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分  武进区卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行卫生和计划生育工作方面的法律、法规和方针、政策,落实卫生和计划生育地方标准和技术规范;负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,编制和实施区域卫生和计划生育规划。

(二)负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划;组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,收集上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督工作;负责全区传染病防治监督。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和工作措施;负责基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层卫生运行机制和乡村医生管理制度。

(五)负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;协调医疗投诉、纠纷的处置。

(六)负责组织推进基层医改和公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,执行医疗服务和药品价格政策。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家和省基本药物目录,组织遴选全区基本药物采购目录,实施药品、耗材、医疗器械的采购、配送、结算及使用的监管。

(八)贯彻执行国家生育政策,组织实施全区出生人口性别平衡的政策措施;组织监测计划生育发展动态,提出计划生育安全预警预报建议;负责计划生育技术服务管理工作;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,落实稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强急需紧缺专业人才培养,组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导镇(街道)卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,组织开展全区人口基础信息库建设工作;组织卫生和计划生育对外交流与合作。

(十五)拟订全区中医药中长期发展规划,并将其纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十六)负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作;承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

(十七)承担区人口和计划生育领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府血吸虫病地方病防治领导小组和区政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。

(十八)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

武进区卫生和计划生育局是武进区政府综合管理全区医疗卫生计生工作的行政单位,内设办公室、医政科、组织人事科、计财科、科教科、综合监督和疾病预防控制科、爱卫科、政策法规科、妇幼健康服务科、监察室、计划生育基层指导科、流动人口服务管理科、初保办等科室 ;下属28家事业单位,其中全额拨款单位4家,分别是:武进区疾病预防控制中心、武进区卫生监督所、武进区妇幼保健计划生育服务中心、常武太湖医院;差额拨款单位24家,分别是武进人民医院、武进中医医院、武进第三人民医院以及17家乡镇卫生院和4家社区卫生服务中心。按“谁主管谁公开”的原则,武进区疾病预防控制中心、武进区卫生监督所、武进区妇幼保健计划生育服务中心、常武太湖医院的经费由各单位自行公开; 根据武政发[2011]141号文件精神,卫生院资产和财务管理职责已由卫计局条线管理变为镇政府“属地管理”,故本次预算公开的经费中,乡镇卫生院仅涉及乡镇卫生院人才培养等部分经费。

三、2016年度主要工作完成情况

(一)重点目标任务完成情况

1、重点项目加快建设。武进人民医院外科大楼项目桩基工程施工完成,正在进行地下室施工,计划年底前完成地下室施工。武进中医医院门急诊住院大楼项目已主体封顶,目前墙体砌筑至18层,内粉刷至6层。

2、重点工作积极推进。一是公立医院改革发展有序推进。武进人民医院不断完善本部、南院、高新区院区一体化运行管理,全面开展三级乙等医院创建并通过省卫计委现场评审。武进中医医院积极开展三级中医医院持续改进活动,儿科通过省中医重点专科复评,肾病科、脾胃病科接受市中医重点专科评审,心内科接受市中医重点专科复评。二是分级诊疗制度有序实施。21家乡镇卫生院(社区卫生服务中心)均与市、区二级以上医院组建成医联体,实现了乡镇卫生院医联体运作模式全覆盖。制定分级诊疗双向转诊实施方案,前黄人民医院、洛阳镇卫生院与武进人民医院、武进中医医院开展双向转诊试点,年底前将在全区全面推开。三是乡村医生签约服务稳步推进。全区每个乡镇卫生院选择2-3家村卫生室(社区卫生服务站)开展签约服务试点工作,首批试点单位逐步向辖区内所有行政村(社区)推开。1-9月全区共签约2.8万余人,共签约基础包19450个、健康管理包6652个、慢病管理包91个。四是全面两孩政策稳步实施。组织开展培训,落实生育登记服务制度,规范生育登记信息管理,共办理生育服务联系单8580例。

3、为民办实事项目全面完成。一是完成区域病理诊断中心建设。经调研及广泛征求意见,病理中心选址定在武进中医医院。依托该院病理科,引进第三方合作单位,参与病理中心的建设和管理。二是对登记在册的高血压、糖尿病患者实行分级管理。对1.3万名高血压患者进行信息化分级管理,对1万名慢性病高危人群进行健康随访管理。做好国家级慢性病综合防控示范区建设推进工作。三是完成女性安康疾病险及家庭意外险的投保与赔付工作。为全区1万名年龄在20-65周岁的健康女性每人免费赠送1份女性安康疾病保险;为全区3750户实行计划生育的家庭免费赠送1份家庭安康意外保险。今年以来,共赔付女性安康疾病险6例、家庭安康意外险1例,均已及时发放到投保对象手中。四是做好农村妇女“两癌”筛查工作。为适龄农村妇女进行“两癌”免费筛查,宫颈癌检查44556人、乳腺癌检查45099人。

