一、常州市规划局武进分局主要职责
(一)、规划管理范围:
湖塘镇、牛塘镇、前黄镇、湟里镇、雪堰镇、洛阳镇、嘉泽镇、礼嘉镇、武进高新技术产业开发区、武进绿色建筑产业集聚示范区及常州市西太湖科技产业园行政范围,面积约1066平方公里。
(二)、工作职责:
(1)参与市局规划研究、规划编制工作;组织区级规划研究、规划编制工作,并按程序报批;负责区内控制性详细规划的编制工作,并按程序报批;
(2)负责区级各类规划研究、规划编制等指令性任务的拟定和推进工作,并组织成果验收;负责区内城乡规划测绘、科技进步和信息化工作;
(3)负责区内一类项目规划条件的拟定,报市局技术审议会审定后,按程序审批;
(4)负责区内二、三类项目规划条件的拟定工作;
(5)负责区内一、二、三类项目建设工程设计方案的竞选、审查和报批(其中一类项目按程序报批);负责区内一类项目中道路(含轨道交通)以及市政项目详细规划方案的审查,并按程序报批;负责区内所有项目“一书三证”的办理工作;负责组织经办建设项目的交通影响评价工作;
(6)负责经办项目的规划批前公示、批后公布,负责组织经办项目的行政许可听证;参与经办项目的行政复议和行政应诉工作;
(7)负责经办项目的批后管理和竣工规划核实工作;
(8)负责区内相关违法建设案件的查处工作,负责与所在区城市管理行政执法局的日常联络,对区内违法建设组织技术论证;
(9)负责经办项目的信访办理和社会稳定风险评估工作;
(10)市局指定的其它工作。
二、常州市武进规划局武进分局2016年预算情况说明:
(一)、收支预算总表情况说明
2016年度收入、支出预算总计436.8万元。与上年相比增加87.9万元,增长25%,主要原因是2016年增加了村镇规划人员经费。 1、收入预算总计436.8万元。 财政拨款收入预算总计436.8万元,与上年相比增加87.9万元,增长25%。主要原因是2016年增加了村镇处合并后的人员经费。 一般公共436.8万元,与上年相比增加87.9万元,增长25%。主要原因是2016年增加了村镇规划的人员经费。
政府性基金收入预算0万元。 2.上年结转资金预算数为0万元。
(二)支出预算436.8万元,包括:城乡社区支出436.8万元,主要用于人员经费和办公经费。
2、收入预算情况说明 本表反映部门年度总体收入预算情况。 本年收入预算合计436.8万元,其中: 一般公共预算收入436.8万元,占100%。
(三)支出预算情况说明 本表反映部门年度总体支出预算情况。 本年支出预算合计436.8万元,其中:基本支出380万元,占比87%,项目支出56.8万元,占比13%;
(四)财政拨款收支预算总表情况说明 本年反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。 2016年度财政拨款收、支总预算436.8万元,占本年支出预算合计的100%。与上年相比增加87.9万元,增长25%。主要原因是2016年增加了村镇规划人员经费。
(五)财政拨款支出预算表情况说明 本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。 2016年财政拨款支出预算436.8万元,占本年支出预算合计的100%。与上年相比增加87.9万元,增长25%。主要原因是2016年增加了村镇规划人员经费。
(六)财政拨款基本支出预算情况说明 本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 2016年度财政拨款基本支出预算436.8万元,其中; (一)人员经费405.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 (二)公用经费31.52万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
本单位预算下达经费分为基本支出与项目支出两部份,但实际构成均为基本支出。
(七)政府性基金支出预算表情况说明 无政府性基金支出预算 (八)一般公共预算支出预算表情况说明 本表反映部门年度一般公共预算支出安排情况,按照政府收支分类科目的功能“项”级细化列示。 2016年一般公共预算财政拨款支出预算436.8万元,与上年相比增加87.9万元,增长25%。主要原因是2016年增加了村镇规划人员经费。
(九)一般公共预算基本支出预算表情况说明 本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算436.8万元。其中: 1、人员经费405.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 2、公用经费31.52万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(十)一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。 2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出436.8万元,与上年相比增加87.9万元,增长25%。主要原因是2016年增加了村镇规划人员经费。
(十一)、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。 2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出0元。具体情况如下: 本单位预算下达经费为包干指标,2016年财政未单独下达三公经费预算。
名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
(各部门应对“公开05表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2015年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十七、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
常州市规划局武进分局
二0一六年九月九日
下载附件:2016年规划局预算公开.xls