武进区级机关后勤管理服务中心
2015年部门预算及“三公”经费预算情况
一、主要职责
1、根据党和国家的有关方针、政策,结合我区实际,研究制订区级机关后勤管理工作的相关规章制度,并组织实施。
2、负责区级机关固定资产(包括武进宾馆、新苑宾馆固定资产)的管理和调配工作。
3、负责区级机关办公用房和宿舍的安排、调配、统一装潢、维护管理。
4、负责审核和实施区级机关有关部门住房货币化分配工作。
5、负责区公共机构节能管理工作。
6、负责区级机关公务用车管理工作。
7、负责区行政中心及凤凰谷水、电、空调、通讯等设施的正常运行,维护和管理工作。
8、负责区行政中心及凤凰谷的安全保卫、车辆停放、环境卫生、绿化美化等工作。
9、负责区委、区政府的大型会议及全区重大活动的后勤保障工作。
10、负责区级机关干部职工的有关生活后勤保障和邮政业务协调、管理工作。
11、负责区行政中心会议室的有关会议服务保障工作。
二、内设机构
办公室、组宣科、财务科、公房管理科、设备保障处、维修服务处、会务食堂和邮政服务处、安全保卫和环境服务处。
三、2015年主要任务
1、负责中心各项资金管理,统筹安排和合理使用好财政下拨资金。加强对各项改造工程预算的初审和监管;加强各职能科室月度维修计划列支情况的审核,提高资金的利用率。
2、加强行政中心机关办公用房的管理。严格按机关办公用房标准,合理调配机关各单位办公用房,保证资源的有效利用,减少不必要的能源浪费。
3、加强各项设施设备日常维护费的管理。严格控制库存物资存量,缩短物资周转期,减少资金占有率。加强维修配件计划报批管理,严肃仓库领料登记管理。
4、加强区级公共机构节能管理。做好区级公共机构资源能源统计培训和节能新技术应用推广的指导,推进全区各级节能示范单位的创建工作。
5、加强区级机关公务用车的管理。按照国务院《机关事务管理条例》和《江苏省机关事务管理办法》,认真履行机关事务管理职责,严格公务用车标准,稳步推进区级公务用车改革工作。
四、2015年度收支预算情况说明
2015年度后勤管理服务中心部门收支预算表示本级部门的收入和支出。
(一)、收入预算
1、财政拨款3334.22万元。
(二)、支出预算
1、从功能科目分类,包括一般公共服务3119.73万元、医疗卫生和计划生育54.5万元、住房保障支出159.99万元。
(1)一般公共服务3119.73万元,主要用于中心开展后勤服务而发生的基本支出和专项支出。
(2)医疗卫生和计划生育54.5万元,主要用于中心职工医疗保障支出。
(3)住房保障支出159.99万元,主要用于中心按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴。
2、从经济科目分类,包括基本支出1311.22万元、项目支出2023万元。
五、三公经费预算情况
中心的“三公”经费支出是指本级单位因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2015年中心“三公”经费财政拨款支出预算总计37.2万元,其中:公务用车购置及运行费18万元、公务接待费支出1.2万元,会议费5万元,培训费13万元。2015年中心“三公”经费预算数与2014年基本持平。
“三公”经费基本定义:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用的支出,公务用车指履行公务的机动车辆,包扣公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
下载附件:2015年武进区级部门整改表式(预算部分表).xls