(二)其他主要工作情况

1、全面提升医疗服务能力。一是抓好基层规范化创建。遥观镇卫生院努力争创省级示范乡镇卫生院,前黄、湟里、雪堰、横山桥镇的4家村卫生室努力争创省级示范村卫生室。目前,上述单位已通过常州市组织的初评,正积极备战迎接省卫计委评审。坂上卫生院眼科被市卫计委推荐申报省级乡镇卫生院特色科室,11月份将接受省级考核评估。二是推进信息化建设。完善区域集中消毒供应中心、心电会诊中心、集中临床检验中心和PACS影像会诊中心建设,开发双向转诊信息,为分级诊疗服务提供信息化支撑体系。武进医院启动中以远程心电诊疗项目,完成医院等级保护备案和检测工作,与区域卫生信息平台实现数据对接。武进中医院完成医院信息系统升级验收。

2、全面强化公共卫生保障。一是做好汛期医疗救治和卫生防疫工作。针对夏季洪涝灾害,在前黄、湟里等5个镇共开设10个医疗救护点,累计派出医务人员933人次,诊治服务灾区群众4306人次,医疗机构收治因灾伤病员242人。累计派出卫生防疫人员976人次,清理各类垃圾5036吨,环境消杀污染362万平方米。二是做好重大和基本公共卫生服务。抓好重大传染病和常见传染病防控,接受省级梅毒、麻风病控制规划中期评估现场督导。规范提供12大类45项基本公共卫生服务。儿童口腔疾病干预项目共筛查10691名学生,完成窝沟封闭4648例。完善预防接种工作,加强疫苗冷链系统建设,所有冷链设备采购年内完成,2017年1月全面正式运行。三是做好妇幼健康工作。全面做好重大妇幼卫生服务,3205名农村孕产妇享受住院分娩补助,7786名孕前孕早期妇女免费服用叶酸。积极争创省妇幼健康优质服务示范工程,接受了省卫计委评审。四是做好爱国卫生工作。做好常州市国家卫生城市复审迎检相关工作。湟里镇、礼嘉镇通过国家卫生镇复审暗访验收。22个省级卫生村通过复评。积极开展健康促进活动,13家医院(卫生院、社区卫生服务中心)开展健康促进医院创建。武进中医院积极创建国家级健康促进医院,接受了国家级考评。建成健康主题公园(广场)2个、健康步道2条。

3、全面严格卫计监督执法。强化公共场所卫生监管,检查各类公共场所5147户。公共场所、学校、医疗机构监督检查覆盖率100%。联合公安、城管等多部门开展打击黑诊所的联合执法行动30次,查处取缔非法行医单位(个人)479户次,移送公安机关18人。对辖区内集中式供水单位和二次供水单位进行监督检查,建立档案,做到一户一档。开展春秋两季学校卫生检查,拉网式检查全区学校104所,完善“一校一档”的学校卫生动态监管档案。对全区1004个公共场所和502家医疗机构的控烟工作进行专项检查,监督覆盖率100%。

4、全面做好人才科教工作。一是加快人才引进。公开招聘各类卫生人才275名,其中高层次和紧缺专业人才49名、一般工作人员78名、同工同酬人员148名。继续实施大学生村医工程,建立驻村护士制度,新招录大学生村医17名、驻村护士18名。农村医学人才免费定向培养3名。二是加强人才培养。被市卫计委确定卫生领军人才1名、市卫生拔尖人才6名。启动基层卫生骨干人才遴选工作,首轮遴选出41名省级优秀基层卫生骨干人才和100名区级基层卫生骨干人才。全面开展基层岗位练兵和技能竞赛活动,我区1名选手代表常州市参加全省比赛。组织23名基层医务人员参加务实进修培训,新招录全科医生规范化培训学员44名。加强对乡村医生的培训,组织26名乡村医生参加实用技能进修培训,对90名乡村医生进行合理用药和急救技能知识培训。三是加强科研工作。申报区级科研立项26项,获区科技进步奖8项、常州市医学新技术引进奖1项。3名医务人员被评为市、区优秀科技工作者。

5、全面优化计生服务管理。认真落实奖励扶助政策,做好53721名农村计生家庭居民奖励扶助、116名城镇非从业居民一次性奖励和11583名持证企业退休职工一次性奖励工作,补助资金总额6789.64万元。做好独生子女伤残死亡家庭特别扶助的工作,提高年满60周岁特扶对象的扶助标准,预计全年特扶对象1183人,特扶资金总额1200万元。关爱计生特殊家庭,为全区1227名计生特殊家庭提供意外伤残保险和住院津贴保险。全年出险家庭36户,赔付资金4.88万元。加强流动人口服务管理,开展“健康与流动人口同行”主题活动,通过流动人口基本公共卫生计生均等化省级督导评估。礼嘉、南夏墅集贸市场创成常州市流动人口服务管理示范市场。建成湖塘镇春晖家园和洛阳镇、湟里镇生育关怀帮扶基地。

6、全面改进卫计行业作风。扎实开展“两学一做”学习教育,举办全系统领导干部培训班,组织先进基层党组织和优秀共产党员评选表彰。落实党风廉政建设“两个责任”项目化管理,实施“培育良好家风,弘扬清风正气”系列项目。深入推进行风建设,建立卫生计生系统专兼职纪检监察员网络,有计划地对机关干部、医务人员进行基础性、警示性、针对性的廉政警示教育和预防职务犯罪教育。强化对重点岗位和关键环节的监督,加大违纪案件查办力度。开展医疗卫生服务满意度调查,向全区23家医疗卫生单位发放函调信1250封。洛阳镇卫生院、潘家卫生院积极开展“群众满意的乡镇卫生院”创建活动,群众满意度明显提升。

第二部分 武进区卫生和计划生育局2016年度部门决算表

具体报表详见附件

第三部分  武进区卫生和计划生育局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

武进区卫生和计划生育局2016年度总收入7842.20万元、总支出7842.20万元,15年决算数据公开时,武进区疾病预防控制中心、武进区卫生监督所、武进区妇幼保健计划生育服务中心、常武太湖医院这四家单位的经费与局本级经费合并公开,16年度这四家单位的经费由各单位自行公开,故与上年数据不具备可比性,以下涉及两年经费比较的指标,均由此原因不作具体比较。

(一)收入总计 7842.20万元。包括:

1、财政拨款收入 7842.20万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、上级补助收入 0万元。

3、事业收入 0万元。

4、经营收入 0 万元。

5、附属单位上缴收入 0万元。

6、其他收入 0 万元。

7、用事业基金弥补收支差额0万元。

8、年初结转和结余 0万元。

(二)支出总计 7842.20万元。包括:

1、社会保障和就业支出4357.44万元,主要用于企业持证退休人员一次性奖励等计划生育政策性支出。

2、医疗卫生与计划生育支出3297.00万元,主要用于医疗卫生服务与计划生育服务相关的基本支出和项目支出。

3、住房保障支出187.76万元,主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。

二、收入决算情况说明

武进区卫生和计划生育局本年收入合计7842.20万元,全部为财政拨款收入 。

三、支出决算情况说明

武进区卫生和计划生育局本年支出合计 7842.20万元,其中:基本支出1611.39 万元,占20.55 %;项目支出 6230.81万元,占79.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

武进区卫生和计划生育局2016年度财政拨款收入总决算7842.20万元、支出总决算7842.20 万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区卫生和计划生育局2016年财政拨款支出7842.20万元,占本年支出合计的100 %。

武进区卫生和计划生育局2016年度财政拨款支出年初预算8539.71万元,支出决算为7842.20万元,完成年初预算的91.83%,其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)4357.44万元,该项经费由财政大预算按排,不包含在卫计局年初预算中,决算数4357.44万元,包含在卫计局决算数中。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

1、医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项),年初预算数为940.89万元,决算数1362.65万元,决算数大于预算数的原因一是年初预算不包含绩效工资及考核奖等经费,二是补发了部分津补贴; 医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算数为443.94万元,决算数407.81万元,决算数小于预算数的原因是有部分项目未实施。

2、公立医院(款)综合医院(项)、 公立医院(款)中医(民族)医院(项)、公立医院(款)精神病医院(项),年初预算包含在卫计局预算中,决算不包含这三家单位。

3、基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项),年初预算数为21万元,决算数21万元;基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算数为0万元,决算数为10万元,决算数大于预算数的原因为新增一项基层医疗机构支出。

4、公共卫生(款)基本公共卫生服务 (项),年初预算为4201.10万元,决算由财政统一结报,不包含在卫计局决算中; 公共卫生(款)重大公共卫生专项(项),年初预算数为94.50万元,决算数94.50万元;公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项),年初预算数为50万元,决算数1.24万元,决算数小于预算数的原因是突发公共事件小于预计; 公共卫生(款)其他公共卫生支出(项),年初预算数为88.89万元,决算数88.89万元。

5、医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算数为13.26万元,决算数13.11万元;医疗保障(款)事业单位医疗(项),年初预算数为5.93万元,决算数5.31万元;医疗保障(款)公务员医疗补助(项),年初预算数为10.36万元,决算数42.56万元,决算大于预算的原因一是基数增加,二是体检经费归入公务员医疗补助。

6、计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),年初预算数为0万元,决算数37.80万元,决算数大于预算数的原因为预算中原归入其他医疗卫生与计划生育支出的部分经费并入到该项经费中。

7、食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项),年初预算数为0万元,决算数3.60万元,决算数大于预算数的原因为该项经费为调入的上级专款。

8、其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项),年初预算数为640.25万元,决算数1208.53万元,决算数大于预算数的原因一为有部分经费从其他医疗卫生与计划生育支出中调出,二为从财政大预算中调入区域卫生信息化建设专项经费。

(三)住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算数为57.62万元,决算数70.12万元;住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算数为41.51万元,决算数94.35万元;住房改革支出(款)购房补贴(项),年初预算数为14.46万元,决算数23.29万元,这三项支出决算数大于预算数的原因为计提基数增加、比例增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

武进区卫生和计划生育局2016年度财政拨款基本支出1611.39 万元,其中:

(一)人员经费 1551.25 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费60.14万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区卫生和计划生育局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为8539.71万元,支出决算为 7842.20万元,决算数小于预算数的原因与上述第五条相同。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武进区卫生和计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1611.39万元,其中:

(一)人员经费 1551.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费60.14万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

武进区卫生和计划生育局2016年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元;公务用车购置及运行费支出 1.71  万元,占“三公”经费的  38.43 %;公务接待费支出  2.74  万元,占“三公”经费的61.57 %。具体情况如下:

1、因公出国(境)费决算支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出1.71万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出1.71万元, 2016年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1辆。年初预算数为4万元,决算数小于预算数的原因为公务用车使用少于预计。

3、公务接待费2.74万元,年初预算数为3万元。其中:

(1)外事接待支出  0 万元。

(2)国内公务接待支出2.74 万元,国内公务接待主要为接待省、市卫生计生条线业务指导督查工作人员等,2016 年使用财政拨款开支的国内公务接待 18 批次, 295人次。主要为接待省、市卫生计生条线业务指导督查工作人员等。

武进区卫生和计划生育局2016年度财政拨款安排的会议费决算支出 11.07万元,年初预算数为9.20万元,决算大于预算的原因为重点工作要求增加会议次数。2016 年度全年召开会议 20个,参加会议600人次。主要为召开卫生计生相关业务会议。

武进区卫生和计划生育局2016年度财政拨款安排的培训费决算支出 28.25万元,年初预算数为20万元,决算大于预算的原因为重点工作要求增加增训项目。2016年度全年组织培训15个,组织培训 550 人次。主要培训有妇幼健康知识培训、村级妇女主任培训、人事干部培训、党务工作者培训、基层卫计干部培训班、公文写作培训、年轻护士素质培训、基层医疗机构护理管理培训、院感培训班、全科医生培训、中医诊疗培训、乡村医生培训、区域卫生信息化培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

武进区卫生和计划生育局2016年无政府性基金预算收支。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 60.14 万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 4.41 万元,全部用于政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、其他社会保障和就业支出:主要用于企业持证退休人员一次性奖励等计划生育政策性支出。

三、 行政运行:反映卫生和计划生育局局本级的基本支出。

四、一般行政管理事务:反映卫生和计划生育局局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、乡镇卫生院:反映乡镇卫生院人才培养、人才招聘支出、乡村医生提供劳务补偿。

六、重大公共卫生专项:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

七、突发公共卫生事件应急处理:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

八、其他计划生育事务支出:反映卫生和计划生育部门用于计划生育管理事务方面的支出。

九、其他食品和药品监督管理事务支出:反映用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

十、其他医疗卫生与计划生育支出:反映用于其他卫生、计生管理事务方面的支出,包括区域卫生信息化建设、疾病应急救助等支出。

十一、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十三|、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:常州市武进区卫生和计划生育局公开.xls

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